Постановление Правительства Москвы от 10.07.2013 N 448-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2013 г. № 448-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 451-ПП
В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры", включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. № 59 "О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" и постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы", Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (в редакции постановления Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. № 91-ПП), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Временно исполняющий
обязанности Мэра Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 10 июля 2013 г. № 448-ПП
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Паспорт
Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Наименование Государственная программа города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Государственной
программы города
Москвы
Цели Гарантированное обеспечение к 2016 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества
Государственной при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы
программы города
Москвы
Конечные № Наименование конечного результата Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
результаты п/п
Государственной
программы города 1 0600000.02. Установление тарифной ставки на руб./км 0 867260,8 0 0 0
Москвы с разбивкой покрытие расходов сетевой организации на
по годам строительство кабельных линий электропередачи на
реализации уровне напряжения 1-20 кВ
Государственной
программы города 2 0600000.03. Установление тарифной ставки на руб./кВт 0 487,30 0 0 0
Москвы покрытие расходов сетевой организации на
строительство распределительных пунктов (РП),
комплектных трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
уровнем напряжения до 35 кВ
3 0600000.06. Обеспечение подачи электрической МВт 190 720 1480 480 130
мощности к потребителям (каб. коллектора)
4 0600000.11. Доля домов, в которых летнее отключение Процент 100 100 100 100 100
горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
5 0600000.12. Количество заявок на подключение к шт. 0 0 0 0 0
сетям, не удовлетворенных в установленный срок
6 0600000.13. Рост установленной электрической МВт 10687,2 11342,2 11622,2 11497,2 11437,2
мощности в городе Москве
7 0600000.16. Протяженность подземных газопроводов со Процент 35,06 35,45 35,12 34,55 33,89
сверхнормативным сроком службы
8 0600000.17. Установление тарифа на подключение к - 0 0 0 0 0
сетям водоснабжения и водоотведения
9 0600000.19. Доля воды в городе Москве, Процент 100 100 100 100 100
обеззараженной новыми методами
10 0600000.21. Снижение уровня износа сетей Процент 65,4 62,1 60,8 59,2 57,8
электроснабжения
11 0600000.22. Обеспеченность населения городскими ед. 0,034 0,119 0,119 0,119 0,119
общественными туалетами на 1000 чел.
12 06А0000.04. Износ инженерных тепловых сетей: Процент 46,6 46,4 46,3 46 45,7
магистральные сети
13 06А0000.12. Установление тарифной ставки на руб./км 0 418449,9 0 0 0
покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи на
уровне напряжения 0,4 кВ
14 06Б0000.01. Установление тарифа на подключение к руб./Гкал/ч 0 13419877,91 0 0 0
сетям теплоснабжения
15 06В0000.05. Доля ежегодно заменяемых сетей Процент 0,93 1,02 1,02 1,02 1,02
водопровода от их общей протяженности
16 06Г0000.01. Установление тарифа на покрытие руб./кВт 0 642,04 0 0 0
расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам
17 06Д0000.01. Доля ежегодно заменяемых сетей Процент 0,44 0,52 0,53 0,53 0,53
канализации от их общей протяженности
18 06Е0000.01. Увеличение доли площади города, Процент 89,49 89,49 89,49 91,2 91,6
обеспеченной сетями водостока
19 06З0000.01. Износ инженерных тепловых сетей: Процент 43,1 42,9 42,69 42,4 42,1
разводящие сети
20 06И0000.01. Установление специальной надбавки для руб./куб. м 0 85,82 0 0 0
финансирования программы газификации
Задачи 1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.
Государственной 2. Повышение надежности энергосистемы.
программы города 3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на период 2012-2016 гг.
Москвы 4. Сокращение протяженности подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы.
5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.
6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического
водоснабжения.
7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.
8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией
единой световой среды.
9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры
Координатор Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюков Петр
Государственной Павлович
программы города
Москвы
Ответственные Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнители
подпрограмм
Соисполнители Департамент строительства города Москвы,
подпрограмм Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Объем финансовых Наименование Источник Расходы (тыс. руб.)
ресурсов по всем Государственной финансирования
источникам с программы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
разбивкой по годам
реализации Государственная Всего 163560335,5 209974878,90 194167252,1 163487945,0 138723781,7 869914193,2
государственной программа
программы города города Москвы Расходы 37238269,6 49560428,60 45002585,0 47299215,5 36728349,0 215828847,70
Москвы "Развитие бюджета города
коммунально- Москвы
инженерной
инфраструктуры" Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального
бюджета
Средства 126322065,9 160414450,3 149164667,1 116188729,5 101995432,7 654085345,5
юридических и
физических лиц
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы города Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
1. Характеристика текущего состояния сферы
коммунально-инженерной инфраструктуры и ее основные проблемы
Город Москва - столица и крупнейший субъект Российской Федерации. Площадь территории города Москвы на 1 января 2011 г. составляет 108,3 тыс. га. В августе 2011 года территория Москвы увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 108,7 тыс. га. В соответствии с постановлением Совета Федерации Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ "Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью", Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, утвержденным постановлениями Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г. № 372 и Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г. № 1/177-П, с 1 июля 2012 г. в результате изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью в соответствии с согласованными между ними картографическим изображением и картографическим описанием линии границы площадь города Москвы увеличилась в ~ 2,4 раза и составляет 256,7 тыс. га.
В ноябре 2012 года на присоединенных территориях города Москвы Правительством Москвы определены 12 центров - "точек роста", вокруг которых будет формироваться градостроительная активность. В совокупности планируется построить 59,5 млн. кв. м коммерческой недвижимости и 30 млн. кв. м объектов жилищного фонда. В перечень новых "точек роста" войдут территория бизнес-парка "Румянцево", поселок Мосрентген, поселок Коммунарка, поселок Внуково, поселок Рязаново, город Троицк, поселок Ярцево, поселок Киевский, поселок Щапово, село Вороново, поселок Кленово, поселок Рогово. Количество и география "точек роста" могут изменяться.
Дальнейшее развитие территорий города Москвы определено Генеральным планом города Москвы на период до 2025 года, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, и разработанными на его основе и утвержденными постановлениями Правительства Москвы проектами планировок территории.
По данным Мосгорстата, численность постоянного населения города Москвы (в границах, действующих с 1 июля 2012 г.) по оценке на 1 января 2013 г. составила 11978,0 тыс. человек.
Демографическая ситуация в январе - декабре 2012 года характеризовалась естественным приростом населения: число родившихся превысило число умерших на 17,2 тыс. человек. По данным о миграции населения, полученным в результате разработки поступающих от органов УФМС России по городу Москве документов статистического учета прибытия и выбытия, в январе - декабре 2012 года в город Москву прибыли 205,5 тыс. человек, выбыли - 99,7 тыс. человек, миграционный прирост составил 105,8 тыс. человек.
Расширение территории города Москвы и прирост ее населения требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Электроснабжение
Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы города Москвы на 1 января 2013 г. составила 18088,03 МВт, в том числе 9985,4 МВт - на объектах, находящихся на территории города Москвы. Основными инфраструктурными организациями электроэнергетики города являются ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭК", ОАО "МОЭСК" и ОАО "ОЭК".
В 2012 году новые генерирующие мощности в городе Москве не вводились. По сравнению с 2011 годом произошло снижение суммарной установленной мощности электростанций города Москвы на 14,5 МВт. Это изменение обуславливается выводом из эксплуатации оборудования общей мощностью 37 МВт на тепловой электростанции (далее - ТЭЦ) ОАО "Мосэнерго", а также увеличением на 22,5 МВт за счет установленной мощности функционирующего на присоединенных территориях объекта малой генерации - газотурбинная электростанция (далее - ГТЭС) на подстанции (далее - ПС) "Новосырово" (ОАО "Мобильные ГТЭС").
Основная часть установленной мощности электростанций (6182 МВт, или 60,5% от суммарной установленной мощности электростанций) была введена в период 1971-1990 гг., при этом пик ввода пришелся на 1981-1990 гг. Следует также отметить, что доля относительно новых мощностей, введенных в период 1991-2011 гг., также достаточно велика и составляет около 33,6% (3438,4 МВт).
Собственная максимальная электрическая нагрузка энергосистемы города Москвы в 2012 году составила 18,05 млн. кВт при температуре наружного воздуха -20,8 °C. Максимум нагрузки предшествующего года практически при той же температуре (-19,9 °C) был почти на 8,8% ниже отчетного 2012 года.
В 2012 году в городе Москве было произведено 52,3 млрд. кВтч электроэнергии. По сравнению с 2011 годом производство электроэнергии выросло на 0,9 млрд. кВтч, или на 1,7%.
Основным поставщиком электроэнергии в городе Москве является ОАО "Мосэнерго". В 2012 году на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" было выработано 47792,3 млн. кВтч, или 91,3% всей произведенной в городе Москве электроэнергии.
По состоянию на 1 января 2013 г. общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве с учетом присоединенных территорий составляла 93618 км по трассе и 94828 км по цепям. Из общего числа линий 14979 км линий (по цепям) являются воздушными и 79850 км линий - кабельными.
Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП осуществляет в основном филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Вместе с тем протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей протяженности линий электропередачи в городе Москве.
Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", варьируется от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110 кВ на территориях, присоединенных к г. Москве). На линиях электропередачи ОАО "ОЭК" наблюдается меньший износ - от 5,1% на линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 6-20 кВ. Наименее изношены линии электропередачи ОАО "Энергокомплекс" - технический износ ЛЭП на конец 2011 года составлял всего 5,9-8,5%. При этом следует отметить, что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", в несколько раз больше протяженности линий электропередачи как ОАО "ОЭК", так и ОАО "Энергокомплекс".
Объем реконструкции и строительства взамен пришедших в негодность электрических сетей ОАО "МОЭСК" по уровню напряжения 0,38-10 кВ увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом примерно с 2% до 3,6%. ОАО "ОЭК" также демонстрировало рост данного показателя примерно на 0,1% от общей протяженности эксплуатируемых электрических сетей.
Поступление электроэнергии в распределительные сети города Москвы в 2011 году составило 54216,9 млн. кВтч. Основной объем поступления электроэнергии в распределительные сети города Москвы имел место на высоком напряжении. При этом по распределительным сетям имел место транзитный переток в размере 9345,2 млн. кВтч.
В целом полезный отпуск из распределительной сети составил 49924,6 млн. кВтч. При этом около 9,4% этой величины составило собственное потребление организаций, для которых услуги по передаче электрической энергии не являются основным видом бизнеса.
Без учета собственного потребления подобных организаций, а также долей потерь и отпуска в сеть, приходящихся на их собственное потребление, можно определить объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в городе Москве, который составил 49924,6 млн. кВтч с полезным отпуском 45249,6 млн. кВтч.
Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях города в 2011 году составили 4674,97 млн. кВтч, или 9,8% от величины поступления электроэнергии в распределительные сети.
В структуре потерь электроэнергии преобладают нагрузочные потери - их доля составляет 75%. На условно-постоянные потери приходится 22% (из которых 13% составляют потери на холостой ход трансформаторов), еще 3% составляют потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета.
Основная часть структуры потерь в распределительных сетях города Москвы по уровням напряжения приходится на уровни напряжения 0,4 кВ и 1-20 кВ - 48% и 41% соответственно. Потери электроэнергии по уровню напряжения 110 кВ составляют 9,7%. На уровни напряжения 35 кВ, 220 кВ и 500 кВ приходится всего 1,3% потерь электроэнергии.
Таким образом, основными задачами в сфере развития электроснабжения в городе Москве являются предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения, снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии и издержек на эксплуатацию действующей электрической сети, ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания, обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий.
Для повышения надежности энергоснабжения потребителей энергосистемы города Москвы, обеспечения электроэнергией вновь подключенных потребителей в 2012 году введены и реконструированы следующие электросетевые объекты:
- для строительства транспортной инфраструктуры инновационного центра "Сколково" реализовано каблирование участков (около 10 км) КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово I и II цепь с отп.;
- на ПС 500 кВ Бескудниково введены в работу два асинхронизированных компенсатора с диапазоном регулирования реактивной мощности - 100-100 МВАр, что обеспечило Московскую энергосистему дополнительным средством регулирования напряжения;
- для повышения надежности электроснабжения и обеспечения подключения новых потребителей в энергосистеме города Москвы и Московской области производится реконструкция ПС 500 кВ Чагино (сооружены КРУЭ 110 кВ и 220 кВ), введена в работу ПС 220 кВ Сигма вместе с КВЛ 220 кВ Омега - Сигма № 1, 2 и КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево № 1, 2.
Теплоснабжение
Система теплоснабжения города Москвы является крупнейшей централизованной системой теплоснабжения как в Российской Федерации, так и в мире. Основными инфраструктурными организациями сферы теплоснабжения являются ОАО "МОЭК" и ОАО "Мосэнерго". Доля ОАО "Мосэнерго" в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 63,89%, или 33876 Гкал/ч, доля ОАО "МОЭК" - 32,94%, или 17473,45 Гкал/ч. На долю прочих источников теплоснабжения приходится 13,15%.
Основная часть установленной мощности источников теплоснабжения города Москвы (46299,1 Гкал/ч, или 88,04% от суммарной установленной мощности источников теплоснабжения) была введена в эксплуатацию после 1970 года.
По состоянию на 1 января 2013 г. в городе Москве действуют следующие энергоисточники теплоснабжения:
- 13 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", включая 11 ТЭЦ, расположенных в границах города Москвы, а также ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области;
- 215 энергоисточников ОАО "МОЭК", включая: 7 районных тепловых электростанций (далее - РТЭС), одну мини-ТЭЦ, 36 районных тепловых станций (далее - РТС), 22 квартальные тепловые станции (далее - КТС) и 149 малых котельных (далее - МК);
- 3 электростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО "АМО ЗИЛ"), ТЭС "Международная" (I очередь - ООО "Ситиэнерго", II очередь - ОАО "ТПЕ-СИТИ"), ГТЭС "Коломенское" (ОАО "НафтаСиб Энергия"). Завершается строительство еще трех новых энергоисточников: ГТЭС "Северный" (ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг"), ПГУ ТЭС "Кожухово" и ПГУ ТЭС "Терешково" (ООО "Россмикс");
- 693 котельных различной ведомственной принадлежности;
- прочие энергоисточники (экспериментальные ТЭЦ ВТИ и МЭИ, пиковые ГТУ на жидком топливе и гидроэлектростанции).
