По датам

2012

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Москвы от 02.08.2013 N 509-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП"



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г. № 509-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 408-ПП

В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.", включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. № 59 "О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП "О государственной программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." (в редакции постановления Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП):
1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.".
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Временно исполняющий
обязанности Мэра Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 августа 2013 г. № 509-ПП

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НА 2012-2016 ГГ."

Паспорт
Государственной программы города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."


Наименование Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Государственной
программы города
Москвы

Цель Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей,
Государственной экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского
программы города транспорта города Москвы
Москвы

Конечные № Наименование конечного результата Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
результаты п/п
Государственной
программы с 1 0100000.01 Объем перевозок в млрд. 5,19 5,46 5,66 5,87 6,33
разбивкой по годам городском и пригородном сообщении пассажиров
реализации в год
Государственной
программы города 2 0100000.02 Среднее время поездки на мин. 67 65,5 62,3 57,9 51,9
Москвы общественном транспорте в утренние
и вечерние часы пик из жилых
районов до "мест приложения труда"

3 0100000.03 Уровень перегрузки % 25 23,9 22,1 15,2 2,8
городского пассажирского
транспорта при въезде в пределы
Третьего транспортного кольца в
часы пик

4 0100000.04 Провозная способность млн. 1,56 1,56 1,64 1,64 1,65
общественного транспорта в часы пассажиромест
пик в час

5 0100000.05 Доля населения, % 45 45 45 46 47
регулярно пользующегося
общественным транспортом

6 0100000.06 Доля пользователей % 12 11,8 11,3 10,1 8
личного автомобильного транспорта
при въезде в пределы Третьего
транспортного кольца в часы пик

7 0100000.07 Доля поездок на % 42 51 57 63 65
общественном и личном транспорте в
часы пик менее 60 мин.

8 0100000.08 Система городской % - 20 40 70 100
мультиязычной навигации и
информационного обеспечения
иностранных граждан <*>

9 0100000.09 Среднее время пути в мин. 60 60 55 55 52
аэропорт из центра города

Задачи 1. Сокращение времени поездки на городском пассажирском транспорте в часы пик.
Государственной 2. Увеличение провозной способности городского пассажирского транспорта.
программы города 3. Повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп
Москвы населения.
4. Увеличение плотности улично-дорожной сети за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог,
инженерно-транспортных сооружений, а также обеспечение своевременного ремонта и нормативного содержания
улично-дорожной сети в городе в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.
5. Создание современных систем управления и регулирования движения транспорта с использованием интеллектуальной
транспортной системы и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
6. Строительство и размещение пешеходных переходов, приведение их в соответствие с установленными нормами

Координатор ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственной
программы города
Москвы

Ответственные ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
исполнители ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограмм ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограмм ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Финансовое Наименование Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
обеспечение по Государственной
всем источникам с программы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
разбивкой по годам города Москвы
реализации
Государственной Развитие Всего, в т.ч.: 330525057,8 528043676,6 612164851,3 658907388,0 462697362,1 2592338335,8
программы города транспортной
Москвы системы на - бюджет города Москвы 269881308,1 367252871,5 373439804,8 395691262,6 390068879,7 1796334126,7
2012-2016 гг.
- средства федерального 15197157,8 59767770,8 41000530,0 38348314,9 2424200,0 156737973,5
бюджета

- средства бюджетов - - - - - -
государственных
внебюджетных фондов

- средства юридических 45446591,9 101023034,3 197724516,5 224867810,5 70204282,4 639266235,6
и физических лиц

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Государственной Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
программы города Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Москвы Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


--------------------------------
<*> Информационные указатели расположения инфраструктурных объектов города Москвы на русском и английском языках.

1. Характеристика текущего состояния транспортной
системы города Москвы

Город Москва является крупнейшим транспортным узлом России.
Население города Москвы составляет 11,85 млн. человек. Площадь города Москвы составляет 2561 кв. км.
На общественном транспорте в городе Москве совершается более 14 млн. поездок в сутки и более 5 млрд. за год.
В настоящее время в городе функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды транспорта: Московский метрополитен (далее - метрополитен), Московская монорельсовая транспортная система, железнодорожный транспорт, наземный городской пассажирский транспорт и личный транспорт, которые перевозят в год около 6,89 млрд. пассажиров.
Распределение объемов перевозок по видам транспорта и их прогноз на расчетный период (по данным ГУП "НИ и ПИ Генплана г. Москвы") скорректированы с учетом фактического анализа пассажиропотоков и приведены в таблице.


Вид транспорта Объем перевозок пассажиров в год,
млрд. человек

2011 г. 2016 г.

Железнодорожный транспорт 0,55 0,85

Метрополитен, Московская 2,39 2,8
монорельсовая транспортная система

Наземный городской пассажирский 2,0 2,68
транспорт

Личный транспорт 1,95 2,0

Итого 6,89 8,33


Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы характеризуются следующими параметрами:
- плотность населения города Москвы (107,3 человек/га) превышает аналогичный показатель крупнейших мегаполисов мира;
- плотность улично-дорожной сети (3,95 км/кв. км) в 2-4 раза ниже аналогичных показателей крупнейших мегаполисов мира. Этот показатель на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы составляет 0,88 км/кв. км;
- фактическая загрузка всех видов общественного транспорта в утренние часы пик при движении в центр составляет 1060 тыс. человек и превышает провозную способность (870 тыс. человек) в среднем на 22%;
- загрузка автомобильных дорог превышает их пропускную способность на 42%;
- среднее время поездки на общественном транспорте пассажира из жилых районов до "мест приложения труда" составляет 67 минут, а около 20% жителей города Москвы тратят более трех часов в день на дорогу от дома до работы и обратно;
- при наименьшей протяженности линий метрополитена объем перевозок в 1,5-2 раза превышает аналогичные показатели крупнейших мегаполисов мира, средняя наполняемость вагонов электропоездов метрополитена составляет 5,2 человек/кв. м;
- недостаточное развитие наземных видов общественного транспорта, низкая плотность маршрутной сети, отсутствие преимуществ для движения общественного транспорта в транспортном потоке;
- слабая система хордовых связей между радиальными автомобильными дорогами;
- отсутствие дублирующих направлений магистральных радиальных автомобильных дорог, их недостаточная пропускная способность и несоответствие параметров автомобильных дорог на границе Москвы и Московской области планировочным параметрам;
- недостаточный уровень технического состояния искусственных сооружений и проезжей части на значительном протяжении автомобильных дорог федерального и регионального значения;
- отсутствие транспортных развязок на разных уровнях на пересечениях улично-дорожной сети, в том числе с железными дорогами и реками;
- отсутствие эффективной системы управления дорожным движением;
- недостаточное взаимодействие перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты, отсутствие скоординированной системы управления перевозками, использующей современные средства глобального позиционирования;
- неполная приспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам маломобильных категорий населения;
- недостаточно эффективная работа перевозчиков различных форм собственности по транспортному обслуживанию пассажиров.
В Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы протяженность улично-дорожной сети составляет 1300 км, плотность улично-дорожной сети - 0,88 км/кв. км, что в 3,7 раза ниже показателя для "старой Москвы" (территория в границах, соответствующих территории города Москвы до 1 июля 2012 г.) и существенно ниже аналогичных показателей крупнейших мегаполисов мира. Плотность населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы - около 17 человек/га. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 100%.
Несмотря на перегрузку улично-дорожной сети, личный транспорт является более привлекательным по сравнению с общественным не только по уровню комфорта, но и по времени в пути. В утренние часы пик время поездки на автомобиле занимает около часа, что на 10% меньше, чем на общественном транспорте. В 2011 году в Москве насчитывалось около 3,4 млн. легковых автомобилей. При среднегодовом увеличении на 4% к 2016 году количество легкового транспорта достигнет 4,2 млн. единиц.
Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению затрат времени при поездках по городу. При сохранении текущего положения дел к 2025 году перегрузка на всех видах транспорта удвоится.
При отсутствии мер по улучшению транспортной ситуации к 2025 году ожидается практически удвоение перегрузки по всем видам транспорта, даже несмотря на прогнозируемый умеренный прирост населения по 0,8% в год. Время в пути на личном транспорте вырастет на 25% - до 75 минут. Доля жителей, которые будут тратить более трех часов в день на дорогу от дома на работу и обратно, возрастет до 30%.