В структуре потребления тепловой энергии города Москвы доминирует сектор "Население", который обеспечивает около 59% спроса на услуги в сфере теплоснабжения. Еще 21,7% приходится на потребителей сектора "Прочие виды деятельности, в т.ч. сфера услуг". Доля потерь при распределении - 9% суммарного теплопотребления - превышает долю промышленного производства, включающую расход тепла на собственные нужды его производителей (7,1%). Наименее существенную роль в структуре теплопотребления играет сельскохозяйственный сектор, теплопотребление которого составляет всего около 0,2% от его общего объема.
Протяженность тепловых сетей в 2012 году составила более 11 тыс. км, увеличившись, по данным ОАО "МОЭК", в 2011 году более чем на 90 км, а в 2012 году более чем на 600 км.
Для обеспечения сбалансированного развития теплоэнергетической инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием экономики города Москвы и жилищным строительством разработана и реализуется Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденная постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1508-ПП.
Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.
Большое влияние на обеспечение общей эффективности системы теплоснабжения и улучшения экологической обстановки в городе Москве оказали мероприятия по переводу нагрузок с РТС и КТС ОАО "МОЭК" на ТЭЦ "Мосэнерго". За период 2011-2012 гг. объем переключаемой нагрузки вырос до 625,9 Гкал/ч.
В период 2010-2011 гг. удельный расход топлива на производство тепловой энергии снизился с 140,5 до 140 кг у.т./Гкал, однако в 2012 году наблюдается рост указанного показателя до величины в 141,8 кг у.т./Гкал. Объем реконструкции тепловых сетей в 2011-2012 годах также постоянно наращивался, что позволило в настоящее время остановить процесс увеличения степени износа тепловых сетей.
Количество инцидентов на объектах теплоснабжения за рассматриваемый период сохранилось на относительно низком уровне. Если в 2010 году было зафиксировано 48 инцидентов, связанных с ограничением теплоснабжения потребителей, то в 2011 году число таких инцидентов составило уже 28, а в 2012 снизилось до 26. При этом максимальное время ликвидации последствий таких происшествий сократилось с 12 до 4 часов.
Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.
Газоснабжение
Газовое хозяйство города Москвы является крупнейшим в Российской Федерации по объемам ежегодного потребления газа, протяженности газовых сетей, количеству редуцирующих устройств и газопотребляющих установок, газифицированных промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также по объему газифицированных объектов жилого фонда. Основной инфраструктурной организацией города Москвы в сфере газоснабжения, осуществляющей поставку газа предприятиям энергетики и прочим потребителям, является ОАО "Мосгаз".
В городе Москве разработаны и реализуются Генеральная схема газоснабжения города Москвы на период до 2020 года и Схема внешнего газоснабжения города Москвы на перспективу до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденные постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 741-ПП.
Основным элементом проводимой политики в области развития системы газоснабжения является обеспечение достаточной производительности головных сооружений газораспределительной системы города Москвы и достаточных объемов реконструкции и строительства газораспределительных сетей с целью бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленного и коммунально-бытового сектора.
В настоящее время запас производительности головных сооружений газораспределительной системы города Москвы составляет более 25% от суммарной проектной производительности.
Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы на 1 января 2013 г., составляет более 7868 км, в т.ч. принадлежащих ОАО "Мосгаз" - 7523 км (высокого и среднего давления - 1483 км, низкого давления - 6040 км), ООО "Газпром газораспределение" - 345 км.
Подземные газопроводы составляли по длине 3892 км, надземные - 3630 км. Длина подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный, составляла 1477 км, или 38% от общей протяженности подземных газопроводов. Протяженность полиэтиленовых газопроводов составляет 284 км, или 7% от общей длины подземных газопроводов.
На объектах ОАО "Мосгаз" обеспечено увеличение объемов реконструкции газовых сетей с 83,47 км в 2011 году до 86,6 км в 2012 году, или с 1,11% до 1,15% от их общей протяженности.
Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ОАО "Мосгаз", отдельно стоящих газораспределительных пунктов (далее - ГРП) - 397, из них количество ГРП, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет), достигло 262.
Количество инцидентов на объектах газоснабжения в 2011 году выросло по сравнению с аналогичными значениями 2010 года, однако, как показывает проведенный анализ, во многом это было обусловлено неблагоприятными погодными факторами. В 2012 году количество инцидентов снизилось до 27. При этом среднее время на ликвидацию возникавших на объектах газораспределительной сети чрезвычайных происшествий увеличилось. Так, в отличие от 2011 года, последствия четырех инцидентов на объектах газоснабжения были ликвидированы в течение более чем 12 часов, при этом в более чем 65% случаев время на ликвидацию составляло менее 2 часов.
Анализ состояния системы газоснабжения города Москвы показал следующие проблемные вопросы, нуждающиеся в решении:
- высокая степень износа распределительных сетей и сооружений на газопроводах требует значительных материальных затрат на их реконструкцию и ремонт;
- необходимо совершенствование структуры и схемы распределительных сетей, прежде всего в зоне участков газопроводов и групп потребителей, имеющих единственный источник подачи газа. Наличие только одного источника подачи газа делает уязвимой транспортировку газа указанным группам потребителей в случае технологических нарушений работы сети;
- значительно развитая инфраструктура города Москвы (дорожная сеть, инженерные коммуникации) создает ограниченные условия для ведения строительных работ в Центральном административном округе города Москвы (далее - ЦАО), что в сочетании с действующими нормативами проведения строительных работ существенно усложняет строительство новых и реконструкцию существующих газовых сетей и сооружений на них.
Коллекторное хозяйство
Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 566,19 км, в том числе общегородских - 374,8 км, внутриквартальных - 191,39 км.
Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:
- обеспечивается возможность упорядочения прокладки коммуникаций, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
- улучшение качества жизни жителей города Москвы, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;
- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;
- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города Москвы на долгосрочную перспективу;
- высвобождение земельных участков для нужд города Москвы.
Основным способом ремонта и поддержания строительных конструкций коллекторов является способ работ без вскрытия коллекторов изнутри сооружений.
Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки ЦАО.
Водопроводно-канализационное хозяйство
Характеристика водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы по состоянию на 1 января 2013 г. определяется следующими показателями:
- протяженность сетей водоснабжения - 12,7 тыс. км, сетей канализации - 8,1 тыс. км;
- количество узлов учета воды - 92,5 тыс. шт., в том числе в многоквартирных и жилых домах - 65,0 тыс. шт.;
- удельное водопотребление на 1 человека в сутки - 184 л;
- ежесуточная подача воды - 3,6 млн. куб. м, в том числе питьевой - 3,4 млн. куб. м.
В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Водоотведение
Приоритетными направлениями в области совершенствования технологии очистки сточных вод являются: внедрение технологий биологического удаления соединений азота и фосфора, а также ультрафиолетовое обеззараживание (УФО) очищенной сточной воды перед сбросом ее в водный объект.
В процессе очистки сточных вод в городе Москве ежесуточно образуется до 3 тыс. куб. м осадка, который может быть использован для рекультивации отработанных карьеров и свалок твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время удаленность таких объектов от очистных сооружений составляет более 100 км, при этом ежегодная потребность составляет более 22 га свободных территорий. Учитывая ужесточение требований к защите окружающей среды, а также интенсивное "коттеджное" строительство в ближнем Подмосковье, найти отработанные карьеры и согласовать их рекультивацию становится практически невозможно.
По состоянию на 1 января 2013 г. в хозяйственном ведении ГУП "Мосводосток" находится: 7016,66 км водосточной сети, водоемы - 209 шт., пруды-регуляторы - 26 шт., очистные сооружения - 161 шт., водоотводные сооружения - 232557,2 п.м, габионные сооружения (водопропускные фильтрующие сооружения (ВПФС) - 63 шт., водоотводной фильтрующий коллектор (ВОФК) - 71 шт.), перепускные трубы МКАД - 14193,38 п.м, насосные станции - 25 шт., гидроузел на реке Яуза - 1 шт., открытие русла рек и Лихоборский обводнительный канал - 249,25 км, акватория р. Москва от Карамышевской плотины до Бесединского моста - 67 км, снегоплавильные пункты - 13 шт.
Территория города Москвы не полностью покрыта сетью дождевой канализации и магистральных водостоков (уровень покрытия составляет 85%), а объем ежегодного ремонта и перекладки объектов системы водоотведения отстает от темпов амортизации. Вследствие этого, стоки проходят неполный цикл очистки.
Сложившаяся ситуация в сфере водоотведения свидетельствует о необходимости ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений.
Светоцветовая среда
Формированию светоцветовой среды города Москвы и вопросу гармоничного применения всех средств освещения отводится важная роль в улучшении архитектурно-художественного образа города Москвы.
В рамках развития наружного освещения города Москвы планируется обеспечить замену устаревшего оборудования и кабельных линий систем электроснабжения установок наружного освещения, осуществить работы по созданию единой системы управления наружным освещением и создать единую систему управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.
Развитие сети общественных туалетов
Туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных общественных туалетах. Большая их часть построена в первой половине XX в.
Около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей, станций метро, центральных площадей, парков и скверов.
Расположение концентрации населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д.
В городе Москве функционирует 241 бесплатный городской стационарный общественный туалет, в том числе 45 туалетов в ЦАО.
Государственной программой предусмотрены меры, направленные на решение имеющихся в сфере коммунально-инженерной инфраструктуры проблем и на достижение основных показателей, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
2. Прогноз развития сферы коммунально-инженерной
инфраструктуры. Планируемые результаты и показатели
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы будут достигнуты следующие показатели:
- Уровень износа сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2013 году установлено 65,4%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 57,8%.
- Доля ежегодно заменяемых сетей водопровода от их общей протяженности. Значение данного показателя в 2013 году установлено 1,02%, к 2016 значение показателя останется прежним.
- Доля ежегодно заменяемых канализационных сетей от их общей протяженности. Значение данного показателя в 2013 году установлено 0,52%, к 2016 планируется увеличить значение показателя до 0,53%.
- Износ инженерных тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2013 году установлено 42,9%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 42,1%.
- Износ инженерных тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2013 году установлено 46,4%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 45,7%.
- Рост установленной электрической мощности в городе Москве (вновь включенный). Значение данного показателя в 2013 году установлено 11342,2 МВт, к 2016 планируется увеличить значение показателя до 11437,2 МВт.
- Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы. Значение данного показателя в 2013 году установлено 35,45%, к 2016 планируется снизить значение показателя до 33,89%.
- Обеспечение подачи электрической мощности к потребителям (кабельного коллектора). В 2013 году планируется увеличить подачу на 720 МВт, к 2016 году суммарное увеличение подачи электрической мощности составит 2810 МВт.
- Доля площади города Москвы, обеспеченной сетями водостока. Значение данного показателя в 2013 году установлено 89,49%, к 2016 планируется увеличить значение показателя до 91,6%.
3. Цели и задачи Государственной программы
Целью реализации Государственной программы является гарантированное обеспечение к 2016 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Для достижения указанной цели необходимо в рамках реализации Государственной программы решение следующих задач:
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.
2. Повышение надежности энергосистемы города Москвы.
3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на период 2012-2016 гг.
4. Сокращение протяженности подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы.
5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.
6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.
8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды города Москвы.
9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.
4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
и плановые значения конечных результатов
Срок реализации Государственной программы составляет с 2012 по 2016 год.
Этапы реализации Государственной программы:
Этап 1 - 2012 год: 01.01.2012-31.12.2012.
Этап 2 - 2013 год: 01.01.2013-31.12.2013.
Этап 3 - 2014 год: 01.01.2014-31.12.2014.
Этап 4 - 2015 год: 01.01.2015-31.12.2015.
Этап 5 - 2016 год: 01.01.2016-31.12.2016.
Основными результатами Государственной программы являются:
- строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 3100,8 км;
- строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 303,7 км;
- реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 864,3 км;
- реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 283,0 км;
- новое строительство и реконструкция сетей в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1788,3 км;
- снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,09 ед./1 км в 2012 г. до 0,081 ед./1 км в 2016 г.;
- сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,0 ед./1 км в 2012 г. до 0,82 ед./1 км в 2016 г.;
- снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,03756 Гкал/км ч в 2012 г. до 0,0365 Гкал/км ч в 2016 г.;
- сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях с 0,1132 Гкал/км ч в 2012 г. до 0,1124 Гкал/км ч в 2016 г.;
- снижение износа магистральных сетей с 46,6% в 2012 г. до 45,7% в 2016 г.;
- сокращение износа разводящих сетей с 43,1% в 2012 г. до 42,1% в 2016 г.;
- реконструкция газопровода к 2016 г. составит 375,0 км;
- протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы уменьшится с 35,06% в 2012 г. до 33,89 в 2016 г.;
- реконструкция ГРП с 2012 по 2016 г. составит 47 шт.;
- реконструкция электрозащитных установок (далее - ЭЗУ) составит 611 шт.;
- строительство новых ЭЗУ составит 75 шт.;
- количество аварий на 100 км сети газопроводов должно сократиться с 0,71 в 2012 г. до 0,69 в 2016 г.;
- строительство кабельных коллекторов с 2012 г. до 2016 г. составит 18,65 км;
- реконструкция коммуникационных коллекторов с 2012 г. до 2016 г. составит 101,95 км;
- износ объектов коллекторного хозяйства сократится с 19% в 2012 г. до 17% в 2016 г.;
- интенсивность отказов на водопроводных сетях сократится с 0,31 ав./г. км в 2012 г. до 0,28 ав./г. км в 2016 г.;
- интенсивность отказов на канализационных сетях уменьшится с 1,55 ав./г. км в 2011 г. до 1,44 в 2016 г.;
- протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети в период 2012-2016 гг. составит 742,8 км;
- протяженность отремонтированной уличной канализационной сети в период 2012-2016 гг. составит 258,39 км;
- доля площади города Москвы, обеспеченной сетями водостока, увеличится с 89,49% в 2012 г. до 91,6% в 2016 г.;
- объем строительства/реконструкции сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км;
- количество неосвещенных дворовых территорий к 2016 г. составит 0 ед.;
- количество объектов праздничного светового оформления к 2016 г. составит 168 шт.;
- количество проведенных Московских международных фестивалей света составит 5;
- количество стационарных общественных туалетов составит 252 ед.
5. Обоснование состава и значение конечных результатов
Государственной программы, подпрограмм, результатов
основных мероприятий
Определение состава и значений конечных результатов Государственной программы, подпрограмм, результатов основных мероприятий основывалось на необходимости решения всех поставленных задач Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию срока реализации Государственной программы ее цели - обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей, развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию и новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры, и обеспечение потребителей качественными услугами.
6. Перечень подпрограмм Государственной программы
Подпрограмма 06А - Развитие электроснабжения города Москвы.
Подпрограмма 06Б - Развитие теплоснабжения города Москвы.
Подпрограмма 06В - Развитие газоснабжения города Москвы.
Подпрограмма 06Г - Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы.
Подпрограмма 06Д - Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы.
Подпрограмма 06Е - Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы.
Подпрограмма 06Ж - Развитие единой светоцветовой среды города Москвы.
Подпрограмма 06З - Развитие сети общественных туалетов города Москвы.
Подпрограмма 06И - Развитие инженерных коммуникаций города Москвы.
7. Описание подпрограмм Государственной программы
Подраздел 7.1. Подпрограмма 06А
"Развитие электроснабжения города Москвы"
Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;
- увеличение доли телемеханизированных подстанций;
- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.2. Подпрограмма 06Б
"Развитие теплоснабжения города Москвы"
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание надежного и экономически эффективного теплоснабжения города Москвы.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществить:
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на период 2012-2016 гг., определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов, формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовка и согласование инвестиционных проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;
- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства при стабилизации к 2020 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве;
- развитие энергетического хозяйства города Москвы, развитие и модернизация энергообъектов;
- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности теплоэнергетической инфраструктуры для кредиторов и инвесторов;
- системная оптимизация существующей системы теплоснабжения;
- снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии;
- снижение уровня износа инженерных сетей.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.3. Подпрограмма 06В
"Развитие газоснабжения города Москвы"
Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1. Технологические:
- выполнение требований, содержащихся в федеральных законах и законах Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, постановлениях Правительства Москвы, правилах безопасности, СНиПах и других нормативных документах;
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения с учетом развития города Москвы и его генерирующих мощностей, предусмотренных проектом актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и постановлением Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1075-ПП "Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года";
- предотвращение критического уровня износа объектов газораспределительной системы города Москвы.
2. Экономические: снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства.
3. Экологические: повышение экологической безопасности городской системы газоснабжения и газораспределения.
4. Энергетические: повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.
5. Социальные: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.4. Подпрограмма 06Г
"Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
- опережающее строительство кабельных коммуникационных коллекторов при вводе питающих центров;
- повышение оперативности реагирования и улучшение качества аварийно-восстановительных работ со строительством производственной базы по ул. Лобачика, вл. 6 в ЦАО;
- проведение реконструкции, технического перевооружения и модернизации коммуникационных коллекторов ГУП "Москоллектор";
- обеспечение надежной безаварийной эксплуатации коллекторов и проложенных коммуникаций, повышение антитеррористической устойчивости сооружений.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.5. Подпрограмма 06Д
"Развитие и модернизация водопроводно-канализационного
хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы" (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.
Реализация подпрограммы позволит:
- сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;
- уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%;
- сократить величину неучтенных расходов и потерь воды от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%;
- увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%;
- ввести в эксплуатацию Северную, Восточную и Рублевскую станции водоподготовки, переведенные на гипохлорит натрия мощностью 5000 тыс. куб. м/сут.;
- ввести в эксплуатацию озоносорбционные блоки и технологии озонирования на Рублевской станции водоподготовки мощностью 320 тыс. куб. м/сут.;
- ввести в эксплуатацию Юго-Западные, Зеленоградские, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения мощностью 4655 тыс. куб. м/сут.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.6. Подпрограмма 06Е
"Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока города Москвы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы" (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
- обеспечение технически исправного состояния и сохранения нормальных условий эксплуатации водосточной сети;
- обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных качеств гидротехнических сооружений;
- очистка сточных вод от загрязняющих веществ до проектных показателей степени очистки воды;
- поддержание состояния водоемов в рамках санитарно-экологических параметров, допустимых для комфортного проживания в городе Москве;
- поддержание открытых русел рек и ручьев в требуемом санитарном состоянии;
- поддержание акватории судоходных рек в требуемом санитарном состоянии.
Реализация подпрограммы позволит сократить количество аварий на объектах водостока, количество разлитий на улицах города Москвы, улучшит экологическую обстановку в городе Москве в части понижения концентрации вредных веществ в городских водоемах, привлечет большее число граждан к отдыху в зоне набережных и берегов водоемов.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.7. Подпрограмма 06Ж
"Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"
Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1. Технические:
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями (сокращение числа неосвещенных территорий, рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками);
- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы (обеспечение надежности и бесперебойной работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения - замена оборудования, отслужившего установленный срок службы, замена аварийных опор, оптимизация режимов работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения города);
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;
- модернизация оборудования на основе современных технологий.
2. Финансово-экономические:
- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
3. Организационные: подготовка и проведение конкурсов и аукционов на заключение договоров на выполнение работ по развитию светоцветовой среды в городе Москве.
4. Социальные: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и улучшение эстетического облика города Москвы, обеспечение единого подхода в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджета города Москвы.
Подраздел 7.8. Подпрограмма 06З
"Развитие сети общественных туалетов города Москвы"
Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1. Технические:
- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;
- расширение сети общественных туалетов города Москвы за счет увеличения количества туалетных модулей;
- модернизация оборудования общественных туалетов на основе современных технологий.
2. Финансово-экономические:
- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
3. Организационные: подготовка и проведение конкурсов на реконструкцию и строительство общественных туалетов.
4. Социальные: обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Подраздел 7.9. Подпрограмма 06И
"Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"
Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе) предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1. Технические:
- выполнение работ по реконструкции, перекладке и строительству теплосети;
- выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций для многоквартирных жилых домов;
- выполнение работ по перекладке, строительству и реконструкции канализационных коллекторов;
- выполнение работ по реконструкции инженерных коммуникаций.
2. Финансово-экономические:
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
3. Организационные: подготовка и проведение конкурсов на выполнение работ по развитию инженерных коммуникаций города Москвы.
4. Социальные: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Москвы.
Реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет бюджета города Москвы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Государственной программы и подпрограмм
Финансирование мероприятий Государственной программы и подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.
Объем внебюджетных средств определен в соответствии с утвержденными инвестиционными и производственными программами следующих организаций:
- ОАО "Объединенная энергетическая компания";
- ОАО "Энергокомплекс";
- ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- ОАО "Мосэнерго";
- ОАО "Московская объединенная энергетическая компания";
- ОАО "Московская теплосетевая компания";
- ОАО "МОСГАЗ";
- ГУП "Москоллектор";
- ОАО "Мосводоканал";
- ГУП "Мосводосток".
При формировании объема бюджетного финансирования использовался метод индексации объемов финансового обеспечения подпрограмм предыдущего этапа реализации подпрограмм с применением соответствующих индексов-дефляторов.
Помимо затрат, определенных указанным методом расчета с применением соответствующих индексов, при составлении прогноза финансового обеспечения государственной программы учитывалась необходимость планирования затрат на развитие новых территорий.
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе, а общие объемы финансового обеспечения Государственной программы приведены в приложении 4 к Государственной программе.
9. Характеристика мер правового регулирования в сфере
коммунально-инженерной инфраструктуры, направленных
на достижение целей и результатов Государственной программы
В рамках реализации мероприятий Государственной программы предусматриваются разработка и принятие правовых актов города Москвы, а также в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.
В 2013 году основной задачей является внесение изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2012 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на присоединенных территориях города Москвы.
На 2013 год приказами Региональной энергетической комиссии города Москвы утверждены инвестиционные и производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "Энергокомплекс", ГУП "Москоллектор" и другие), принимаемые в том числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
10. Методы оценки эффективности и результативности
реализации Государственной программы
В качестве критерия результативности и эффективности реализации Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" использованы:
- основной критерий результативности - полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы;
- основной критерий эффективности - полнота фактического достижения запланированного уровня эффективности программы, в том числе: полнота использования ресурсов, экономичность использования ресурсов и обеспечение их сохранности, своевременность получения результатов, получение результатов требуемого качества и др.
Критерий результативности рассчитывается как отношение фактически достигнутого результата программы и/или программного мероприятия к требуемому (запланированному), которое будет выражаться как доля выполнения плана.
При этом установлено минимально возможное значение результативности государственной программы, достижение которой делает целесообразным ее дальнейшую реализацию, на уровне не менее 90 процентов.
Следующим этапом является определение эффективности. При этом в обязательном порядке применяется такой критерий эффективности, как полнота фактически достигнутого запланированного уровня эффективности программы (программного мероприятия). В таком случае основным оценочным показателем принимается отношение фактически достигнутого уровня эффективности программы или программного мероприятия к требуемому (запланированному).
Анализ показателей результативности и эффективности Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" осуществляется на постоянной основе с периодичностью один раз в квартал с нарастающим итогом.
Таким образом, на основе анализа результативности и эффективности реализации Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" определяется, насколько эффективно реализуется Государственная программа в целом.
Вместе с тем оперативная работа в автоматизированной системе управления городскими финансами (АСУ ГФ), а также в информационно-аналитической системе мониторинга комплексного развития города Москвы (ИАС МКР) способствует и систематизирует указанную работу на высоком профессиональном уровне.
Показатель степени достижения целей и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Государственной программы):
ПДЦ = Ирез / n, где:
ПДЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);
Ирез - сумма соотношений фактического и планового значения показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств Государственной программы (Оэф).
Оэф = Фф / Фп, где:
Фф - фактические затраты по всем источникам;
Фп - плановые затраты по всем источникам.
Расчет эффективности Государственной программы производится по формуле:
ЭГП = ПДЦ / Оэф.
Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Таблица 1
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие электроснабжения города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
подпрограммы
Задачи - предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения;
подпрограммы - снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- увеличение телемеханизированных подстанций;
- увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных
проводов;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие электроснабжения
реализации города Москвы"
Государственной
программы 06А0000.01. Выработка электроэнергии в млн. кВтч 54,73 55,7 57,28 59,02 60,99
города Москвы Москве
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент строительства города Москвы
подпрограммы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06А. 020, Всего 76330169,9 102842108,4 89370947,1 53677702,6 36816396,2 359037324,2
бюджетных Развитие 806
средств электроснабжения Расходы бюджета 1024685,7 1131505,1 608614,2 648974,5 420726,0 3834505,5
города Москвы города Москвы
Средства 75305484,2 101710603,3 88762332,9 53028728,1 36395670,2 355202818,7
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0100. 020 Всего 410421,7 191055,0 0,0 0,0 0,0 601476,70
Возмещение затрат по
функционированию Расходы бюджета 410421,7 191055,0 0,0 0,0 0,0 601476,70
подразделений города Москвы
Казенного предприятия
"Московская
энергетическая
дирекция"
Мероприятие 06А0200. 020 Всего 290562,3 353753,7 371441,0 401840,0 420726,0 1838323,00
Реализация мер по
обеспечению аварийными Расходы бюджета 290562,3 353753,7 371441,0 401840,0 420726,0 1838323,00
источниками питания города Москвы
организаций социальной
сферы
Мероприятие 06А0300. 020, Всего 180521,5 586696,4 237173,2 247134,5 0,0 1251525,60
Реализация мер по 806
обеспечению Расходы бюджета 180521,5 586696,4 237173,2 247134,5 0,0 1251525,60
электроснабжением города Москвы
объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Мероприятие 06А0301. 020 Всего 143180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 143180,20
Возмещение затрат ОАО
"Объединенная Расходы бюджета 143180,2 143180,20
энергетическая города Москвы
компания" в целях
реализации мероприятий
по подготовке и
прохождению
отопительного периода
2012-2013 гг. на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города Москвы
Мероприятие 06А0400. 000 Всего 24125104,0 38485338,0 21132805,0 5726110,0 6006689,0 95476046,00
Инвестиционная
программа ОАО Средства 24125104,0 38485338,0 21132805,0 5726110,0 6006689,0 95476046,00
"Мосэнерго" юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0500. 000 Всего 23578852,6 29198305,7 36426493,5 27496651,7 20073321,2 136773624,70
Инвестиционная
программа ОАО "МОЭСК" Средства 23578852,6 29198305,7 36426493,5 27496651,7 20073321,2 136773624,70
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0600. 000 Всего 12296970,0 19556170,0 17894270,0 10641790,0 5454230,0 65843430,00
Инвестиционная
программа ОАО "ОЭК" Средства 12296970,0 19556170,0 17894270,0 10641790,0 5454230,0 65843430,00
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0700. 000 Всего 15304557,6 14470789,6 13308764,4 9164176,4 4861430,0 57109718,00
Инвестиционная
программа ОАО Средства 15304557,6 14470789,6 13308764,4 9164176,4 4861430,0 57109718,00
"Энергокомплекс" юридических и
физических лиц
Таблица 2
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие теплоснабжения города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы
подпрограммы
Задачи - определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую
подпрограммы перспективу;
- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах
генеральных планов;
- формирование зон действия теплоисточников;
- определение основных характеристик тепловых сетей города;
- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции
теплоисточников и тепловых сетей;
- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов
в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива
на производство тепла и электроэнергии в городе Москве
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие теплоснабжения
реализации города Москвы"
Государственной
программы 06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии Гкал/(км ч) 0,03756 0,0375 0,037 0,0368 0,0365
города Москвы в сетях теплоснабжения (отношение
суммарного объема потерь тепловой энергии к
суммарной протяженности сетей): разводящие
сети
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии Гкал/(км ч) 0,1132 0,113 0,1128 0,1126 0,1124
в сетях теплоснабжения (отношение
суммарного объема потерь тепловой энергии к
суммарной протяженности сетей):
магистральные сети
06Б0000.03. Количество повреждений и ед./1 км 0,09 0,089 0,086 0,082 0,081
дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие трубопр.