2. Прогноз развития транспортной системы и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации
Государственной программы

Для улучшения транспортной ситуации предлагается осуществить ряд мер, основные из которых направлены на снижение среднего времени поездки в часы пик (до 50 минут при движении по Москве и до 70 минут из Московской области в город Москву) к 2020 году за счет увеличения провозной способности общественного транспорта на 40% и сдерживания использования личного автомобильного транспорта (снижение доли поездок на личном транспорте в часы пик с 12% до 8% на въезде в пределы третьего транспортного кольца, с 26% до 18% при въезде на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, то есть на 30%).
В рамках Государственной программы предлагается приступить к реализации этих мер, рассчитанных на период до 2016 года.
Результатом выполнения Государственной программы должно стать:
- снижение среднего времени поездки в часы пик из жилых районов до "мест приложения труда" на 29%;
- увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом на 23%;
- снижение наполняемости подвижного состава общественного транспорта на 10-15%, ~ 4,5 человек/кв. м;
- сокращение среднего интервала движения на наземном городском пассажирском транспорте в часы пик на 25%, до 6 минут;
- увеличение скорости движения наземного городского пассажирского транспорта в часы пик на 60%, до 18 км/ч;
- сдерживание объемов выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от автомобильного транспорта;
- увеличение доли населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена, с 80 до 85%;
- повышение комфортности поездок на общественном транспорте за счет использования подвижного состава новых типов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, сокращения интервалов движения транспорта;
- внедрение интермодальных билетов (билетов, действующих на различных видах общественного транспорта), что позволит повысить комфорт и сократить затраты времени для пассажиров, внедрение единого билета на все виды общественного транспорта, использование которого возможно при проезде наземным городским транспортом, билета "90 минут", действующего на одну поездку в метрополитене и неограниченное число поездок на наземном общественном транспорте в течение 90 минут, единого суточного туристического билета, дающего право на безлимитный проезд на всех видах общественного транспорта в течение 24 часов), "электронного кошелька" - пластиковой карты с возможностью ее пополнения в зависимости от потребности пользования общественным транспортом (единый носитель с возможностью оплаты проезда наземным городским пассажирским транспортом общего пользования, Московским метрополитеном, Московской монорельсовой транспортной системой, железнодорожными пригородными поездами);
- ввод в эксплуатацию порядка 800 тыс. машиномест для парковки и хранения легковых автомобилей, а также площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта;
- формирование системы платных парковок в центральной части города (в пределах Третьего транспортного кольца), а также в местах значительного притяжения автомобильного транспорта;
- сокращение количества поездок на легковом автомобильном транспорте в центральную часть города;
- снижение количества величины транзитных грузовых перевозок через Москву на 25%;
- уменьшение времени на пересадку пассажиров в крупных транспортно-пересадочных узлах с 15 до 8-10 минут;
- ликвидация несанкционированных пунктов отправки междугородных автобусов;
- создание системы хордовых связей между сегментами улично-дорожной сети города;
- сокращение времени проведения эвакуационных работ до 15 минут спасательными командами при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- открытие пассажирского движения по реке Москве.
Планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Государственной программы:
- объем перевозок в городском и пригородном сообщении в 2016 году достигнет 7 млрд. пассажиров в год;
- среднее время поездки пассажиров на общественном транспорте в часы пик из жилых районов до "мест приложения труда" в 2016 году снизится до 51,9 минуты;
- плотность улично-дорожной сети в 2016 году увеличится до 4,28 км/кв. м.

3. Описание целей и задач Государственной программы

Целью Государственной программы в сфере развития транспортной системы города Москвы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта города Москвы.
Основными задачами Государственной программы, направленными на достижение поставленной цели, определены следующие:
- сокращение времени поездки в пути на городском пассажирском транспорте в часы пик;
- увеличение провозной способности городского пассажирского транспорта;
- повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения;
- увеличение плотности улично-дорожной сети за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, инженерно-транспортных сооружений, а также обеспечение своевременного ремонта и нормативного содержания улично-дорожной сети в городе в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей;
- создание современных систем управления и регулирования движения транспорта с использованием интеллектуальной транспортной системы и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);
- строительство и размещение пешеходных переходов, приведение их в соответствие с установленными нормами.
Для достижения цели Государственной программы и реализации направленных на ее достижение задач разработаны следующие основные мероприятия:
- ввод новых линий и открытие новых станций метрополитена, обновление подвижного состава метрополитена;
- создание преимуществ проезда общественным транспортом, повышение скорости движения общественного транспорта, организация выделенных полос для движения маршрутного транспорта, обособление трамвайных путей, введение единого билета на все виды транспорта и новых тарифных планов, оптимизация маршрутной сети, организация легальных таксомоторных перевозок, строительство линий скоростного трамвая (автобуса);
- строительство и обустройство дополнительных главных железнодорожных путей, организация движения на Малом кольце Московской железной дороги, увеличение доли пассажирских железнодорожных перевозок в общем объеме пассажироперевозок;
- реконструкция вылетных магистралей и дорог, выполнение ежегодного объема ремонта объектов дорожного хозяйства и инженерно-транспортных сооружений в соответствии с нормативными транспортно-эксплуатационными требованиями;
- совершенствование логистики в целях вывода значительной части транзитных грузопотоков за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги (ограничения на транзит и въезд грузового транспорта);
- формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов, новых современных автовокзалов и автостанций в Москве;
- создание единого парковочного пространства: строительство и обустройство сети перехватывающих парковок, введение платных парковок в центре города;
- внедрение интеллектуальной транспортной системы и моделирование транспортных потоков;
- развитие велосипедной инфраструктуры (велосипедные дорожки и велосипедные парковки);
- обустройство пешеходных дорожек и пешеходных зон.
Адресный перечень объектов капитального строительства, реконструкции или технического перевооружения, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с мероприятиями Государственной программы, формируется в Адресной инвестиционной программе города Москвы в установленном порядке.
Адресные перечни объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному, текущему ремонту, благоустройству территории и приобретению оборудования в рамках реализации Государственной программы, формируются и утверждаются правовыми актами органов исполнительной власти города Москвы по согласованию с соответствующими заместителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы в установленном порядке.
Основные концептуальные направления и программные мероприятия развития Московского транспортного узла.
Город Москва и Московская область (далее также - Московская агломерация) являются социально-экономическим образованием, взаимосвязанным общностью природно-ресурсного, инфраструктурного и производственного потенциала, интенсивной "маятниковой" миграцией населения.
На общественном транспорте в Московском транспортном узле совершается более 14 млн. поездок в сутки и более 5 млрд. за год. Пассажиропоток на въезде в Москву в сутки составляет около 2,5 млн. человек, в том числе на личном транспорте - 1,23 млн. человек, на общественном транспорте - 1,2 млн. человек.
Таким образом, скоординированное и устойчивое развитие транспортной системы города Москвы и Московской области является важнейшим условием для организации транспортного обслуживания населения региона.
Основными концептуальными направлениями развития Московского транспортного узла определены:
- обеспечение преимущества общественного транспорта при осуществлении пассажирских перевозок;
- обеспечение объемов пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с прогнозными потребностями;
- оптимизация и координация грузовых перевозок на основе комплексного взаимоувязанного развития транспортно-логистической системы, функционирующей на территории Московского региона;
- повышение роли железных дорог в осуществлении пригородно-городских и городских перевозок;
- оптимизация и развитие автомобильных дорог на территории Московского региона;
- использование современных систем организации движения транспорта;
- совершенствование качества услуг, предоставляемых транспортной системой, на основе эффективного взаимодействия систем городского, пригородно-городского и межрегионального транспорта;
- совершенствование организационно-управленческой деятельности в сфере транспорта;
- внедрение инновационных технологий, интеллектуальных транспортных систем в транспортную отрасль;
- создание системы информационного обеспечения транспортной отрасли Московской агломерации, в том числе мониторинга и управления на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы в единое информационное пространство;
- снижение отрицательных экологических последствий на окружающую среду от осуществления транспортной деятельности на территории Московской агломерации.
Основными направлениями совершенствования транспортной инфраструктуры Московского транспортного узла являются развитие железнодорожного транспорта и метрополитена, строительство и реконструкция автомобильных дорог, строительство (обустройство) транспортно-пересадочных узлов, организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы, организация безопасности дорожного движения, развитие наземного пассажирского и воздушного транспорта, новых видов общественного транспорта (скоростной трамвай), организация терминально-логистических центров, создание единого парковочного пространства.
Программные мероприятия по развитию Московского транспортного узла направлены на увеличение пропускной способности существующей транспортной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте, снижение объемов транзитных перевозок в столичном регионе, снижение задержек пассажирского и грузового автомобильного транспорта и повышение комфорта перевозок пассажиров на всех видах общественного транспорта.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
с указанием плановых значений конечных результатов
Государственной программы и подпрограмм

Срок реализации Государственной программы - с 2012 по 2016 год.
Этапы реализации Государственной программы:
1 этап - 2012 г.: 01.01.2012-31.12.2012.
2 этап - 2013 г.: 01.01.2013-31.12.2013.
3 этап - 2014 г.: 01.01.2014-31.12.2014.
4 этап - 2015 г.: 01.01.2015-31.12.2015.
5 этап - 2016 г.: 01.01.2016-31.12.2016.
Плановые значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." (таблицы 1 и 2).
В целях обеспечения реализации Государственной программы, координации деятельности соисполнителей в процессе ее реализации, оценки предложения соисполнителей о корректировке Государственной программы, управления Государственной программой координатор Государственной программы на всех этапах ее реализации организовывает и обеспечивает сбор информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценку эффективности и результативности исполнения Государственной программы.