сети
06Б0000.04. Количество повреждений и ед./1 км 1 0,95 0,91 0,86 0,82
дефектов на 1 км тепловой сети: трубопр.
магистральные сети
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент строительства города Москвы
подпрограммы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06Б. 020, Всего 35172669,1 35097243,0 36929825,3 38645961,4 40577108,4 186422807,2
бюджетных Развитие 806
средств теплоснабжения города Расходы бюджета 1553272,4 259890,0 264835,1 119658,2 125282,1 2322937,8
Москвы города Москвы
Средства 33619396,7 34837353,0 36664990,2 38526303,2 40451826,3 184099869,4
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Б0100. 020 Всего 158847,5 109890,0 114835,1 119658,2 125282,1 628512,90
Актуализация схем
тепло-, электро- и Расходы бюджета 158847,5 109890,0 114835,1 119658,2 125282,1 628512,90
внешнего газоснабжения города Москвы
Мероприятие 06Б0200. 020, Всего 736424,9 150000,0 150000,0 0,0 0,0 1036424,90
Реализация мер по 806
обеспечению Расходы бюджета 736424,9 150000,0 150000,0 0,0 0,0 1036424,90
теплоснабжением города Москвы
объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Мероприятие 06Б0201. 020 Всего 72000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72000,00
Субсидия бюджету
городского округа Расходы бюджета 72000,0 72000,00
Троицк в целях города Москвы
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих в процессе
реализации мероприятий
по подготовке и
прохождению
отопительного периода
2012-2013 гг. в
указанном городском
округе
Мероприятие 06Б0202. 020 Всего 586000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586000,00
Возмещение затрат ОАО
"МОЭК" в целях Расходы бюджета 586000,0 586000,00
реализации мероприятий города Москвы
по подготовке и
прохождению
отопительного периода
2012-2013 гг. на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города Москвы
Мероприятие 06Б0300. 000 Всего 12014840,0 34226343,0 35937660,2 37734543,2 39621270,3 159534656,70
Инвестиционная
программа ОАО "МОЭК" Средства 12014840,0 34226343,0 35937660,2 37734543,2 39621270,3 159534656,70
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Б0400. 000 Всего 20954556,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20954556,70
Производственная
программа ОАО "МТК" Средства 20954556,7 20954556,70
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Б0500. 000 Всего 650000,0 611010,0 727330,0 791760,0 830556,0 3610656,00
Инвестиционная
программа ОАО Средства 650000,0 611010,0 727330,0 791760,0 830556,0 3610656,00
"Мосэнерго" юридических и
физических лиц
Таблица 3
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие газоснабжения города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели 1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
подпрограммы 2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города.
3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной
системы на территории города Москвы
Задачи - обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и
подпрограммы населения города Москвы;
- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;
- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;
- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;
- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие газоснабжения города
реализации Москвы"
Государственной
программы 06В0000.01. Снижение количества инцидентов ед./100 км 0,71 0,71 0,7 0,7 0,69
города Москвы на 100 км сети газопровода сети
06В0000.02. Протяженность подземных Километр; 242 242 184 184 184
газопроводов, не защищенных от коррозии тысяча
метров
06В0000.03. Сдерживание роста количества шт. 175 178 185 191 189
ГРП (газорегуляторный пункт) со
сверхнормативным сроком службы
06В0000.04. Количество электрозащитных шт. 997 1064 1037 982 911
установок со сверхнормативным сроком службы
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент городского имущества города Москвы,
подпрограммы Департамент строительства города Москвы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06В. 020, Всего 3493765,9 2619178,0 2728822,5 2811428,5 2821637,2 14474832,1
бюджетных Развитие газоснабжения 163,
средств города Москвы 806 Расходы бюджета 1143765,9 157920,0 158276,4 123944,2 9029,0 1592935,5
города Москвы
Средства 2350000,0 2461258,0 2570546,1 2687484,3 2812608,2 12881896,6
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06В0100. 020 Всего 7508,6 7920,0 8276,4 8624,0 9029,0 41358,00
Актуализация
Генеральной схемы Расходы бюджета 7508,6 7920,0 8276,4 8624,0 9029,0 41358,00
газоснабжения города Москвы
Мероприятие 06В0200. 163, Всего 1136257,3 150000,0 150000,0 115320,2 0,0 1551577,50
Реализация комплекса 806
мер по развитию Расходы бюджета 1136257,3 150000,0 150000,0 115320,2 0,0 1551577,50
газового хозяйства города Москвы
города Москвы
Мероприятие 06В0300. 000 Всего 2350000,0 2461258,0 2570546,1 2687484,3 2812608,2 12881896,5
Инвестиционная
программа ОАО "Мосгаз" Средства 2350000,0 2461258,0 2570546,1 2687484,3 2812608,2 12881896,5
юридических и
физических лиц
Таблица 4
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели 1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.
подпрограммы 2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.
3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов
Задачи - обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
подпрограммы - обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие и модернизация
реализации объектов коллекторного хозяйства города
Государственной Москвы"
программы
города Москвы 06Г0000.01. Снижение уровня износа Процент 19 18 17 17 17
кабельных коллекторов
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент строительства города Москвы,
подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06Г. 020, Всего 1552604,2 5481604,2 3427180,4 3473617,0 3732375,0 17667380,8
бюджетных Развитие и 163,
средств модернизация объектов 778, Расходы бюджета 540106,2 3384328,2 510001,4 0,0 0,0 4434435,8
коллекторного 806 города Москвы
хозяйства города
Москвы Средства 1012498,0 2097276,0 2917179,0 3473617,0 3732375,0 13232945,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Г0100. 806 Всего 540106,2 2384328,2 510001,4 0,0 0,0 3434435,80
Реализация комплекса
мер, направленных на Расходы бюджета 540106,2 2384328,2 510001,4 0,0 0,0 3434435,80
развитие коллекторного города Москвы
хозяйства города
Москвы
Мероприятие 06Г0300. 163 Всего 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0 1000000,00
Мероприятия по
реализации Расходы бюджета 0,0 1000000,0 0,0 1000000,00
инвестиционной города Москвы
программы ГУП
"Москоллектор" по
проектированию и
строительству
кабельных коллекторов
Мероприятие 06Г0400. 000 Всего 1012498,0 2097276,0 2917179,0 3473617,0 3732375,0 13232945,0
Производственная
программа ГУП Средства 1012498,0 2097276,0 2917179,0 3473617,0 3732375,0 13232945,0
"Москоллектор" юридических и
физических лиц
Таблица 5
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в
подпрограммы соответствии с установленными нормативами качества
Задачи - создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;
подпрограммы - уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем
технического водоснабжения;
- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие и модернизация
реализации водопроводно-канализационного хозяйства и
Государственной систем технического водоснабжения города
программы Москвы"
города Москвы
06Д0000.01. Интенсивность отказов на ав./г. км 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28
водопроводных сетях
06Д0000.02. Интенсивность отказов на ав./г. км 1,55 1,53 1,50 1,46 1,44
канализационных сетях
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент строительства города Москвы,
подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06Д. 806 Всего 17078504,2 20296674,2 19238129,8 19872142,2 18387800,0 94873250,4
бюджетных Развитие и
средств модернизация Расходы 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0 18410783,4
водопроводно- бюджета города
канализационного Москвы
хозяйства и систем
технического Средства 12098610,0 15563857,0 16200000,0 16300000,0 16300000,0 76462467,0
водоснабжения города юридических и
Москвы физических лиц
Мероприятие 06Д0100. 806 Всего 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0 18410783,4
Реализация комплекса
мер, направленных на Расходы 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0 18410783,4
развитие водопроводно- бюджета города
канализационного Москвы
хозяйства города
Москвы
Мероприятие 06Д0300. 000 Всего 12098610,0 15563857,0 16200000,0 16300000,0 16300000,0 76462467,0
Производственная
программа ОАО Средства 12098610,0 15563857,0 16200000,0 16300000,0 16300000,0 76462467,0
"Мосводоканал" юридических и
физических лиц
Таблица 6
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ГОРОДА МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
подпрограммы
Задачи - создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
подпрограммы - уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;
- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие и модернизация
реализации объектов водоотведения поверхностного стока
Государственной города Москвы"
программы
города Москвы 06Е0000.01. Сдерживание роста уровня износа Процент 44,7 44,49 45,28 44,58 45,87
объектов поверхностного водостока
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент строительства города Москвы,
подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06Е. 778, Всего 10209077,0 12785064,6 14090579,1 10284873,9 10711152,1 58081250,8
бюджетных Развитие и 806
средств модернизация объектов Расходы бюджета 8273504,1 10851461,6 12040960,1 8112276,9 8408199,1 47686401,8
водоотведения города Москвы
поверхностного стока
города Москвы Средства 1936077,0 1933603,0 2049619,0 2172597,0 2302953,0 10394849,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Е0100. 778 Всего 4101897,7 6145237,5 6339385,0 6601689,2 6826613,8 30014823,20
Водоотведение
поверхностных сточных Расходы бюджета 4101897,7 6145237,5 6339385,0 6601689,2 6826613,8 30014823,20
вод города Москвы
Мероприятие 06Е0300. 806, Всего 4124087,6 4703416,1 5701575,1 1510587,7 1581585,3 17621251,80
Реализация комплекса 778
мер по развитию Расходы бюджета 4124087,6 4703416,1 5701575,1 1510587,7 1581585,3 17621251,80
объектов водоотведения города Москвы
поверхностного стока
Мероприятие 06Е0400. 778 Всего 0,0 2808,0 0,0 0,0 0,0 2808,00
Оснащение
гидротехнических Расходы бюджета 0,0 2808,0 0,0 2808,00
сооружений системами города Москвы
охранной сигнализации
Мероприятие 06Е0600. 778 Всего 47518,8 0,0 0,0 0,0 0,0 47518,80
Нормативно-техническое
и организационное Расходы бюджета 47518,8 0,0 47518,80
регулирование развития города Москвы
системы поверхностного
стока
Мероприятие 06Е0700. 000 Всего 1936077,0 1933603,0 2049619,0 2172597,0 2302953,0 10394849,0
Производственная
программа ГУП Средства 1936077,0 1933603,0 2049619,0 2172597,0 2302953,0 10394849,0
"Мосводосток" юридических и
физических лиц
Таблица 7
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.
подпрограммы 2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и
праздничного оформления города Москвы.
3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного
оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения
современных технологий и материалов
Задачи - приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с
подпрограммы нормативными требованиями;
- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и
праздничного оформления города Москвы;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией
единой световой среды;
- модернизация оборудования на основе современных технологий
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой
реализации среды города Москвы"
Государственной
программы 06Ж0000.01. Снижение количества опор со Процент 34,11 29,87 27,41 25,31 21,35
города Москвы сверхнормативным сроком службы
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
подпрограммы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06Ж. 020, Всего 10313669,0 10700610,0 10381076,5 10825039,3 10899572,0 53119966,8
бюджетных Развитие единой 813
средств светоцветовой среды Расходы бюджета 10313669,0 10700610,0 10381076,5 10825039,3 10899572,0 53119966,8
города Москвы города Москвы
Мероприятие 06Ж0100. 020 Всего 3049745,9 3820506,1 4195144,0 4371340,0 4576793,0 20013529,00
Содержание объектов
наружного освещения Расходы бюджета 3049745,9 3820506,1 4195144,0 4371340,0 4576793,0 20013529,00
города Москвы
Мероприятие 06Ж0200. 020 Всего 942391,3 620293,9 648207,1 675431,8 707177,1 3593501,20
Ремонт объектов
наружного освещения Расходы бюджета 942391,3 620293,9 648207,1 675431,8 707177,1 3593501,20
города Москвы
Мероприятие 06Ж0300. 020 Всего 410017,8 647920,0 932245,0 971399,3 1017055,1 3978637,20
Содержание объектов
архитектурно- Расходы бюджета 410017,8 647920,0 932245,0 971399,3 1017055,1 3978637,20
художественного города Москвы
освещения
Мероприятие 06Ж0400. 020 Всего 12566,2 15200,0 15884,0 16551,1 17329,0 77530,30
Ремонт объектов
архитектурно- Расходы бюджета 12566,2 15200,0 15884,0 16551,1 17329,0 77530,30
художественного города Москвы
освещения
Мероприятие 06Ж0500. 020 Всего 4864966,4 4002000,0 3257200,0 3401960,0 3561852,1 19087978,50
Реализация комплекса
мер по Расходы бюджета 4864966,4 4002000,0 3257200,0 3401960,0 3561852,1 19087978,50
совершенствованию города Москвы
наружного освещения и
развитию архитектурно-
художественной
подсветки города
Москвы
Мероприятие 06Ж0600. 813 Всего 720227,3 1006720,0 713547,0 743516,0 778461,3 3962471,60
Праздничное световое
оформление города Расходы бюджета 720227,3 1006720,0 713547,0 743516,0 778461,3 3962471,60
города Москвы
Мероприятие 06Ж0700. 813 Всего 198041,5 448400,0 468578,0 488258,3 240904,4 1844182,20
Проведение Московского
фестиваля света Расходы бюджета 198041,5 448400,0 468578,0 488258,3 240904,4 1844182,20
города Москвы
Мероприятие 06Ж0800. 020 Всего 115712,6 139570,0 150271,4 156582,8 0,0 562136,80
Возмещение затрат ГУП
"Моссвет" по Расходы бюджета 115712,6 139570,0 150271,4 156582,8 0,0 562136,80
осуществлению города Москвы
технического надзора
за эксплуатацией и
ремонтом объектов
наружного освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки
Таблица 8
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ ГОРОДА
МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие сети общественных туалетов города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.
подпрограммы 2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.
3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения
современных технологий и материалов
Задачи - капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;
подпрограммы - расширение сети общественных туалетов города Москвы;
- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;
- улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов;
- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие сети общественных
реализации туалетов города Москвы"
Государственной
программы 06З0000.01. Доля объектов, требующих Процент 12 9 7 2 0
города Москвы капитального ремонта, от общего количества
стационарных туалетов
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
подпрограммы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06З. 020, Всего 634151,0 2394012,0 609768,0 635378,2 665240,9 4938550,1
бюджетных Развитие сети 778
средств общественных туалетов Расходы бюджета 634151,0 583512,0 609768,0 635378,2 665240,9 3128050,1
города Москвы города Москвы
Средства 0,0 1810500,0 0,0 0,0 0,0 1810500,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06З0100. 778 Всего 567757,8 547119,8 574227,5 598300,6 626420,7 2913826,40
Эксплуатация и ремонт
общественных туалетов Расходы бюджета 567757,8 547119,8 574227,5 598300,6 626420,7 2913826,40
города Москвы
Мероприятие 06З0190. 778 Всего 26454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26454,70
Энергосберегающие
мероприятия Расходы бюджета 26454,7 26454,70
города Москвы
Мероприятие 06З0381. 778 Всего 29733,2 32392,2 31360,5 32677,6 34213,4 160376,90
Оказание
государственными Расходы бюджета 29733,2 32392,2 31360,5 32677,6 34213,4 160376,90
учреждениями города города Москвы
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений
Мероприятие 06З0390. 778 Всего 193,6 0,0 0,0 0,0 0,0 193,60
Энергосберегающие
мероприятия Расходы бюджета 193,6 193,60
города Москвы
Мероприятие 06З0400. 778 Всего 10011,7 4000,0 4180,0 4400,0 4606,8 27198,50
Нормативно-техническое
и организационное Расходы бюджета 10011,7 4000,0 4180,0 4400,0 4606,8 27198,50
регулирование развития города Москвы
системы общественных
туалетов
Мероприятие 06З0600. Всего 0,0 1810500,0 0,0 0,0 0,0 1810500,00
Инвестиционные
средства Средства 1810500,0 1810500,00
юридических и
физических лиц
Таблица 9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА
МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
подпрограммы
Государственной
программы
города Москвы
Цели Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы
подпрограммы
Задачи Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и
подпрограммы газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)
Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам Подпрограмма "Развитие инженерных
реализации коммуникаций города Москвы"
Государственной
программы 06И0000.01. Обеспечение инженерными Процент 100 100 100 100 100
города Москвы коммуникациями ввода сооружений адресной
инвестиционной программы
Ответственный Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Департамент строительства города Москвы
подпрограммы
Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
города Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объем Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
финансовых подпрограммы финансирования
ресурсов Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
подпрограммы и программы города
мероприятий Москвы и мероприятий
подпрограммы по подпрограммы
годам
реализации и по 1 2 3 4 5 6 7 8 9
главным
распорядителям Подпрограмма 06И. 806 Всего 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9 81298831,0
бюджетных Развитие инженерных
средств коммуникаций города Расходы бюджета 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9 81298831,0
Москвы города Москвы
Мероприятие 06И0100. 806 Всего 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9 81298831,0
Реализация комплекса
мер по развитию Расходы бюджета 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9 81298831,0
коммунально-инженерной города Москвы
инфраструктуры
Приложение 2
к Государственной программе
города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры"
СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Государственной Наименование показателя ГРБС Ед. Плановое значение
программы города Москвы, измерения
подпрограммы Государственной 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
программы города Москвы,
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа 06А0000.12. Установление 020 руб./км 0 418449,9 0 0 0
города Москвы "Развитие тарифной ставки на покрытие
коммунально-инженерной расходов сетевой организации
инфраструктуры" на строительство кабельных
линий электропередачи на
уровне напряжения 0,4 кВ
0600000.02. Установление 020 руб./км 0 867260,8 0 0 0
тарифной ставки на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство кабельных
линий электропередачи на
уровне напряжения 1-20 кВ
0600000.03. Установление 020 руб./кВт 0 487,30 0 0 0
тарифной ставки на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство
распределительных пунктов
(РП), комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных
трансформаторных подстанций
(РТП) уровнем напряжения до
35 кВ
06Б0000.01. Установление 020 руб./Гкал/ч 0 13419877,91 0 0 0
тарифа на подключение к
сетям теплоснабжения
06Г0000.01. Установление 020 руб./кВт 0 642,04 0 0 0
тарифа на покрытие расходов
на технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств
потребителей электрической
энергии, объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам
0600000.06. Обеспечение 020 МВт 190 720 1480 480 130
подачи электрической
мощности к потребителям
(каб. коллектора)
06В0000.05. Доля ежегодно 778 процент 0,93 1,02 1,02 1,02 1,02
заменяемых сетей водопровода
от их общей протяженности
06Д0000.01. Доля ежегодно 778 процент 0,44 0,52 0,53 0,53 0,53
заменяемых сетей канализации
от их общей протяженности
06Е0000.01. Увеличение доли 778 процент 89,49 89,49 89,49 91,2 91,6
площади города, обеспеченной
сетями водостока
0600000.11. Доля домов, в 020 процент 100 100 100 100 100
которых летнее отключение
горячей воды по факту
составляет 10 дней и менее
0600000.12. Количество 020 шт. 0 0 0 0 0
заявок на подключение к
сетям, не удовлетворенных в
установленный срок
0600000.13. Рост 020 МВт 10687,2 11342,2 11622,2 11497,2 11437,2
установленной электрической
мощности в городе Москве
06З0000.01. Износ инженерных 020 процент 43,1 42,9 42,69 42,4 42,1
тепловых сетей: разводящие
сети
06А0000.04. Износ инженерных 020 процент 46,6 46,4 46,3 46 45,7
тепловых сетей:
магистральные сети
0600000.16. Протяженность 020 процент 35,06 35,45 35,12 34,55 33,89
подземных газопроводов со
сверхнормативным сроком
службы
0600000.17. Установление 020 - 0 0 0 0 0
тарифа на подключение к
сетям водоснабжения и
водоотведения
06И0000.018. Установление 020 руб./куб. м 0 85,82 0 0 0
специальной надбавки для
финансирования программы
газификации
0600000.19. Доля воды в 778 процент 100 100 100 100 100
городе Москве,
обеззараженной новыми
методами
0600000.21. Снижение уровня 020 процент 65,4 62,1 60,8 59,2 57,8
износа сетей
электроснабжения
0600000.22. Обеспеченность 778 ед. 0,034 0,119 0,119 0,119 0,119
населения городскими
общественными туалетами на
1000 чел.
Подпрограмма 06А. Развитие 06А0000.01 Выработка 020 млн. кВтч 54,73 55,7 57,28 59,02 60,99
электроснабжения города электроэнергии в Москве
Москвы
Мероприятие 06А0100. 06А0100.01 Разработка и 020 шт. 5 6 0 0 0
Возмещение затрат по внедрение модулей для
функционированию автоматизированной
подразделений Казенного информационной системы по
предприятия "Московская управлению сетями и
энергетическая дирекция" технологическими
присоединениями
06А0100.02 Оказание услуг по 020 шт. 1134 2268 0 0 0
технологическому
присоединению юридических и
физических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
Мероприятие 06А0200. 06А0200.01 Ввод в 020 шт. 1 3 2 7 4
Реализация мер по обеспечению эксплуатацию аварийных
аварийными источниками источников электроснабжения
питания организаций
социальной сферы 06А0200.02 Ввод в 020 МВА 0 18,04 4,51 21,86 9
эксплуатацию аварийных
источников электроснабжения
Мероприятие 06А0300. 06А0300.01 Доля объектов, 020 процент 100 0 0 0 0
Реализация мер по обеспечению подготовленных к
электроснабжением объектов осенне-зимнему периоду
инженерно-коммунальной 2012-2013 гг. на территории
инфраструктуры Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы
06А0300.02 Ввод в 806 км 81,5 57,3 0 0 0
эксплуатацию питающих
кабельных линий
Мероприятие 06А0400. 06А0400.01 Ввод мощности 000 МВт 420 811,5 640,0 420,0 0
Инвестиционная программа ОАО
"Мосэнерго"
Мероприятие 06А0500. 06А0500.01 Ввод 000 МВА 2434,4 1550,0 3431,0 2671,0 1831,0
Инвестиционная программа ОАО трансформаторной мощности
"МОЭСК"
06А0500.02 Строительство 000 км 341,89 302 226 314 182
кабельных линий 0,4-35 кВ
06А0500.03 Строительство 000 км 46,7 - 26 33 6
кабельных линий 110 кВ и 220
кВ
06А0500.04 Реконструкция 000 км 216,5 122 104 119 102
кабельных линий 0,4-35 кВ
06А0500.05 Реконструкция 000 км 1 56 98 87 41
кабельных линий 110 кВ и 220
кВ
Мероприятие 06А0600. 06А0600.01 Ввод 000 МВА 606,2 852,1 176 220 147,1
Инвестиционная программа ОАО трансформаторной мощности
"ОЭК"
06А0600.02 Строительство 000 км - 275,9 165 203 142,5
кабельных линий 0,4-35 кВ
06А0600.03 Строительство 000 км 45 22,5 - 4 0
кабельных линий 110 кВ и 220
кВ
06А0600.04 Реконструкция 000 км 25,4 48,4 82 45 0
кабельных линий 0,4-35 кВ
Мероприятие 06А0700. 06А0700.01 Ввод 000 МВА 0 0 960,0 0 0
Инвестиционная программа ОАО трансформаторной мощности
"Энергокомплекс"
06А0700.02 Строительство 000 км 0 0 308,5 320,0 320,0
кабельных линий 0,4-35 кВ
06А0700.03 Строительство 000 км 61,0 0 59,6 0 0
кабельных линий 110 кВ и 220
кВ
Подпрограмма 06Б. Развитие 06Б0000.01 Уровень потерь 020 Гкал/(км ч) 0,03756 0,0375 0,037 0,0368 0,0365
теплоснабжения города Москвы тепловой энергии в сетях
теплоснабжения (отношение
суммарного объема потерь
тепловой энергии к суммарной
протяженности сетей):
разводящие сети
06Б0000.02 Уровень потерь 020 Гкал/(км ч) 0,1132 0,113 0,1128 0,1126 0,1124
тепловой энергии в сетях
теплоснабжения (отношение
суммарного объема потерь
тепловой энергии к суммарной
протяженности сетей):
магистральные сети
06Б0000.03 Количество 020 ед./1 км 0,09 0,089 0,086 0,082 0,081
повреждений и дефектов на 1 трубопр.
км тепловой сети: разводящие
сети
06Б0000.04 Количество 020 ед./1 км 1 0,95 0,91 0,86 0,82
повреждений и дефектов на 1 трубопр.
км тепловой сети:
магистральные сети
Мероприятие 06Б0100. 06Б0100.01 Актуализация 020 шт. 4 5 5 5 5
Актуализация схем тепло-, схемы тепло-, электро- и
электро- и внешнего внешнего газоснабжения
газоснабжения
Мероприятие 06Б0200. 06Б0200.01 Ввод в 020 Гигакалория 260 0 0 0 0
Реализация мер по обеспечению эксплуатацию ГТЭС Внуково в час
теплоснабжением объектов
инженерно-коммунальной 06Б0200.02 Завершение 806 шт. 16 3 0 0 0
инфраструктуры реконструкции по РТС
06Б0200.03 Доля объектов, 020 процент 100 0 0 0 0
подготовленных к
осенне-зимнему периоду
2012-2013 гг. на территории
Троицкого и Новомосковского
административных округов
города Москвы
Мероприятие 06Б0300. 06Б0300.01 Доля ежегодно 000 процент 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
Инвестиционная программа ОАО заменяемых сетей от их общей
"МОЭК" протяженности: разводящие
сети
06Б0300.02 Доля ежегодно 000 процент 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
заменяемых сетей от их общей
протяженности: магистральные
сети
06Б0300.03 Реконструкция 000 км 287 375,5 375,5 375,5 375,5
тепловых сетей
06Б0300.04 Реконструкция 000 шт. 2163 3149 3149 3149 3149
оборудования ЦТП
06Б0300.05 Реконструкция 000 шт. 332 272 272 272 272
оборудования РТС, КТС, МК
06Б0300.06 Реконструкция 000 шт. 21 - - - -
оборудования ГТУ
06Б0300.07 Прочие работы 000 шт. 920 545 545 545 545
06Б0300.08 Реконструкция 000 раб. 420 21 21 21 21
административных зданий
06Б0300.09 000 шт. 927 1698 1698 1698 1698
Проектно-изыскательские
работы
06Б0300.10 Целевые работы - 000 шт. 1109 2831 2831 2831 2831
СМР
Подпрограмма 06В. Развитие 06В0000.01 Снижение 020 ед./100 км 0,71 0,71 0,7 0,7 0,69
газоснабжения города Москвы количества инцидентов на 100 сети
км сети газопровода
06В0000.02 Протяженность 020 Километр; 242 242 184 184 184
подземных газопроводов, не тысяча
защищенных от коррозии метров
06В0000.03 Сдерживание роста 020 шт. 175 178 185 191 189
количества ГРП
(газорегуляторный пункт) со
сверхнормативным сроком
службы
06В0000.04 Количество 020 шт. 997 1064 1037 982 911
электрозащитных установок со
сверхнормативным сроком
службы
Мероприятие 06В0100. 06В0100.01 Актуализация 020 шт. 1 1 1 1 1
Актуализация Генеральной Генеральной схемы
схемы газоснабжения газоснабжения
Мероприятие 06В0200. 06В0200.01 Реконструкция 163 Километр; 22,7 - - - -
Реализация комплекса мер по линейных объектов тысяча
развитию газового хозяйства газоснабжения в рамках метров
города Москвы увеличения уставного фонда в
2012 г.