5. Обоснование состава и значений конечных результатов
Государственной программы, конечных результатов подпрограмм
и непосредственных результатов основных мероприятий по годам
реализации Государственной программы

Конечные результаты Государственной программы, конечные результаты подпрограмм и непосредственные результаты основных мероприятий определены исходя из целей обеспечения преимущественного развития общественного транспорта, сокращения времени поездки из жилых районов до "мест приложения труда", создания условий комфортного и безопасного передвижения жителей города и гостей столицы, увеличения плотности улично-дорожной сети.

6. Перечень подпрограмм Государственной программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Перечень подпрограмм Государственной программы составлен на основании задач и направлений деятельности, изложенных в разделе 3 "Описание целей и задач Государственной программы".
Общественный транспорт "Метрополитен".
Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт".
Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт".
Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт".
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).
Грузовой транспорт.
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы.
Создание единого парковочного пространства.
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.
Развитие новых видов транспорта.
Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры.

7. Краткое описание подпрограмм Государственной программы

Общими для программы мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие сбор информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценку эффективности и результативности исполнения Государственной программы, формирование нормативно-правового обеспечения, а также информирование населения о мероприятиях и ходе реализации Государственной программы.
Паспорта подпрограмм Государственной программы приведены в приложении 1 к Государственной программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.".

7.1. Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"

Целью подпрограммы является снижение количества жителей города, проживающих вне шаговой доступности от станций метрополитена, сокращение времени в пути до "мест приложения труда", повышение комфортности (снижение наполняемости вагонов).
Задачи подпрограммы.
На основе прогноза пассажиропотоков для улучшения транспортного обслуживания населения предусматривается реализация обновленного плана развития метрополитена:
- формирование Третьего пересадочного контура;
- продление действующих радиальных линий;
- строительство новых радиальных направлений;
- строительство новых станций на действующих линиях;
- оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Продление действующих линий метрополитена в периферийные районы города:
- Арбатско-Покровской (Митинско-Строгинской) линии в районе Митино (в 2012 году введена в эксплуатацию станция "Пятницкое шоссе");
- Люблинско-Дмитровской линии в районы Бескудниковский, Дмитровский, ст. "Марьина Роща" - ст. "Селигерская" - ст. "Дмитровское шоссе", ввод 8 станций;
- Таганско-Краснопресненской линии в районы Жулебино, Котельники, ввод 3 станций: "Лермонтовский проспект", "Жулебино", "Котельники";
- Замоскворецкой линии в район Братеево, ст. "Красногвардейская" - ст. "Алма-Атинская";
- Сокольнической линии в районы Тропарево, Румянцево, ст. "Юго-Западная" - ст. "Румянцево" - ст. "Солнцево" (ул. Родниковая)"; ввод 3 станций;
- Калининской линии в район Новокосино (в 2012 году введена станция в эксплуатацию "Новокосино");
- Калужско-Рижская линия, ст. "Медведково" - ст. "Челобитьево", ввод станции "Челобитьево".
Строительство новых станций на действующих линиях:
- "Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия, перегон "Щукинская" - "Тушинская");
- "Суворовская" (Кольцевая линия, перегон "Новослободская" - "Комсомольская").
Строительство вторых входов на действующих станциях:
- "Комсомольская" (Кольцевая линия);
- "Бауманская" (Арбатско-Покровская линия);
- "Марьина Роща" (Люблинская линия);
- "Международная" (Филевская линия).
Формирование новой Калининско-Солнцевской линии метрополитена:
- "Третьяковская" - "Деловой центр" (центральный участок Калининской линии);
- ст. "Деловой центр" - ст. "Парк Победы" и ст. "Парк Победы" - ст. "Раменки" (Солнцевская линия);
- формирование Бутовской линии: ст. "Улица Старокачаловская" - ст. "Битцевский парк".
Строительство в период 2012-2016 годов следующих линий метрополитена:
- строительство первоочередных линий хордового направления от линий третьего пересадочного контура и большого кольца: Кожуховская линия - от ст. "Авиамоторная" до ст. "Некрасовка"; Люблинско-Дмитровская линия - от ст. "Марьина Роща" - ст. "Селигерская" - в районы Алексеевский, Ростокино; Калужско-Рижская линия - ст. "Медведково" - ст. "Челобитьево" - в район г.о. Мытищи Московской области;
- формирование в центральной части города первоочередных участков линий третьего пересадочного контура: на северо-восточном участке (ст. "Авиамоторная" - ст. "Нижняя Масловка"), на западном участке (ст. "Хорошевская" - ст. "Кунцевская"), на северном участке (ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Хорошевская"; ст. "Хорошевская" - ст. "Деловой центр").
Замена электропоездов старых модификаций на действующих линиях и оснащение вагонами новых серий вновь вводимых линий. С 2014 года планируется поставка подвижного состава по "контрактам жизненного цикла", предусматривающим закупку и сервисное обслуживание подвижного состава сторонней организацией в течение 30 лет.
Замена устаревшего вентиляторного оборудования.
Замена эскалаторов, отработавших нормативный срок.
Установка автоматов по продаже билетов, в том числе с оплатой банковской картой.
Замена входных дверей на станциях.
Размещение на пересадочных станциях надписей, продублированных на английском языке.
Оборудование системой "WI-FI" поездов метро.
Выработка стандарта обслуживания пассажиров в метрополитене.
Внедрение системы мониторинга соблюдения графика движения поездов с интеграцией в интеллектуальную транспортную систему.
Монтаж элементов напольной разметки навигации и маркировка остановки дверей поезда.
Выполнение мероприятий по приспособлению станций метрополитена для передвижения маломобильных групп населения: установка лифтов, оборудование платформ шуц-линиями, оснащение станций системой звукового оповещения "Сигнал-Гонг", устройство пандусов, устройство полос контрастного цвета на крайних ступенях лестничного марша, повышение общего уровня освещенности на станциях.
Строительство и реконструкция 17 объектов электродепо метрополитена.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение объема перевозок на 14%;
- повышение доступности метрополитена для маломобильных категорий населения;
- увеличение доли населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена, с 80% в настоящее время до 85% от общей численности населения города;
- сокращение протяженности перегруженных участков с 41% (125 км) в настоящее время до 10% (41 км) от общей протяженности сети метрополитена;
- снижение среднего наполнения вагонов с 5,2 до 4,53 человека на кв. м;
- сокращение времени на приобретение билетов, ликвидация очередей при входе на станции метрополитена.

7.2. Подпрограмма "Общественный транспорт
"Наземный городской пассажирский транспорт"