06В0200.02 Реконструкция 806 Километр; 19,19 7,54 - - -
газопроводов со тысяча
сверхнормативным сроком метров
службы
Мероприятие 06В0300. 06В0300.01 Реконструкция 000 км 111 65 69 65 65
Инвестиционная программа ОАО газопроводов со
"Мосгаз" сверхнормативным сроком
службы
06В0300.02 Реконструкция ГРП 000 шт. 7 7 11 11 11
со сверхнормативным сроком
службы
06В0300.03 Реконструкция 000 шт. 110 91 100 155 155
электрозащитных установок
06В0300.04 Строительство 000 шт. - - 75 - -
электрозащитных установок
Подпрограмма 06Г. Развитие и 06Г0000.01 Снижение уровня 020 процент 19 18 17 17 17
модернизация объектов износа кабельных коллекторов
коллекторного хозяйства
города Москвы
Мероприятие 06Г0100. 06Г0100.01 Строительство 806 км 4 6,1 - - -
Реализация комплекса мер, кабельных коммуникационных
направленных на развитие коллекторов
коллекторного хозяйства
города Москвы 06Г0100.02 Ввод в 806 т. кв. м - 4,9 - - -
эксплуатацию базы ул.
Лобачика, вл. 6 ЦАО
Мероприятие 06Г0300. 06Г0300.01 Строительство 163 км - 1,07 - - -
Мероприятия по реализации кабельных коллекторов в
инвестиционной программы ГУП рамках увеличения уставного
"Москоллектор" по фонда в 2013 г.
проектированию и
строительству кабельных
коллекторов
Мероприятие 06Г0400. 06Г0400.01 Строительство 000 км 0,8 2,3 1,3 1,75 1,36
Производственная программа кабельных коммуникационных
ГУП "Москоллектор" коллекторов
06Г0400.02 Реконструкция 000 км 8,85 20 18,1 25 30
действующих коллекторов
06Г0400.03 Техническое 000 км 48,36 68 100 110 115
перевооружение инженерных
сетей
06Г0400.04 Техническое 000 шт. 163 93 38 38 38
перевооружение насосных
станций и вентиляции
06Г0400.05 Строительство 000 км 35,4 70 30 35 35
сетей
Подпрограмма 06Д. Развитие и 06Д0000.01 Интенсивность 778 ав./г. км 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28
модернизация отказов на водопроводных
водопроводно-канализационного сетях
хозяйства и систем
технического водоснабжения 06Д0000.02 Интенсивность 778 ав./г. км 1,55 1,53 1,50 1,46 1,44
города Москвы отказов на канализационных
сетях
Мероприятие 06Д0100. 06Д0100.01 Строительство 806 км 13,96 10,12 24,14 - -
Реализация комплекса мер, водопроводной сети
направленных на развитие
водопроводно-канализационного 06Д0100.02 Строительство 806 км 27,11 26,33 58,82 29,87 -
хозяйства города Москвы канализационной сети
Мероприятие 06Д0300. 06Д0300.01 Протяженность 000 км 175,53 177,27 130 130 130
Производственная программа переложенной и
ОАО "Мосводоканал" восстановленной
водопроводной сети
06Д0300.02 Протяженность 000 км 64,55 64,84 43 43 43
переложенной и
восстановленной
канализационной сети
06Д0300.03 Доля 000 процент 8 7 6 5 5
неудовлетворительных проб
питьевой воды у потребителя
с содержанием хлороформа
более 60 мкг/л
06Д0300.04 Доля 000 процент 0,13 0,09 0,08 0,07 0,07
неудовлетворительных проб
питьевой воды у потребителя
с концентрацией алюминия
более 0,2 мг/л на выходе
станций водоподготовки
06Д0300.05 Доля 000 процент 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30
неудовлетворительных проб
питьевой воды у потребителя
с концентрацией алюминия
более 0,2 мг/л в городской
водопроводной сети
Подпрограмма 06Е. Развитие и 06Е0000.01 Сдерживание роста 778 процент 44,7 44,49 45,28 44,58 45,87
модернизация объектов уровня износа объектов
водоотведения поверхностного поверхностного водостока
стока города Москвы
Мероприятие 06Е0100. 06Е0100.01 Доля сточных вод, 778 процент 56 56 56 56 75
Водоотведение поверхностных очищенных до нормативных
сточных вод значений, в общем объеме
сточных вод, выпускаемых в
водные объекты
06Е0100.02 Интенсивность 778 ав./г. км 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12
отказов на водосточных сетях
Мероприятие 06Е0300. 06Е0300.01 Строительство 806 ед. 5 4 9 8 -
Реализация комплекса мер по очистных сооружений
развитию объектов
водоотведения поверхностного
стока
Мероприятие 06Е0400. 06Е0400.01 Оснащение 778 шт. - 5 - - -
Оснащение гидротехнических гидротехнических сооружений
сооружений системами охранной системами охранной
сигнализации сигнализации
Мероприятие 06Е0600. 06Е0600.01 Выявление 778 км 79,4 - - - -
Нормативно-техническое и бесхозных сетей
организационное регулирование поверхностного стока на
развития системы территории города Москвы (в
поверхностного стока т.ч. ТиНАО) для последующего
оформления имущественных
прав города Москвы
Мероприятие 06Е0700. 06Е0700.01 Объем 000 км 51,75 53 54,2 55,9 57
Производственная программа строительства/реконструкции
ГУП "Мосводосток" сетей водостока
06Е0700.02 Количество аварий 000 процент 93,5 89,5 86,3 80 75,4
и инцидентов в год на 1 км
сетей водостока, процентов к
2008 году
Подпрограмма 06Ж. Развитие 06Ж0000.01 Снижение 020 процент 34,11 29,87 27,41 25,31 21,35
единой светоцветовой среды количества опор со
города Москвы сверхнормативным сроком
службы
Мероприятие 06Ж0100. 06Ж0100.01 Обеспечение 020 УНО 346438 388549 411275 431838 453430
Содержание объектов наружного бесперебойного
освещения функционирования установок
наружного освещения (УНО)
Мероприятие 06Ж0200. Ремонт 06Ж0200.01 Замена аварийных 020 шт. 5036 3413 2100 2300 2400
объектов наружного освещения опор наружного освещения
06Ж0200.02 Замена 020 шт. 13061 1075 3800 4015 4136
светильников со
сверхнормативным сроком
службы на экономичные
светодиодные светильники
Мероприятие 06Ж0300. 06Ж0300.01 Обеспечение 020 ОП 113875 132596 157378 172278 192178
Содержание объектов бесперебойного
архитектурно-художественного функционирования объектов
освещения архитектурно-художественной
подсветки (ОП -
осветительные приборы)
Мероприятие 06Ж0400. Ремонт 06Ж0400.01 Количество 020 об. 16 3 7 9 9
объектов отремонтированных объектов
архитектурно-художественного архитектурно-художественной
освещения подсветки
Мероприятие 06Ж0500. 06Ж0500.01 Количество 020 зданий 130 233 396 540 699
Реализация комплекса мер по территорий, на которых
совершенствованию наружного реализована концепция
освещения и развитию светоцветовой среды
архитектурно-художественной
подсветки города Москвы 06Ж0500.02 Количество 020 пункт. 119 222 385 529 688
пунктов питания, питан.
подключенных к системе
управления наружным
освещением
Мероприятие 06Ж0600. 06Ж0600.01 Создание объектов 813 шт. 100 88 0 0 0
Праздничное световое праздничного светового
оформление города оформления постоянного
размещения
Мероприятие 06Ж0700. 06Ж0700.01 Проведение 813 шт. 1 1 1 1 1
Проведение Московского Московских международных
фестиваля света фестивалей света
Мероприятие 06Ж0800. 06Ж0800.01 Количество 020 УНО 346438 388549 411275 431838 453430
Возмещение затрат ГУП установок наружного
"Моссвет" по осуществлению освещения, по которым
технического надзора за осуществляется технический
эксплуатацией и ремонтом надзор в соответствии с
объектов наружного освещения регламентом на работы по
и архитектурно-художественной технической эксплуатации
подсветки наружного освещения
06Ж0800.02 Количество 020 об. 113875 132596 157378 172278 192178
объектов АХП, по которым
осуществляется технический
надзор в соответствии с
регламентом на работы по
технической эксплуатации АХП
Подпрограмма 06З. Развитие 06З0000.01 Доля объектов, 778 процент 12 9 7 2 0
сети общественных туалетов требующих капитального
города Москвы ремонта, от общего
количества стационарных
туалетов
Мероприятие 06З0100. 06З0100.01 Капитальный 778 шт. 47 0 5 0 0
Эксплуатация и ремонт ремонт стационарных
общественных туалетов общественных туалетов,
проектно-изыскательские
работы
06З0100.02 Капитальный 778 шт. 21 10 11 11 5
ремонт стационарных
общественных туалетов,
строительно-монтажные работы
06З0100.03 Эксплуатация 778 шт. 241 246 252 252 252
стационарных общественных
туалетов
06З0100.04 Эксплуатация 778 шт. 6515 6500 6500 6500 6500
передвижных кабин туалетов
на разовых мероприятиях
06З0100.05 Эксплуатация 778 шт. 270 270 270 270 270
передвижных кабин туалетов
по программе "Городской
бесплатный туалет"
06З0100.06 Оснащение 778 шт. 187 0 0 0 0
системой связи и контроля
стационарных общественных
туалетов
Мероприятие 06З0190. 06З0190.01 Энергосберегающие 778 шт. 198 0 0 0 0
Энергосберегающие мероприятия мероприятия (обследование)
Мероприятие 06З0300. Оказание 06З0300.01 Оснащение 778 ед. 187 34 34 34 34
государственными учреждениями системой связи и контроля
города Москвы государственных стационарных общественных
услуг, выполнение работ, туалетов
финансовое обеспечение
деятельности государственных
учреждений
Мероприятие 06З0400. 06З0400.01 Разработка 778 раб. 9 0 0 0 0
Нормативно-техническое и регламента и расценок на
организационное регулирование содержание и эксплуатацию
развития городской системы стационарных общественных
общественных туалетов туалетов, туалетов-кабин
Мероприятие 06З0500. 06З0500.01 Установка 778 шт. 0 1207 0 0 0
Разработка городской схемы туалетных модулей
размещения общественных
туалетов и подготовка
технического задания для
организации инвестиционного
конкурса по подбору инвестора
для строительства сети
стационарных общественных
туалетов
Подпрограмма 06И. Развитие 06И0000.01 Обеспечение 806 процент 100 100 100 100 100
инженерных коммуникаций инженерными коммуникациями
города Москвы ввода сооружений адресной
инвестиционной программы
Мероприятие 06И0100. 06И0100.01 Строительство 806 км 57,7 14,5 11,5 35,5 -
Реализация комплекса мер по водопроводной сети
развитию
коммунально-инженерной 06И0100.02 Строительство 806 км 34,0 7,2 4,6 22,1 -
инфраструктуры водосточной сети
06И0100.03 Строительство 806 км 53,1 8,7 7,1 19,9 -
тепловой сети
06И0100.04 Строительство 806 км 35,4 28,5 12,7 19,1 -
канализационной сети
06И0100.05 Строительство 806 км 10,9 4,5 0,9 6,2 -
сети газопровода
06И0100.06 Строительство 806 км 7,3 17,1 6,1 8,2 -
дорог
06И0100.07 Строительство 806 км - 1,0 1,0 - -
очистных сооружений
06И0100.08 Строительство 806 км - 4,0 2,2 3,0 -
дождевой канализации
Приложение 3
к Государственной программе
города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование Государственной Участники Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию
программы города Москвы, Государственной Государственной программы города Москвы, тыс. руб.
подпрограммы Государственной программы города Москвы
программы города Москвы, Целевая статья расходов Раздел, ГРБС Вид 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
мероприятий подраздел расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа всего 0600000 X X X 37238269,6 49560428,6 45002585,0 47299215,5 36728349,0
города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной ДЕПАРТАМЕНТ 0600000 X 020 X 11430128,9 10135068,7 9930677,2 10370521,7 10435243,4
инфраструктуры" ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 0600000 X 163 X 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 0600000 X 778 X 4785802,9 6731557,5 6949153,0 7237067,4 7491854,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 0600000 X 806 X 19104069,0 30238682,4 26940629,8 28459852,1 17781885,2
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ 0600000 X 813 X 918268,8 1455120,0 1182125,0 1231774,3 1019365,7
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Подпрограмма "Развитие всего 06А0000 X X X 1024685,7 1131505,1 608614,2 648974,5 420726,0
электроснабжения города
Москвы" ДЕПАРТАМЕНТ 06А0000 X 020 X 923530,4 771768,7 608614,2 648974,5 420726,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06А0000. Возмещение затрат X 806 X 101155,3 359736,4 0,0 0,0 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА по функционированию
МОСКВЫ подразделений Казенного
предприятия "Московская
энергетическая дирекция"
ДЕПАРТАМЕНТ 06А0100. Возмещение затрат 0402 020 810 410421,7 191055,0 0,0 0,0 0,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО по функционированию
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ подразделений Казенного
предприятия "Московская
энергетическая дирекция"
Реализация мер по обеспечению ДЕПАРТАМЕНТ 06А0200. Реализация мер по 0402 020 411 290562,3 353753,7 371441,0 401840,0 420726,0
аварийными источниками ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечению аварийными
питания организаций ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ источниками питания
социальной сферы организаций социальной сферы
Реализация мер по обеспечению ДЕПАРТАМЕНТ 06А0300. Реализация мер по 0402 020 244 79366,2 226960,0 237173,2 247134,5 0,0
электроснабжением объектов ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечению
инженерно-коммунальной ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ электроснабжением объектов
инфраструктуры инженерно-коммунальной
инфраструктуры
ДЕПАРТАМЕНТ 06А0300. Реализация мер по 0402 020 870 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечению
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ электроснабжением объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
ДЕПАРТАМЕНТ 06А0300. Реализация мер по 0402 806 411 101155,3 359736,4 0,0 0,0 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА обеспечению
МОСКВЫ электроснабжением объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Возмещение затрат ОАО ДЕПАРТАМЕНТ 06А0301. Возмещение затрат 0402 020 810 143180,2 0,0 0,0 0,0 0,0
"Объединенная энергетическая ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОАО "Объединенная
компания" в целях реализации ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ энергетическая компания" в
мероприятий по подготовке и целях реализации мероприятий
прохождению отопительного по подготовке и прохождению
периода 2012-2013 гг. на отопительного периода
территории Троицкого и 2012-2013 гг. на территории
Новомосковского Троицкого и Новомосковского
административных округов административных округов
города Москвы города Москвы
Подпрограмма "Развитие всего 06Б0000 X X X 1553272,4 259890,0 264835,1 119658,2 125282,1
теплоснабжения города Москвы"
ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0000 X 020 X 1103689,7 109890,0 114835,1 119658,2 125282,1
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0000 X 806 X 449582,7 150000,0 150000,0 0,0 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Актуализация схем тепло-, ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0100. Актуализация схем 0402 020 244 158847,5 109890,0 114835,1 119658,2 125282,1
электро- и внешнего ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО тепло-, электро- и внешнего
газоснабжения ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ газоснабжения
Реализация мер по обеспечению ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0200. Реализация мер по 0402 020 244 200519,5 0,0 0,0 0,0 0,0
теплоснабжением объектов ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечению теплоснабжением
инженерно-коммунальной ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ объектов
инфраструктуры инженерно-коммунальной
инфраструктуры
ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0200. Реализация мер по 0402 020 411 86322,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечению теплоснабжением
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0200. Реализация мер по 0402 020 870 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечению теплоснабжением
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0200. Реализация мер по 0402 806 411 449582,7 150000,0 150000,0 0,0 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА обеспечению теплоснабжением
МОСКВЫ объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Субсидия бюджету городского ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0201. Субсидия бюджету 0402 020 521 72000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
округа Троицк в целях ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО городского округа Троицк в
софинансирования расходных ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ целях софинансирования
обязательств, возникающих в расходных обязательств,
процессе реализации возникающих в процессе
мероприятий по подготовке и реализации мероприятий по
прохождению отопительного подготовке и прохождению
периода 2012-2013 гг. в отопительного периода
указанном городском округе 2012-2013 гг. в указанном
городском округе
Возмещение затрат ОАО "МОЭК" ДЕПАРТАМЕНТ 06Б0202. Возмещение затрат 0402 020 810 586000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в целях реализации ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОАО "МОЭК" в целях
мероприятий по подготовке и ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ реализации мероприятий по
прохождению отопительного подготовке и прохождению
периода 2012-2013 гг. на отопительного периода
территории Троицкого и 2012-2013 гг. на территории
Новомосковского Троицкого и Новомосковского
административных округов административных округов
города Москвы города Москвы
Подпрограмма "Развитие всего 06В0000 X X X 1143765,9 157920,0 158276,4 123944,2 9029,0
газоснабжения города Москвы"
ДЕПАРТАМЕНТ 06В0000 X 020 X 7508,6 7920,0 8276,4 8624,0 9029,0
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 06В0000 X 163 X 1000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06В0000 X 806 X 136257,3 150000,0 150000,0 115320,2 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Актуализация Генеральной ДЕПАРТАМЕНТ 06В0100. Актуализация 0402 020 244 7508,6 7920,0 8276,4 8624,0 9029,0
схемы газоснабжения ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО Генеральной схемы
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ газоснабжения
Реализация комплекса мер по ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 06В0200. Реализация 0402 163 422 1000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
развитию газового хозяйства ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ комплекса мер по развитию
города Москвы газового хозяйства города
Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ 06В0200. Реализация 0402 806 411 136257,3 150000,0 150000,0 115320,2 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер по развитию
МОСКВЫ газового хозяйства города
Москвы
Подпрограмма "Развитие и всего 06Г0000 X X X 540106,2 3384328,2 510001,4 0,0 0,0
модернизация объектов
коллекторного хозяйства ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 06Г0000 X 163 X 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
города Москвы" ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06Г0000 X 806 X 540106,2 2384328,2 510001,4 0,0 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Реализация комплекса мер, ДЕПАРТАМЕНТ 06Г0100. Реализация 0402 806 411 489128,3 2384328,2 510001,4 0,0 0,0
направленных на развитие СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер, направленных
коллекторного хозяйства МОСКВЫ на развитие коллекторного
города Москвы хозяйства города Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ 06Г0100. Реализация 0502 806 411 50977,9 0,0 0,0 0,0 0,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер, направленных
МОСКВЫ на развитие коллекторного
хозяйства города Москвы
Мероприятия по реализации ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 06Г0300. Мероприятия по 0502 163 422 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
инвестиционной программы ГУП ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ реализации инвестиционной
"Москоллектор" по программы ГУП "Москоллектор"
проектированию и по проектированию и
строительству кабельных строительству кабельных
коллекторов коллекторов
Подпрограмма "Развитие и всего 06Д0000 X X X 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0
модернизация
водопроводно-канализационного ДЕПАРТАМЕНТ 06Д0000 X 806 X 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0
хозяйства и систем СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
технического водоснабжения МОСКВЫ
города Москвы"
Реализация комплекса мер, ДЕПАРТАМЕНТ 06Д0100. Реализация 0502 806 411 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0
направленных на развитие СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер, направленных
водопроводно-канализационного МОСКВЫ на развитие водопроводно-
хозяйства города Москвы канализационного хозяйства
города Москвы
Подпрограмма "Развитие и всего 06Е0000 X X X 8273504,1 10851461,6 12040960,1 8112276,9 8408199,1
модернизация объектов
водоотведения поверхностного ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0000 X 778 X 4151651,9 6148045,5 6339385,0 6601689,2 6826613,8
стока города Москвы" ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0000 X 806 X 4121852,2 4703416,1 5701575,1 1510587,7 1581585,3
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Водоотведение поверхностных ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0100. Водоотведение 0503 778 244 4101897,7 6145237,5 6339385,0 6601689,2 6826613,8
сточных вод ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО поверхностных сточных вод
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Реализация комплекса мер по ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0300. Реализация 0503 778 411 2235,4 0,0 0,0 0,0 0,0
развитию объектов ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО комплекса мер по развитию
водоотведения поверхностного ХОЗЯЙСТВА И объектов водоотведения
стока БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА поверхностного стока
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0300. Реализация 0503 806 411 4121852,2 4703416,1 5701575,1 1510587,7 1581585,3
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер по развитию
МОСКВЫ объектов водоотведения
поверхностного стока
Оснащение гидротехнических ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0400. Оснащение 0503 778 243 0,0 2808,0 0,0 0,0 0,0
сооружений системами охранной ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО гидротехнических сооружений
сигнализации ХОЗЯЙСТВА И системами охранной
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА сигнализации
МОСКВЫ
Нормативно-техническое и ДЕПАРТАМЕНТ 06Е0600. 0503 778 244 47518,8 0,0 0,0 0,0 0,0
организационное регулирование ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО Нормативно-техническое и
развития системы ХОЗЯЙСТВА И организационное
поверхностного стока БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА регулирование развития
МОСКВЫ системы поверхностного стока
Подпрограмма "Развитие единой всего 06Ж0000 X X X 10313669,0 10700610,0 10381076,5 10825039,3 10899572,0
светоцветовой среды города
Москвы" ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0000 X 020 X 9395400,2 9245490,0 9198951,5 9593265,0 9880206,3
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ 06Ж0000 X 813 X 918268,8 1455120,0 1182125,0 1231774,3 1019365,7
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Содержание объектов наружного ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0100. Содержание объектов 0503 020 244 3049745,9 3820506,1 4195144,0 4371340,0 4576793,0
освещения ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО наружного освещения
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Ремонт объектов наружного ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0200. Ремонт объектов 0503 020 244 942391,3 620293,9 648207,1 675431,8 707177,1
освещения ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО наружного освещения
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Содержание объектов ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0300. Содержание объектов 0503 020 244 410017,8 647920,0 932245,0 971399,3 1017055,1
архитектурно-художественного ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО архитектурно-художественного
освещения ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ освещения
Ремонт объектов ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0400. Ремонт объектов 0503 020 244 12566,2 15200,0 15884,0 16551,1 17329,0
архитектурно-художественного ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО архитектурно-художественного
освещения ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ освещения
Реализация комплекса мер по ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0500. Реализация 0402 020 411 4864966,4 4002000,0 3257200,0 3401960,0 3561852,1
совершенствованию наружного ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО комплекса мер по
освещения и развитию ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ совершенствованию наружного
архитектурно-художественной освещения и развитию
подсветки города Москвы архитектурно-художественной
подсветки города Москвы
Праздничное световое ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ 06Ж0600. Праздничное 0412 813 244 720227,3 1006720,0 713547,0 743516,0 778461,3
оформление города МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И световое оформление города
РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Проведение Московского ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ 06Ж0700. Проведение 0412 813 244 198041,5 448400,0 468578,0 488258,3 240904,4
фестиваля света МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И Московского фестиваля света
РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Возмещение затрат ГУП ДЕПАРТАМЕНТ 06Ж0800. Возмещение затрат 0503 020 810 115712,6 139570,0 150271,4 156582,8 0,0
"Моссвет" по осуществлению ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГУП "Моссвет" по
технического надзора за ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ осуществлению технического
эксплуатацией и ремонтом надзора за эксплуатацией и
объектов наружного освещения ремонтом объектов наружного
и архитектурно-художественной освещения и
подсветки архитектурно-художественной
подсветки
Подпрограмма "Развитие сети всего 06З0000 X X X 634151,0 583512,0 609768,0 635378,2 665240,9
общественных туалетов города
Москвы" ДЕПАРТАМЕНТ 06З0000 X 778 X 634151,0 583512,0 609768,0 635378,2 665240,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Эксплуатация и ремонт ДЕПАРТАМЕНТ 06З0100. Эксплуатация и 0503 778 243 69325,2 28411,6 34942,1 36870,6 38603,5
общественных туалетов ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ремонт общественных туалетов
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ 06З0100. Эксплуатация и 0503 778 244 498432,6 518708,2 539285,4 561430,0 587817,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ремонт общественных туалетов
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Энергосберегающие мероприятия ДЕПАРТАМЕНТ 06З0190. Энергосберегающие 0503 778 244 26454,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО мероприятия
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Оказание государственными ДЕПАРТАМЕНТ 06З0381. Оказание 0505 778 111 26815,2 26889,0 28099,0 29279,2 30655,3
учреждениями города Москвы ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО государственными
государственных услуг, ХОЗЯЙСТВА И учреждениями города Москвы
выполнение работ, финансовое БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА государственных услуг,
обеспечение деятельности МОСКВЫ выполнение работ, финансовое
государственных казенных обеспечение деятельности
учреждений государственных казенных
учреждений