Целью подпрограммы является увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок.
Задачи подпрограммы:
- разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижение времени поездки пассажиров в пути;
- оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения;
- приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения;
- повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях;
- введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек");
- увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц, ориентированность перевозки пассажиров в центральной части города на общественный транспорт и такси;
- развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).
Перечень мероприятий подпрограммы.
В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, формирования материально-технической базы ГУП "Мосгортранс", необходимой для обслуживания города, наращивания мощностей по обслуживанию и хранению подвижного состава необходима реконструкция действующих и строительство новых эксплуатационных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры:
- троллейбусный парк в Митино;
- троллейбусно-автобусный парк в 14 мкр. Марьинского парка в связи с выводом 5 троллейбусного парка и 4 автобусного парка с технологической линией на 100 троллейбусов и 200 автобусов;
- открытая стоянка на 90 машиномест с производственно-бытовым корпусом, очистными сооружениями ливневых стоков для 4-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс" в Новокосино, ул. Салтыковская, вл. 55;
- трамвайное депо в Бирюлево Западное;
- трамвайное депо на ул. Угрешская;
- троллейбусный парк в Коровино (Вагоноремонтная ул., Ижорская ул., промзона 46, "Коровино" (САО);
- открытая стоянка для автобусов 15-го парка в Митино, промзона "Пенягино";
- автобусный парк ГУП "Мосгортранс" в Троицком административном округе города Москвы;
- автобусный парк ГУП "Мосгортранс" в Новомосковском административном округе города Москвы;
- автобусный парк ГУП "Мосгортранс" в Руднево (ВАО);
- перебазирование 12 автобусного парка (200 машиномест) из г. Красногорска в Митино, коммунальную зону "Пенягино". Площадь земельного участка - 6,3 га;
- материально-техническая база, включая базу по ремонту трамвайных путей ГУП "Мосгортранс" в производственной зоне "Бутово";
- автобусный парк ГУП "Мосгортранс" в Солнцево;
- автобусный парк ГУП "Мосгортранс" в Бутово;
- конечные станции городского пассажирского транспорта, в том числе в целях вывода из жилых домов и конечных станций для экспресс-маршрутов;
- реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс" для обеспечения технической эксплуатации автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
В связи с закупкой трамваев нового поколения необходимо произвести реконструкцию трамвайного депо им. Н.Е. Баумана и Краснопресненского трамвайного депо.
Планируется вывод 4-го троллейбусного парка после строительства троллейбусного парка в Коровино.
В целях повышения провозной способности наземного городского пассажирского транспорта и качества предоставляемых услуг в период 2012-2016 гг. предусматривается приобретение новых низкопольных большой и особо большой вместимости автобусов, троллейбусов с автономным ходом и трехсекционных низкопольных трамваев, полностью приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, в том числе за счет инвестиций частных перевозчиков.
Подвижной состав будет пополняться современными моделями, обеспечивающими более высокий уровень комфорта пассажиров, с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, в том числе в целях снижения поездок населения на личном автомобильном транспорте по городу. Будут приобретаться автобусы с двигателями, соответствующими нормам ЕВРО-5, и также автобусы, работающие на альтернативных видах топлива.
Подвижной состав электрического транспорта будет оснащаться энергосберегающими тяговыми установками.
Планируется проектирование и строительство следующих линий скоростного трамвая:
- Бирюлево Западное - метро "Пражская" - ул. Красного Маяка (до пересечения с Чертановской улицей);
- шоссе Энтузиастов (3-я Владимирская улица) до Московской кольцевой автомобильной дороги;
- Открытое шоссе - Уссурийская улица - Гольяново - Хабаровская улица;
- метро "Планерная" - г. Химки.
По состоянию на 1 января 2011 г. требовалось восстановить 194 км путей, что составляет 47% от общей протяженности трамвайных путей в городе Москве.
В целях увеличения скорости и безопасности перевозок трамвайным транспортом, снижения уровня шума до нормативной величины (30-40 дБА) на всей маршрутной сети предусматривается восстановление и модернизация трамвайных путей на современном техническом уровне.
Указанные работы планируется провести за счет средств, предусмотренных на увеличение уставного капитала ГУП "Мосгортранс" (мероприятие 0102009 "Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"). При модернизации трамвайных путей будут предусмотрены меры по их обособлению от проезжей части для ускоренного движения трамвая.
Организация выделенных полос на улично-дорожной сети города Москвы. В течение 2009-2011 гг. в Москве было организовано 86,7 км выделенных полос для наземного общественного транспорта.
В результате получен положительный эффект: скорость движения на этих участках увеличилась в среднем на 20-30%, пассажиропоток увеличился на 15%.
Учитывая эффективность реализованных мероприятий, органами исполнительной власти города Москвы принято решение о дальнейшем обустройстве 23 участков улично-дорожной сети города Москвы для движения маршрутного транспорта по выделенной полосе.
В целях формирования рынка легального легкового такси в городе Москве планируется:
- увеличить парк легальных легковых такси до 50-55 тыс. автомобилей, полностью побороть нелегальный сегмент рынка таксомоторных услуг;
- ввести дополнительные требования к автомобилям и водителям легковых такси, направленные на повышение безопасности, комфорта и качества перевозок пассажиров и багажа, в том числе введение единой цветовой гаммы автомобилей;
- создать городской колл-центр, обеспечивающий мониторинг работы легковых такси, взаимодействие с пассажирами и диспетчеризацию заказов;
- ввести обязательное страхование пассажиров;
- ввести единый тариф поездок для пассажиров;
- обустроить на территории города не менее 500 стоянок легковых такси, оборудованных соответствующими дорожными знаками и разметкой.
Предполагается предоставление субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе Москве, в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок.
Планируется модернизация маршрутной сети, создание новой модели работы наземного городского пассажирского транспорта и проведение конкурсов на обслуживание маршрутов по городу Москве, внедрение новых тарифных планов для пассажиров, в том числе интермодального билета и универсальной электронной карты. Кроме того, предусматривается увязать маршрутную сеть движения наземного городского пассажирского транспорта с инфраструктурой железной дороги и Московского метрополитена.
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления предусматривается сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы до 15 минут.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение объемов перевозок на наземном транспорте на 27%;
- создание интегрированной системы общественного транспорта, предусматривающей взаимодействие наземного городского пассажирского транспорта с другими видами транспорта;
- снижение среднего уровня наполнения салонов подвижного состава наземного городского общественного транспорта в часы пик до 4,1 человека на кв. м свободной площади пола;
- снижение среднего интервала в часы пик на основных маршрутах до 6 минут;
- повышение средней скорости движения общественного транспорта в часы пик до 18 км/ч;
- развитие легальных таксомоторных перевозок в городе с доведением их численности до 50-55 тыс. единиц.

7.3. Подпрограмма "Общественный транспорт
"Железнодорожный транспорт"

Целью реализации планов по развитию пригородного железнодорожного сообщения является увеличение его провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения.
Задачи подпрограммы:
- строительство дополнительных главных путей на пригородных участках на всех направлениях;
- строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок;
- повышение качества пригородно-городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава;
- повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагономоечными комплексами;
- максимальное "отвлечение" от Московского железнодорожного узла транзитных потоков грузов на дальние обходы и Большое Московское окружное кольцо;
- реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.
Развитие железнодорожной инфраструктуры также необходимо для эффективного транспортного обслуживания пассажиров при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Организация пассажирского движения на Малом кольце Московской железной дороги, интегрированного с метрополитеном и пригородным железнодорожным сообщением.
Строительство дополнительных главных путей на следующих направлениях Московского железнодорожного узла: Ярославское, Горьковское, Курское, Казанское, Савеловское, Павелецкое, Киевское, Смоленское, Октябрьское протяженностью 218,6 км.
Реконструкция и строительство новых вокзалов и пассажирских технических станций для обслуживания пассажиров дальнего следования: Каланчевская, Рогожская, Москва-Сити.
Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино.
Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва - Одинцово, Москва - Усово.
Благоустройство пяти привокзальных площадей.
Установка билетопечатающих автоматов по продаже билетов, интегрированных с универсальной электронной картой, на всех станциях и остановочных пунктах.
Оборудование турникетными комплексами железнодорожных станций и остановочных пунктов.
Приобретение нового подвижного состава для пригородного сообщения.
Закрытие или перепрофилирование пяти грузовых дворов.
При проектировании объектов будет предусматриваться и доступность для маломобильных категорий населения в соответствии с действующими нормами законодательства города Москвы.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в черте города на 35%;
- увеличение объемов перевозок грузов до 111,5 млн. тонн в год;
- уменьшение следования через Москву транзитных грузов;
- обеспечение доступности железнодорожного транспорта для маломобильных групп населения;
- повышение провозной способности пригородного железнодорожного транспорта;
- снижение нагрузки на метрополитен и наземный городской пассажирский транспорт;
- увеличение средней скорости движения пригородных поездов.

7.4. Подпрограмма "Общественный транспорт
"Внутренний водный транспорт"

Целью подпрограммы является повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы;
- обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения;
- повысить экологичность транспортной системы;
- увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).
Перечень мероприятий подпрограммы.
Реконструкция внутренних водных путей ФГУП "Канал им. Москвы" в целях улучшения эксплуатационных параметров судоходных гидротехнических сооружений и повышения их пропускной способности, в том числе:
- модернизация технического флота портов, судоходных компаний и повышение интенсивности его использования;
- развитие средств связи и спутниковой навигации;
- создание инфраструктуры внутренних водных путей ФГУП "Канал им. Москвы" и реки Москвы для развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха.
Развитие речного флота, в том числе:
- проведение реновации судов, ремонта и модернизации на Московском судоремонтном и судостроительном заводе;
- ускоренное списание морально и физически устаревших судов, подготовка решения о запрещении эксплуатации судов, создающих угрозу для безопасности судоходства.
Реконструкция московских портов и реформирование портовой деятельности, в том числе:
- улучшение технического состояния причальных сооружений в портах;
- модернизация и замена морально и физически изношенного перегрузочного оборудования и иных технических средств и устройств;
- создание специализированных портовых мощностей для освоения новых видов грузопотоков, прежде всего для переработки контейнеров в ОАО "Южный речной порт";
- капитальный ремонт и развитие припортовых железнодорожных и автомобильных подъездных путей для обеспечения интеграции в общую транспортную систему города.
Расширение взаимодействия со смежными видами транспорта за счет внедрения качественно новых логистических схем и технологий организации транспортного процесса города, прежде всего интермодальных перевозок, организация речного такси.
При проектировании объектов будет предусматриваться доступность для маломобильных категорий населения в соответствии с действующими нормами.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- снижение нагрузки на другие виды транспорта и улично-дорожную сеть;
- повышение производительности и пропускной способности Южного порта и причалов;
- снижение затрат времени на пересечение реки Москвы;
- увеличение объемов перевозок пассажиров с 0,67 до 1,1 млн. человек.