ДЕПАРТАМЕНТ 06З0381. Оказание 0505 778 242 0,0 270,8 256,9 307,7 322,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО государственными
ХОЗЯЙСТВА И учреждениями города Москвы
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА государственных услуг,
МОСКВЫ выполнение работ, финансовое
обеспечение деятельности
государственных казенных
учреждений
ДЕПАРТАМЕНТ 06З0381. Оказание 0505 778 244 2901,6 5130,3 2848,1 2788,6 2919,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО государственными
ХОЗЯЙСТВА И учреждениями города Москвы
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА государственных услуг,
МОСКВЫ выполнение работ, финансовое
обеспечение деятельности
государственных казенных
учреждений
ДЕПАРТАМЕНТ 06З0381. Оказание 0505 778 852 16,4 102,1 156,5 302,1 316,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО государственными
ХОЗЯЙСТВА И учреждениями города Москвы
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА государственных услуг,
МОСКВЫ выполнение работ, финансовое
обеспечение деятельности
государственных казенных
учреждений
Энергосберегающие мероприятия ДЕПАРТАМЕНТ 06З0390. Энергосберегающие 0505 778 244 193,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО мероприятия
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Нормативно-техническое и ДЕПАРТАМЕНТ 06З0400. 0503 778 244 10011,7 4000,0 4180,0 4400,0 4606,8
организационное регулирование ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО Нормативно-техническое и
развития городской системы ХОЗЯЙСТВА И организационное
общественных туалетов БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА регулирование развития
МОСКВЫ городской системы
общественных туалетов
Подпрограмма "Развитие всего 06И0000 X X X 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
инженерных коммуникаций
города Москвы" ДЕПАРТАМЕНТ 06И0000 X 806 X 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
Реализация комплекса мер по ДЕПАРТАМЕНТ 06И0100. Реализация 0502 806 411 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
развитию СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной МОСКВЫ коммунально-инженерной
инфраструктуры инфраструктуры
Приложение 4
к Государственной программе
города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры"
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Наименование Государственной Источник Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
программы города Москвы, финансирования
подпрограммы Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
программы города Москвы,
мероприятий
А 1 2 3 4 5 6
Государственная программа города всего 163560335,5 209974878,90 194167252,1 163487945,0 138723781,7
Москвы 06. Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры расходы бюджета 37238269,6 49560428,6 45002585,0 47299215,5 36728349,0
города Москвы
средства 126322065,9 160414450,3 149164667,1 116188729,5 101995432,7
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06А. Развитие всего 76330169,9 102842108,4 89370947,1 53677702,6 36816396,2
электроснабжения города Москвы
расходы бюджета 1024685,7 1131505,1 608614,2 648974,5 420726,0
города Москвы
средства 75305484,2 101710603,3 88762332,9 53028728,1 36395670,2
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0100. Возмещение всего 410421,7 191055,0 0,0 0,0 0,0
затрат по функционированию
подразделений Казенного расходы бюджета 410421,7 191055,0 0,0 0,0 0,0
предприятия "Московская города Москвы
энергетическая дирекция"
Мероприятие 06А0200. Реализация всего 290562,3 353753,7 371441,0 401840,0 420726,0
мер по обеспечению аварийными
источниками питания организаций расходы бюджета 290562,3 353753,7 371441,0 401840,0 420726,0
социальной сферы города Москвы
Мероприятие 06А0300. Реализация всего 180521,5 586696,4 237173,2 247134,5 0,0
мер по обеспечению
электроснабжением объектов расходы бюджета 180521,5 586696,4 237173,2 247134,5 0,0
инженерно-коммунальной города Москвы
инфраструктуры
Мероприятие 06А0301. Возмещение всего 143180,2 0,0 0,0 0,0 0,0
затрат ОАО "Объединенная
энергетическая компания" в целях расходы бюджета 143180,2
реализации мероприятий по города Москвы
подготовке и прохождению
отопительного периода 2012-2013
гг. на территории Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы
Мероприятие 06А0400. всего 24125104,0 38485338,0 21132805,0 5726110,0 6006689,0
Инвестиционная программа ОАО
"Мосэнерго" средства 24125104,0 38485338,0 21132805,0 5726110,0 6006689,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0500. всего 23578852,6 29198305,7 36426493,5 27496651,7 20073321,2
Инвестиционная программа ОАО
"МОЭСК" средства 23578852,6 29198305,7 36426493,5 27496651,7 20073321,2
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0600. всего 12296970,0 19556170,0 17894270,0 10641790,0 5454230,0
Инвестиционная программа ОАО
"ОЭК" средства 12296970,0 19556170,0 17894270,0 10641790,0 5454230,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06А0700. всего 15304557,6 14470789,6 13308764,4 9164176,4 4861430,0
Инвестиционная программа ОАО
"Энергокомплекс" средства 15304557,6 14470789,6 13308764,4 9164176,4 4861430,0
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06Б. Развитие всего 35172669,1 35097243,0 36929825,3 38645961,4 40577108,4
теплоснабжения города Москвы
расходы бюджета 1553272,4 259890,0 264835,1 119658,2 125282,1
города Москвы
средства 33619396,7 34837353,0 36664990,2 38526303,2 40451826,3
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Б0100. всего 158847,5 109890,0 114835,1 119658,2 125282,1
Актуализация схем тепло-,
электро- и внешнего расходы бюджета 158847,5 109890,0 114835,1 119658,2 125282,1
газоснабжения города Москвы
Мероприятие 06Б0200. Реализация всего 736424,9 150000,0 150000,0 0,0 0,0
мер по обеспечению
теплоснабжением объектов расходы бюджета 736424,9 150000,0 150000,0 0,0 0,0
инженерно-коммунальной города Москвы
инфраструктуры
Мероприятие 06Б0201. Субсидия всего 72000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджету городского округа Троицк
в целях софинансирования расходы бюджета 72000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходных обязательств, города Москвы
возникающих в процессе
реализации мероприятий по
подготовке и прохождению
отопительного периода 2012-2013
гг. в указанном городском округе
Мероприятие 06Б0202. Возмещение всего 586000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
затрат ОАО "МОЭК" в целях
реализации мероприятий по расходы бюджета 586000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подготовке и прохождению города Москвы
отопительного периода 2012-2013
гг. на территории Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы
Мероприятие 06Б0300. всего 12014840,0 34226343,0 35937660,2 37734543,2 39621270,3
Инвестиционная программа ОАО
"МОЭК" средства 12014840,0 34226343,0 35937660,2 37734543,2 39621270,3
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Б0400. всего 20954556,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Производственная программа ОАО
"МТК" средства 20954556,7 0,0 0,0 0,0 0,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Б0500. всего 650000,0 611010,0 727330,0 791760,0 830556,0
Инвестиционная программа ОАО
"Мосэнерго" средства 650000,0 611010,0 727330,0 791760,0 830556,0
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06В. Развитие всего 3493765,9 2619178,0 2728822,5 2811428,5 2821637,2
газоснабжения города Москвы
расходы бюджета 1143765,9 157920,0 158276,4 123944,2 9029,0
города Москвы
средства 2350000,0 2461258,0 2570546,1 2687484,3 2812608,2
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06В0100. всего 7508,6 7920,0 8276,4 8624,0 9029,0
Актуализация Генеральной схемы
газоснабжения расходы бюджета 7508,6 7920,0 8276,4 8624,0 9029,0
города Москвы
Мероприятие 06В0200. Реализация всего 1136257,3 150000,0 150000,0 115320,2 0,0
комплекса мер по развитию
газового хозяйства города Москвы расходы бюджета 1136257,3 150000,0 150000,0 115320,2 0,0
города Москвы
Мероприятие 06В0300. всего 2350000,0 2461258,0 2570546,1 2687484,3 2812608,2
Инвестиционная программа ОАО
"Мосгаз" средства 2350000,0 2461258,0 2570546,1 2687484,3 2812608,2
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06Г. Развитие и всего 1552604,2 5481604,2 3427180,4 3473617,0 3732375,0
модернизация объектов
коллекторного хозяйства города расходы бюджета 540106,2 3384328,2 510001,4 0,0 0,0
Москвы города Москвы
средства 1012498,0 2097276,0 2917179,0 3473617,0 3732375,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Г0100. Реализация всего 540106,2 2384328,2 510001,4 0,0 0,0
комплекса мер, направленных на
развитие коллекторного хозяйства расходы бюджета 540106,2 2384328,2 510001,4 0,0 0,0
города Москвы города Москвы
Мероприятие 06Г0300. Мероприятия всего 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
по реализации инвестиционной
программы ГУП "Москоллектор" по расходы бюджета 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
проектированию и строительству города Москвы
кабельных коллекторов
Мероприятие 06Г0400. всего 1012498,0 2097276,0 2917179,0 3473617,0 3732375,0
Производственная программа ГУП
"Москоллектор" средства 1012498,0 2097276,0 2917179,0 3473617,0 3732375,0
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06Д. Развитие и всего 17078504,2 20296674,2 19238129,8 19872142,2 18387800,0
модернизация
водопроводно-канализационного расходы бюджета 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0
хозяйства и систем технического города Москвы
водоснабжения города Москвы
средства 12098610,0 15563857,0 16200000,0 16300000,0 16300000,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Д0100. Реализация всего 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0
комплекса мер, направленных на
развитие расходы бюджета 4979894,2 4732817,2 3038129,8 3572142,2 2087800,0
водопроводно-канализационного города Москвы
хозяйства города Москвы
Мероприятие 06Д0300. всего 12098610,0 15563857,0 16200000,0 16300000,0 16300000,0
Производственная программа ОАО
"Мосводоканал" средства 12098610,0 15563857,0 16200000,0 16300000,0 16300000,0
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06Е. Развитие и всего 10209077,0 12785064,6 14090579,1 10284873,9 10711152,1
модернизация объектов
водоотведения поверхностного расходы бюджета 8273504,1 10851461,6 12040960,1 8112276,9 8408199,1
стока города Москвы города Москвы
средства 1936077,0 1933603,0 2049619,0 2172597,0 2302953,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06Е0100. всего 4101897,7 6145237,5 6339385,0 6601689,2 6826613,8
Водоотведение поверхностных
сточных вод расходы бюджета 4101897,7 6145237,5 6339385,0 6601689,2 6826613,8
города Москвы
Мероприятие 06Е0300. Реализация всего 4124087,6 4703416,1 5701575,1 1510587,7 1581585,3
комплекса мер по развитию
объектов водоотведения расходы бюджета 4124087,6 4703416,1 5701575,1 1510587,7 1581585,3
поверхностного стока города Москвы
Мероприятие 06Е0400. Оснащение всего 0,0 2808,0 0,0 0,0 0,0
гидротехнических сооружений
системами охранной сигнализации расходы бюджета 0,0 2808,0 0,0 0,0 0,0
города Москвы
Мероприятие 06Е0600. всего 47518,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Нормативно-техническое и
организационное регулирование расходы бюджета 47518,8 0,0 0,0 0,0 0,0
развития системы поверхностного города Москвы
стока
Мероприятие 06Е0700. всего 1936077,0 1933603,0 2049619,0 2172597,0 2302953,0
Производственная программа ГУП
"Мосводосток" средства 1936077,0 1933603,0 2049619,0 2172597,0 2302953,0
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06Ж. Развитие всего 10313669,0 10700610,0 10381076,5 10825039,3 10899572,0
единой светоцветовой среды
города Москвы расходы бюджета 10313669,0 10700610,0 10381076,5 10825039,3 10899572,0
города Москвы
Мероприятие 06Ж0100. Содержание всего 3049745,9 3820506,1 4195144,0 4371340,0 4576793,0
объектов наружного освещения
расходы бюджета 3049745,9 3820506,1 4195144,0 4371340,0 4576793,0
города Москвы
Мероприятие 06Ж0200. Ремонт всего 942391,3 620293,9 648207,1 675431,8 707177,1
объектов наружного освещения
расходы бюджета 942391,3 620293,9 648207,1 675431,8 707177,1
города Москвы
Мероприятие 06Ж0300. Содержание всего 410017,8 647920,0 932245,0 971399,3 1017055,1
объектов
архитектурно-художественного расходы бюджета 410017,8 647920,0 932245,0 971399,3 1017055,1
освещения города Москвы
Мероприятие 06Ж0400. Ремонт всего 12566,2 15200,0 15884,0 16551,1 17329,0
объектов
архитектурно-художественного расходы бюджета 12566,2 15200,0 15884,0 16551,1 17329,0
освещения города Москвы
Мероприятие 06Ж0500. Реализация всего 4864966,4 4002000,0 3257200,0 3401960,0 3561852,1
комплекса мер по
совершенствованию наружного расходы бюджета 4864966,4 4002000,0 3257200,0 3401960,0 3561852,1
освещения и развитию города Москвы
архитектурно-художественной
подсветки города Москвы
Мероприятие 06Ж0600. Праздничное всего 720227,3 1006720,0 713547,0 743516,0 778461,3
световое оформление города
расходы бюджета 720227,3 1006720,0 713547,0 743516,0 778461,3
города Москвы
Мероприятие 06Ж0700. Проведение всего 198041,5 448400,0 468578,0 488258,3 240904,4
Московского фестиваля света
расходы бюджета 198041,5 448400,0 468578,0 488258,3 240904,4
города Москвы
Мероприятие 06Ж0800. Возмещение всего 115712,6 139570,0 150271,4 156582,8 0,0
затрат ГУП "Моссвет" по
осуществлению технического расходы бюджета 115712,6 139570,0 150271,4 156582,8 0,0
надзора за эксплуатацией и города Москвы
ремонтом объектов наружного
освещения и
архитектурно-художественной
подсветки
Подпрограмма 06З. Развитие сети всего 634151,0 2394012,0 609768,0 635378,2 665240,9
общественных туалетов города
Москвы расходы бюджета 634151,0 583512,0 609768,0 635378,2 665240,9
города Москвы
средства 0,0 1810500,0 0,0 0,0 0,0
юридических и
физических лиц
Мероприятие 06З0100. всего 567757,8 547119,8 574227,5 598300,6 626420,7
Эксплуатация и ремонт
общественных туалетов расходы бюджета 567757,8 547119,8 574227,5 598300,6 626420,7
города Москвы
Мероприятие 06З0190. всего 26454,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Энергосберегающие мероприятия
расходы бюджета 26454,7 0,0 0,0 0,0 0,0
города Москвы
Мероприятие 06З0381. Оказание всего 29733,2 32392,2 31360,5 32677,6 34213,4
государственными учреждениями
города Москвы государственных расходы бюджета 29733,2 32392,2 31360,5 32677,6 34213,4
услуг, выполнение работ, города Москвы
финансовое обеспечение
деятельности государственных
казенных учреждений
Мероприятие 06З0390. всего 193,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Энергосберегающие мероприятия
расходы бюджета 193,6 0,0 0,0 0,0 0,0
города Москвы
Мероприятие 06З0400. всего 10011,7 4000,0 4180,0 4400,0 4606,8
Нормативно-техническое и
организационное регулирование расходы бюджета 10011,7 4000,0 4180,0 4400,0 4606,8
развития городской системы города Москвы
общественных туалетов
Мероприятие 06З0600. всего 0,0 1810500,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиционные средства
средства 0,0 1810500,0 0,0 0,0 0,0
юридических и
физических лиц
Подпрограмма 06И. Развитие всего 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
инженерных коммуникаций города
Москвы расходы бюджета 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
города Москвы
Мероприятие 06И0100. Реализация всего 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной расходы бюджета 8775221,1 17758384,5 17390923,5 23261802,0 14112499,9
инфраструктуры города Москвы
Приложение 5
к Государственной программе
города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры"
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
№ Наименование Наименование меры Нормативный Объем Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое
п/п Государственной государственной правовой акт - выпадающих обоснование
программы города поддержки основание доходов 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год необходимости
Москвы, подпрограммы применения меры бюджета применения для
Государственной (закон города города достижения
программы города Москвы) Москвы целей
Москвы, мероприятий (тыс.рублей) Государственной
программы
города Москвы
1 Государственная
программа города
Москвы "Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры"
2 Подпрограмма 06Г. Освобождение от Закон города 3811986,60 399908,30 491482,50 665493,00 1021579,90 1233522,90 Доступность для
Развитие и уплаты налога на Москвы от 5 ноября потребителя
модернизация объектов имущество в 2003 г. № 64 "О
коллекторного отношении подземных налоге на
хозяйства города коллекторов для имущество
Москвы инженерных организаций"
коммуникаций и
имущества,
предназначенного для
их содержания и
эксплуатации
3 Установление Постановление 5760,40 943,50 1037,90 1141,70 1255,90 1381,40 Доступность для
пониженной ставки Правительства потребителя (с
арендной платы за Москвы от 25 целью
земельный участок апреля 2006 г. предотвращения
№ 273-ПП "О роста тарифов)
совершенствовании
порядка
установления
ставок арендной
платы за землю в
городе Москве"
------------------------------------------------------------------