7.5. Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений)"

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих основных целей:
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
- увеличение плотности улично-дорожной сети;
- улучшение качества ремонта и содержания дорог.
Задачи подпрограммы:
- повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта за счет реконструкции, нового строительства улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств;
- разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей;
- уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.
Перечень мероприятий подпрограммы.
В 2012-2016 годах планируется провести работы по реконструкции 18 радиальных магистралей (Варшавское шоссе, Севастопольский проспект, Профсоюзная улица, Ленинский проспект, проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Волоколамское шоссе, Дмитровское шоссе, Алтуфьевское шоссе, Щелковское шоссе, Каширское шоссе, Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Рублевское шоссе (Балаклавский проспект), Можайское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, Ленинградское шоссе).
Предусматривается также реконструкция северо-западной и северо-восточной хорд на отдельных участках дорог, а также Садового кольца.
В 2013-2015 годах на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы планируются строительство и реконструкция следующих объектов улично-дорожной сети:
- реконструкция центральной автомобильной дороги в поселке Коммунарка с выходом в район Бутово;
- реконструкция автомобильной дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе (дер. Саларьево - дер. Мамыри);
- реконструкция автомобильной дороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе, через дер. Митькино, Крекшино, Ивановское, Разозкино, Верховье до г. Троицка;
- реконструкция автомобильной дороги от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от дер. Рассказовка до г. Московский;
- реконструкция автомобильной дороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе);
- строительство автомобильной дороги из Бутово до автомобильной дороги "пос. Коммунарка - аэропорт Остафьево";
- реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль на участке 20 км до 49 км.
Предусматривается выполнение объемов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Показатель количественного измерителя по суммарному "перепробегу" автомобильного транспорта "К" (определяется для среднесуточного количества автомобильного транспорта как отношение фактического пробега к кратчайшему расстоянию между начальной и конечной точкой маршрута) на данный момент составляет 1,53. К 2016 году планируется уменьшить его до 1,35, что позволит сократить время движения автомобильного транспорта в пути, увеличить скорость его движения.
Подпрограммой предусматривается выполнение локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети, в том числе расширение проезжей части, обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети, а также в технических зонах метрополитена, устройство перехватывающих парковок, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта, устройство отстойно-разворотных площадок, устройство пешеходных зон.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- построить и реконструировать 388,6 км дорог;
- увеличить пропускную способность радиальных направлений на 11%;
- сократить протяженность перегруженных участков вылетных магистралей на 9%, или на 44 км;
- сокращение коэффициента перепробега автомобильного транспорта с 1,58 до 1,42;
- строительство (реконструкция) 55 искусственных сооружений;
- выполнение капитального ремонта около 100 инженерно-транспортных сооружений;
- выполнение ежегодного объема ремонта объектов дорожного хозяйства (проезжая часть, тротуары, обочины, остановки).
При сооружении и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры будут предусмотрены мероприятия по обеспечению их доступности для инвалидов.

7.6. Подпрограмма "Грузовой транспорт"

Целью подпрограммы является снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.
Задачи подпрограммы:
- подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, регулирующих вопросы перевозки товаров и услуг от поставщиков к потребителям, исключающих транзитные грузопотоки через Москву;
- снижение отрицательного влияния грузового транспорта на движение общественного пассажирского транспорта, в том числе на загрузку улично-дорожной сети;
- повышение экологичности транспортной системы.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Введение с 2013 года ограничений на движение грузовых транспортных средств в различных городских зонах (в том числе по Московской кольцевой автомобильной дороге) в определенные часы и дни.
Создание мест стоянок для грузовых транспортных средств при подъездах к городу и в определенных городских зонах в целях ожидания окончания действия ограничения движения.
Введение ограничений по въезду грузового транспорта за черту Московской кольцевой автомобильной дороги.
Снижение транзитного движения грузового транспорта по Московской кольцевой автомобильной дороге и улично-дорожной сети Москвы.
Переход от стихийного функционирования рынка услуг перевозки грузов к государственному регулированию в соответствии с социальными и экономическими интересами, а также снижение негативных последствий функционирования рынка транспортных услуг.
Создание механизмов контроля за соблюдением установленных требований и правил в сфере грузовых перевозок, в том числе в рамках передачи полномочий саморегулируемым организациям.
Создание специальных площадок для разгрузки-погрузки грузового транспорта, разработка требований по обустройству мест погрузки-разгрузки грузов на объектах грузогенерации, грузопритяжения и грузообработки.
Разработка программы и оснащение материальной базы для повышения профессионального уровня операторов рынка грузовых перевозок - внедрение информационных технологий, направленных на обеспечение прозрачности рынка и правовую защищенность пользователей транспортных услуг.
Размещение логистических центров с учетом дислокации мест грузогенерации, грузопритяжения и грузообработки, в том числе с использованием транспортной модели.
Сокращение количества перевозок транзитных грузов через Москву, в том числе путем максимального отвлечения от Московского железнодорожного узла транзитных потоков грузов на дальние обходы и Большое Московское окружное кольцо.
Расширение взаимодействия грузового транспорта со смежными видами транспорта для перевозки грузов за счет внедрения качественно новых логистических схем и технологий организации транспортного процесса города.
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления предусматривается сокращение времени ожидания в очереди до 15 минут при обращении граждан в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для получения:
- разовых пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового транспорта в зонах ограничения его движения;
- пропусков сроком действия не более одного года, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения;
- пропусков, дающих право въезда и передвижения по Московской кольцевой автомобильной дороге.
Размещение логистических центров с использованием транспортной модели при учете расположения точек грузогенерации и грузопритяжения.
Запуск механизмов стимулирования перевозок строительных грузов речным транспортом.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву на 25%;
- снижение численности парка грузовых автомобилей на 60 тыс. единиц;
- увеличение объемов грузовых перевозок железнодорожным и водным транспортом;
- улучшение экологической и транспортной обстановки в городе.

7.7. Подпрограмма "Автовокзалы
и транспортно-пересадочные узлы"

Целью подпрограммы является создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения.
Задачи подпрограммы:
- формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы;
- повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах;
- ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов;
- оказание сопутствующих услуг пассажирам.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Автовокзалы.
Планируется построить в городе Москве четыре автовокзала и реконструировать три автостанции и один автовокзал, а также три временных автостанции. Автовокзалы должны располагаться преимущественно около периферийных станций метро (не более 5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги) и обслуживать автобусные маршруты по вылетным направлениям выезда из города Москвы, прилегающим к месту их расположения.
В целях развития сети автовокзалов в городе Москве планируется строительство 4 автовокзалов первой очереди. Автовокзал у станции метро "Котельники" позволит значительно разгрузить Щелковский автовокзал, транспортно-пересадочный узел у станции метро "Выхино", обслуживая маршруты восточного направления как в межсубъектном, так и в пригородном сообщениях. Автовокзал в районе Ясенево планируется разместить у строящейся станции Бутовской линии легкого метро "Лесопарковая", что позволит обслуживать маршруты южного направления, разгрузив транспортно-пересадочный узел у станций метро "Южная", "Аннино", ул. Академика Янгеля и Варшавское шоссе. Размещение автовокзала в непосредственной близости от Московской кольцевой автомобильной дороги и узловой станции метрополитена создаст комфортные условия для перевозчиков и пассажиров, так как значительно сократится время в пути и у пассажиров появится возможность пересадки на две линии метрополитена. Автовокзал в районе Дегунино планируется разместить у строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Селигерская" для обслуживания маршрутов северного направления. В настоящее время маршруты Дмитровского направления отправляются с площади Савеловского вокзала. Размещение автовокзала с глубиной 5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги по Дмитровскому шоссе также создаст комфортные условия для перевозчиков и пассажиров. Автовокзал в районе станции метро "Саларьево" позволит обслуживать междугородные и пригородные маршруты западного направления и перевести туда маршруты из нелегальных пунктов отправления у станций метро "Юго-Западная" и "Кунцевская".
При проектировании предусматривается возможность включения автовокзалов в состав капитальных (многоуровневых) транспортно-пересадочных узлов.
Транспортно-пересадочные узлы.
Основное назначение узлов - обеспечение комфортных условий для пересадки пассажиров между различными видами городского пассажирского и личного транспорта или между различными линиями одного вида транспорта.
Развитие транспортно-пересадочных узлов будет способствовать снижению загрузки городской магистральной улично-дорожной сети транспортными потоками и улучшению условий обслуживания пассажиров общественного транспорта.
Реконструкция транспортно-пересадочных узлов должна вестись с учетом их роли в системе транспортного обслуживания Москвы, а также следующих принципов:
- обеспечение комфорта и удобства пассажиров;
- функциональность в размещении элементов узлов;
- комплексность формирования узлов.
С учетом вышеизложенных принципов, учитывая зарубежный опыт, на сегодняшний день существуют два основных пути реконструкции транспортно-пересадочных узлов: размещение в узлах многоэтажных пересадочных комплексов и реализация локальных плоскостных мероприятий. Учитывая значительную стоимость многоэтажных транспортно-пересадочных узлов, в качестве первого этапа целесообразно реализовывать комплекс локальных мероприятий до строительства крупных стационарных объектов.
При проектировании объектов будет предусматриваться их доступность для маломобильных категорий населения в соответствии с действующими нормами.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- построить четыре автовокзала, реконструировать три автостанции и один автовокзал, а также три временных автостанции;
- обустроить 255 плоскостных и капитальных (многоуровневых) транспортно-пересадочных узлов.

7.8. Подпрограмма "Создание единого
парковочного пространства"

Целью подпрограммы является организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города.
Задачи подпрограммы:
- сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и Правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования;
- обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта;
- формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта;
- формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Организация платных городских парковок в центральной части города Москвы в целях уменьшения количества поездок в центральной части города Москвы на личных транспортных средствах. Установка системы информирования о наличии свободных мест и оплате парковки, введение транспортных средств, оборудованных системой администрирования парковочного пространства.
Замещение парковочных мест на улично-дорожной сети внеуличными парковками.
Создание перехватывающих парковок в целях снижения поездок на личном транспорте в центральную часть города.
Создание информационной системы мониторинга и управления единым парковочным пространством.
Фиксация нарушений правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении на них транспортных средств.
Строительство 52 тыс. машиномест во всех типах гаражей.
Строительство капитальных и многоуровневых парковок (включая парковки в подэстакадных пространствах) на 543 тыс. машиномест.
Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети, в том числе вблизи объектов социальной сферы, около 200 тыс. машиномест.
Выделение бесплатных машиномест для стоянок легковых такси у объектов культуры, социальных объектов, деловых центров.
При обустройстве машиномест не менее 10% от их общего количества будет предусмотрено для парковки автомобилей инвалидов, которые будут расположены ближе ко входу в жилые дома и к зданиям социальной инфраструктуры города.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- сокращение на 46 тыс. машино-мест на улично-дорожной сети, размещенных с нарушением правил дорожного движения, в Центральном административном округе за счет применения мер администрирования и определения правил пользования городскими парковками;
- создание мест паркования на платных парковках в центральной части города к 2016 году до 140 тыс. парковочных мест;
- доведение обеспеченности населения местами хранения автомобильного транспорта до 70%;
- повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети;
- снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города;
- снижение нагрузки на внутридомовые и междомовые территории;
- максимальное преобразование мест неорганизованного хранения автомобилей в места организованного хранения автомобилей.

7.9. Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе.
Создание интеллектуальной транспортной системы"

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления транспортными потоками, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.
Задачи подпрограммы:
- адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками);
- сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков;
- информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения;
- повышение безопасности дорожного движения;
- бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Второй этап создания Интеллектуальной транспортной системы города Москвы (2012-2013 годы) предусматривает проведение работ по внедрению:
- системы мониторинга параметров транспортных потоков;
- системы информирования участников дорожного движения о текущей ситуации на дороге;
- системы управления техническими средствами регулирования и организации дорожного движения;
- системы телеобзора;
- системы управления единым парковочным пространством;
- системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- системы навигационно-информационного обеспечения на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" на территории города Москвы федеральными государственными учреждениями проводятся мероприятия по развитию материально-технической базы системы ГЛОНАСС.
Планируется введение реверсивного движения на участках: шоссе Энтузиастов (от Большого Купавенского проезда до Главной аллеи), Ярославского шоссе (от Московской кольцевой автомобильной дороги до Северянинского путепровода), проспекта Мира (Садовое кольцо - третье транспортное кольцо), Рязанского проспекта (ул. Академика Скрябина - Московская кольцевая автомобильная дорога), улицы Шереметьевской (третье транспортное кольцо - Калибровский путепровод).
В рамках реализации мероприятия "Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование" осуществляются разработка стратегического плана развития общественного транспорта Московского транспортного узла; концепций, схем и мер развития транспортной системы, парковочного, велосипедного и пешеходного пространств города Москвы; комплексных математических моделей грузовых транспортных потоков Москвы; программ "быстрых мер" по улучшению ситуации на улично-дорожной сети, наземном городском пассажирском транспорте, метрополитене; стратегического плана мероприятий стимулирования регулируемого таксомоторного транспорта; концепции и организационной модели единой системы диспетчеризации городского общественного транспорта; концепции и целевых параметров интеллектуальных систем управления транспортом; по правовому и информационному регулированию программы; по организации постоянного мониторинга удовлетворенности работой общественного транспорта; по реализации мер улучшения обслуживания пассажиров на Московском метрополитене и другие аналогичные расходы, в том числе сбор необходимой информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценка эффективности и результативности исполнения Государственной программы, проведение независимых экспертиз, а также информирование населения о мероприятиях и ходе реализации Государственной программы.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы.
Внедрение интеллектуальной транспортной системы и реверсивное движение транспорта обеспечит:
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на 10%;
- снижение аварийности на 20-25%;
- повышение регулярности и скорости движения наземного городского пассажирского транспорта;
- повышение средней скорости движения на улично-дорожной сети.

7.10. Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"

Целями подпрограммы являются:
- сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях;
- развитие велосипедного транспорта как средства для деловых поездок.
Задачи подпрограммы:
- создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города;
- формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.
Перечень мероприятий подпрограммы.
Разработать и утвердить отраслевую схему вертолетных площадок в городе Москве, которая позволит целенаправленно формировать авиационную инфраструктуру (объекты городской опорной сети вертодромов и посадочных площадок общего пользования, не менее одной в каждой префектуре).
Внедрить систему "Москва-АЗН, Ядро", которая позволит находиться в воздушном пространстве города Москвы необходимому для решения общегородских задач количеству воздушных судов, в том числе вертолетов, а также обеспечит управление и повышение качества контроля за воздушными судами при выполнении полетов над городом Москвой.
Осуществить строительство вертолетных посадочных площадок:
- в 2012 году в двух административных округах города Москвы;
- в 2013 году в четырех административных округах города Москвы;
- в 2014 году в шести административных округах города Москвы;
- в 2015 году в восьми административных округах города Москвы;
- в 2016 году в десяти административных округах города Москвы.
Разработать нормативную базу использования воздушного пространства над Москвой.
Кроме того, планируется провести модернизацию материально-технической базы аэропортов Внуково и Остафьево за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Создать велосипедную инфраструктуру, включающую в себя:
- сеть велосипедных дорожек;
- сеть велосипедных парковок.
В качестве информационной поддержки для создаваемой велосипедной инфраструктуры должны быть подготовлены велосипедные карты города Москвы, обозначающие максимально безопасные и скоростные велосипедные маршруты. Такие велосипедные карты должны быть реализованы в виде:
- уличных стендов около велосипедных дорожек;
- полиграфических велосипедных справочников;
- интерактивной интернет-карты, совместимой с мобильными устройствами.
Основой велосипедной инфраструктуры должна стать сеть парковок для велосипедного транспорта (велосипедные парковки). Велосипедные парковки должны располагаться на крупных транспортно-пересадочных узлах, а также у объектов социальной инфраструктуры, учебных заведений и мест отдыха молодежи. Создание сети велосипедных парковок по всему городу позволит значительно повысить привлекательность данного вида транспорта как удобного, мобильного, малозатратного и экологически чистого.
Создание сети велосипедных дорожек на 2012-2016 годы предполагает строительство 79,7 км совмещенных и обособленных велосипедных дорожек на территории города. Планируется размещение и устройство станций велосипедного проката с закупкой необходимого оборудования за счет внебюджетных инвестиций.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы.
Воздушный транспорт:
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации;
- создание альтернативной, не имеющей аналогов возможности преодоления транспортных заторов при решении задач управления городом без обеспечения проезда специального транспорта, проведения эвакуационных работ в течение 15 минут, что положительно скажется на своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи.
Велосипедный транспорт:
- повысить мобильность населения;
- увеличить длину сети велосипедных дорожек на 78,9 км;
- увеличить число парковочных мест для велосипедов до 17000;
- улучшить транспортную доступность между районами города;
- снизить негативное влияние на окружающую среду.

7.11. Подпрограмма "Пешеходная доступность объектов
городской инфраструктуры"

Целью подпрограммы является создание удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры (социально-культурного, бытового, торгового назначения).
Задача подпрограммы - формирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон в центральной и других частях города.
Перечень мероприятий подпрограммы.
При представленных подпрограмм, предусмотрено устройство тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных зон. Также предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных категорий населения, создание пешеходных маршрутов в центральной части города Москвы.
Планируемые показатели строительства пешеходных дорожек в административных округах города Москвы представлены в таблице:


Административные округа города Протяженность пешеходных дорожек, км
Москвы
2012 2013 2014 2015 2016

Центральный административный 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
округ города Москвы

Северный административный округ 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
города Москвы

Северо-Восточный 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
административный округ города
Москвы

Восточный административный округ 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
города Москвы

Юго-Восточный административный 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
округ города Москвы

Южный административный округ 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
города Москвы

Юго-Западный административный 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
округ города Москвы

Западный административный округ 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
города Москвы

Северо-Западный административный 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
округ города Москвы

Зеленоградский административный 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
округ города Москвы

Троицкий и Новомосковский - - 5,2 5,2 5,2
административные округа города
Москвы


"-" - мероприятие не планировалось.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- наличие удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры, приспособленных для уборки механизированным способом;
- формирование пешеходных маршрутов.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Государственной программы и подпрограмм

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере города Москвы, высокой экономической и социальной важности задач, а также возможностей их реализации с учетом принятых городом Москвой расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.
Обоснованием финансовых затрат Государственной программы являются предложения соисполнителей, а также закон города Москвы о бюджете города Москвы на текущий год и плановый период.
Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы представлено в приложениях 3, 4 к Государственной программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.".
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы представлена в приложении 5 к Государственной программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.".

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации Государственной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в таблице.


№ Вид нормативного Основные положения Ответственный исполнитель и Ожидаемые Мероприятия
п/п правового акта нормативного правового соисполнители сроки
акта принятия

1 2 3 4 5 6

1 Закон города Москвы "Об Установление основ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И 01.10.2013 ГП 01,
организации перевозок политики города Москвы по РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ пГП 01Е
грузов автомобильным совершенствованию процесса ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
транспортом в городе продвижения товаров и
Москве" услуг от поставщиков к
потребителям, исключающих
транзитные грузопотоки
через Москву

2 Постановление Утверждение Концепции ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И 01.11.2013 пГП 01З
Правительства Москвы создания единого РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
"Об утверждении парковочного пространства ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
Концепции развития города Москвы и КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО
единого парковочного определение условий ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ
пространства в городе пользования городскими ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
Москве" парковками СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В
ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

3 Постановление Увеличение территории ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И 15.03.2013 пГП 01З
Правительства Москвы города Москвы, где РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
"О внесении изменений в вводится платное ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
постановление пользование городскими
Правительства Москвы от парковками до границ
5 октября 2012 г. Бульварного кольца,
№ 543-ПП "О проведении корректировка системы
пилотного проекта по резидентных парковочных
организации платных разрешений
городских парковок в
городе Москве"

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
5 Закон города Москвы "Об Определение условий ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И 08.08.2013 пГП 01Б
организации перевозок перевозок пассажиров и РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
пассажиров наземным багажа наземным городским ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
городским транспортом пассажирским транспортом,
в городе Москве" урегулирование отношений,
возникающих между
перевозчиками и
пассажирами, владельцами
инфраструктуры и
заказчиками транспортного
обслуживания

6 Постановление Определение требований к ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И 31.10.2013 пГП 01А,
Правительства Москвы дисциплине работников РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ пГП 01Б
"Об утверждении общественного транспорта, ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
стандартов обслуживания труд которых
пассажиров непосредственно связан с
общественного движением подвижного
транспорта в городе состава, а также правил
Москве" поведения пассажиров в
общественном транспорте


10. Методы оценки эффективности и результативности
реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:

И рез - Результативность реализации программы (подпрограммы);



где:
- фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы);
- нормативный (плановый) показатель, утвержденный программой;
n - количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) программы (подпрограммы).

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:

И эфф = И рез / И финрез, где:

И эфф - индекс эффективности;
И рез - индекс нефинансовой результативности;
И финрез - индекс финансовой результативности.

Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы в соответствии с таблицей:


Наименование Значение показателя Качественная оценка мероприятия,
показателя подпрограммы, программы в целом

Индекс 1,0 < Иэфф < 2,0 Высокоэффективные
эффективности
(Иэфф) 0,7 < Иэфф < 1,0 Уровень эффективности средний

0,5 < Иэфф < 0,7 Уровень эффективности низкий

Иэфф < 0,5 или Неэффективные
Иэфф > 2,0






Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг."

Таблица 1

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ "МЕТРОПОЛИТЕН"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Общественный транспорт "Метрополитен"
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Снижение количества жителей города, проживающих вне шаговой доступности от станций метрополитена, сокращение времени в
пути до "мест приложения труда", повышение комфортности (снижение наполняемости вагонов)

Задачи 1. Формирование Третьего пересадочного контура.
подпрограммы 2. Продление действующих радиальных линий.
3. Строительство новых радиальных направлений.
4. Строительство новых станций на действующих линиях.
5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения: шуц-линиями, лифтами,
перилами, пандусами, системами звукового оповещения и "бегущей строкой". Новые станции метрополитена должны быть
полностью приспособлены для удобного перемещения инвалидов

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
с разбивкой по
годам реализации Общественный транспорт "Метрополитен"
Государственной
программы города 01А0000.01 Объем перевозок млрд. 2,46 2,48 2,52 2,57 2,8
Москвы пассажиров
в год

01А0000.02 Протяженность линий км 314,1 328,1 346 376,7 406
метрополитена

01А0000.03 Доля населения, проживающего в % 80 80,7 81,6 83 85
зоне транспортной доступности от станций
метрополитена в радиусе 2 км

01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов человек на 5,1 5 4,9 4,71 4,53
метро в утренние и вечерние часы пик кв. м

01А0000.05 Количество построенных ед. 3 7 9 15 14
станций

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
и мероприятий программы и
подпрограммы мероприятий
по годам подпрограммы
реализации и по
главным 1 2 3 4 5 6 7 8 9
распорядителям
бюджетных средств Общественный транспорт 780, Всего, в т.ч.: 97319229,4 153169466,0 170124854,5 207029090,0 180026099,1 807668739,0
"Метрополитен" 806,
824, - бюджет города 94580111,6 145808346,0 143943824,5 174381000,0 151879159,1 710592441,2
840 Москвы

- средства - 3393300,0 - - - 3393300,0
федерального
бюджета

- средства - - - - - -
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 2739117,8 3967820,0 26181030,0 32648090,0 28146940,0 93682997,8
юридических и
физических лиц

Развитие линий 806 Всего 96404973,4 148683310,0 168982820,0 205839090,0 178880940,0 798791133,4
метрополитена
- бюджет города 93665855,6 144715490,0 142801790,0 173191000,0 150734000,0 705108135,6
Москвы

- средства 2739117,8 3967820,0 26181030,0 32648090,0 28146940,0 93682997,8
юридических и
физических лиц

Возмещение затрат ГУП 780 Всего 914256,0 914256,0 955397,5 995524,2 1145159,1 4924592,8
"Московский
метрополитен" в связи бюджет города 914256,0 914256,0 955397,5 995524,2 1145159,1 4924592,8
с оказанием услуг по Москвы
перевозке пассажиров
на Московской
монорельсовой
транспортной системе

Возмещение затрат ГУП 780 Всего - 3571900,0 186637,0 194475,8 0,0 3953012,8
"Московский
метрополитен" на бюджет города - 178600,0 186637,0 194475,8 0,0 559712,8
реализацию мероприятий Москвы
по обеспечению
безопасности населения федеральный - 3393300,0 3393300,0
на метрополитене в бюджет
рамках Комплексной
программы обеспечения
безопасности населения
на транспорте

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 2

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ "НАЗЕМНЫЙ ГОРОДСКОЙ
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Увеличение провозной способности и качества и комфортности перевозок

Задачи 1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижение времени в
подпрограммы пути.
2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.
3. Приобретение подвижного состава, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.
4. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети,
обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.
5. Введение единого проездного билета на все виды транспорта и нового тарифного плана.
6. Доведение количества легальных легковых автомобилей-такси до 50-55 тысяч единиц, ориентированность перевозки
пассажиров в центральной части города на общественный транспорт и такси.
7. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (стоянки)

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Общественный транспорт "Наземный городской
Государственной пассажирский транспорт"
программы города
Москвы 01Б0000.01 Объем перевозок млрд. 2,1 2,32 2,44 2,56 2,68
пассажиров
в год

01Б0000.02 Доля подвижного состава % 60,43 65 70 75 80
наземного городского пассажирского
транспорта, приспособленного для перевозки
маломобильных групп населения

01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных км/ч 21,4 26 28 30 30
маршрутов общественного транспорта на
выделенных полосах

01Б0000.04 Средний интервал движения мин. 7,3 7 6,5 6,3 6
наземного городского пассажирского
транспорта в утренние и вечерние часы пик

01Б0000.05 Среднее наполнение салона в человек 4,68 4,6 4,5 4,3 4,1
утренние и вечерние часы пик на кв. м
свободной
площади
пола

01Б0000.06 Средняя скорость общественного км/ч 14,79 15,0 15,5 16,5 18
транспорта в часы пик

01Б0000.07 Выполнение расписания наземного % 98,5 98 98 98 98
городского пассажирского транспорта

01Б0000.08 Легальное такси ед./100 183 275 345 390 430
тыс.
человек

01Б0000.09 Доля маршрутов наземного % 76 76 80 81 85
городского пассажирского транспорта,
доступных для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям 1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджетных средств
Общественный транспорт 163, Всего, в т.ч.: 26016699,8 19635228,1 28265007,0 29741312,4 31746422,0 135404669,3
"Наземный городской 761,
пассажирский 780, - бюджет города 19517638,6 10253418,1 16772557,0 12826392,4 13217402,0 72587408,1
транспорт" 806, Москвы
814,
824, - средства 45057,8 501000,0 353500,0 - - 899557,8
840 федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 6454003,4 8880810,0 11138950,0 16914920,0 18529020,0 61917703,4
юридических и
физических лиц

Оказание 780 Всего 1012139,0 2288036,5 2393726,4 2496782,8 1693600,3 9884285,0
государственными
учреждениями города бюджет города 1012139,0 2288036,5 2393726,4 2496782,8 1693600,3 9884285,0
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Проведение 780 Всего - 118413,2 - - - 118413,2
капитального ремонта
государственными бюджет города
учреждениями Москвы

Возмещение затрат ГУП 780 Всего 37633,6 71296,6 74476,7 77604,7 53083,2 314094,8
"Мосгортранс" по
перевозке пассажиров бюджет города 34575,8 71296,6 74476,7 77604,7 53083,2 311037,0
без оплаты проезда и Москвы
иных расходов,
связанных с федеральный 3057,8
обеспечением бюджет
проведения массовых
мероприятий

Расчеты в рамках 780 Всего 799163,1 826875,0 864084,4 900375,9 957211,1 4347709,5
Соглашения с
Московской областью бюджет города 799163,1 826875,0 864084,4 900375,9 957211,1 4347709,5
Москвы

Обеспечение 780 Всего 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 67707,4 307707,4
деятельности
автономной бюджет города 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 67707,4 307707,4
некоммерческой Москвы
организации "Дирекция
Московского
транспортного узла"

Приобретение 780 Всего 13148976,6 6864370,0 14121500,0 17319500,0 17675000,0 69129346,6
подвижного состава
наземного городского бюджет города 12504909,4 1844100,0 8033910,0 6717000,0 8000000,0 37099919,4
пассажирского Москвы
транспорта
средства 0,0
федерального
бюджета

средства 644067,2 5020270,0 6087590,0 10629500,0 9675000,0 32056427,2
юридических и
физических лиц

Развитие 806 Всего 634302,7 2025820,0 1956680,0 2690810,0 4280130,0 11587742,7
инфраструктуры парков
и депо городского бюджет города 479624,1 1150000,0 1195000,0 1700000,0 1766300,0 6290924,1
пассажирского Москвы
транспорта
средства 42000,0 501000,0 353500,0 - - 896500,0
федерального
бюджета

средства 112678,6 374820,0 408180,0 990810,0 2513830,0 4400318,6
юридических и
физических лиц

Обустройство конечных 806 Всего 79949,8 400000,0 600000,0 500000,0 519500,0 2099449,8
станций городского 814
пассажирского бюджет города 79949,8 400000,0 600000,0 500000,0 519500,0 2099449,8
транспорта Москвы

Развитие троллейбусной 806 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0
контактной сети и
тяговых подстанций бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0
Москвы

Развитие иных объектов 163 Всего 4878957,6 4006620,0 5310980,0 2524610,0 2540190,0 19261357,6
инфраструктуры ГУП
"Мосгортранс" бюджет города 4021700,0 3360900,0 3187800,0 0,0 0,0 10570400,0
Москвы

780 средства 857257,6 645720,0 2123180,0 2524610,0 2540190,0 8690957,6
юридических и
физических лиц

Создание 806 Всего 524669,3 0,0 100000,0 550000,0 2100000,0 3274669,3
инфраструктуры
скоростного трамвая бюджет города 524669,3 0,0 100000,0 100000,0 100000,0 824669,3
города Москвы Москвы

средства 450000,0 2000000,0 2450000,0
юридических и
физических лиц

Возмещение части 780 Всего 908,1 133796,8 263559,5 274629,0 0,0 672893,4
затрат на уплату
лизинговых платежей по бюджет города 908,1 133796,8 263559,5 274629,0 0,0 672893,4
договорам лизинга, Москвы
заключенным на
приобретение
транспортных средств,
используемых для
осуществления
транспортного
обслуживания населения
в сфере таксомоторных
перевозок

Развитие легковых 780 Всего 4840000,0 2840000,0 2520000,0 2320000,0 1800000,0 14320000,0
таксомоторных
перевозок средства 4840000,0 2840000,0 2520000,0 2320000,0 1800000,0 14320000,0
юридических и
физических лиц

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 3

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения

Задачи 1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках на всех направлениях.
подпрограммы 2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.
3. Повышение качества пригородно-городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации
тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.
4. Повышение качества обслуживания пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции
и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и
вагономоечными комплексами.
5. Максимальное отвлечение от Московского железнодорожного узла транзитных потоков грузов на дальние обходы и
Большое Московское окружное кольцо.
6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Общественный транспорт "Железнодорожный
Государственной транспорт"
программы города
Москвы 01В0000.01 Объем перевозок (городское и млрд. 0,63 0,64 0,7 0,73 0,85
пригородное сообщение) пассажиров
в год

01В0000.02 Средний интервал движения мин. 5,9 5,9 5,6 5,4 5,3
пригородных пассажирских поездов в утренние
и вечерние часы пик

01В0000.03 Выполнение расписания % 99 99 99 99 99
пригородного пассажирского транспорта

01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование шт. - - - 5 -
грузовых дворов

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям 1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджетных средств
Общественный транспорт 163, Всего, в т.ч.: 16415034,0 58400718,4 57275252,6 45227710,8 10700584,3 188019300,1
"Железнодорожный 761,
транспорт" 780, - бюджет города 450000,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3 8952369,9
806, Москвы
824,
840 - средства 13678400,0 38137900,0 38108900,0 29583000,0 - 119508200,0
федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 2286634,0 18282715,5 17097145,1 13488596,6 8403639,0 59558730,2
юридических и
физических лиц

Возмещение 780 Всего 0,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3 8502369,9
организациям
железнодорожного бюджет города 0,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3 8502369,9
транспорта Москвы
недополученных
доходов, возникающих
при установлении
Правительством Москвы
цен (тарифов) на
перевозки пассажиров
железнодорожным
транспортом общего
пользования в
пригородном сообщении
ниже экономически
обоснованного уровня

Возмещение затрат ОАО 780 Всего 450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450000,0
"РЖД" на проведение
работ по бюджет города 450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450000,0
благоустройству и Москвы
созданию
интеллектуальной
комплексной системы
безопасности на
привокзальных
территориях

Реализация проектов 780 Всего 14635400,0 44794200,0 41719200,0 34587000,0 7344700,0 143080500,0
развития
инфраструктуры средства 957000,0 6656300,0 3610300,0 5004000,0 7344700,0 23572300,0
Московского юридических и
железнодорожного узла физических лиц

средства 13678400,0 38137900,0 38108900,0 29583000,0 0,0 119508200,0
федерального
бюджета

Развитие пригородных 780 Всего 880000,0 4822000,0 7100000,0 2100000,0 1000000,0 15902000,0
железнодорожных
перевозок за счет средства 880000,0 4822000,0 7100000,0 2100000,0 1000000,0 15902000,0
инвестиций ОАО юридических и
"Центральная физических лиц
пригородная
пассажирская компания"

Развитие пригородных 780 Всего 433300,0 6704498,5 6383345,1 6384596,6 58939,0 19964679,2
железнодорожных
перевозок за счет средства 433300,0 6704498,5 6383345,1 114146,6 58939,0 19964679,2
инвестиций ОАО юридических и
"Аэроэкспресс" физических лиц

Развитие пригородных 780 Всего 16334,0 99917,0 3500,0 - - 119751,0
железнодорожных
перевозок за счет средства 16334,0 99917,0 3500,0 - - 119751,0
инвестиций ОАО юридических и
"Московско-Тверская физических лиц
пригородная
пассажирская компания"

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 4

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ "ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта,
расположенных на территории города Москвы

Задачи 1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.
подпрограммы 2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.
3. Повысить экологичность транспортной системы.
4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов)

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Общественный транспорт "Внутренний водный
Государственной транспорт"
программы города
Москвы 01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок млн. 0,76 0,8 0,9 1,0 1,1
пассажиров человек

01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов млн. тонн 3,5 4,1 4,9 5,7 6,5

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям 1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджетных средств
Общественный транспорт 761, Всего, в т.ч.: 50000,0 868000,0 2865000,0 5459000,0 4063200,0 13305200,0
"Внутренний водный 778,
транспорт" 780, - бюджет города
806, Москвы
824
- средства - 58000,0 183000,0 2304000,0 2424200,0 4969200,0
федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 50000,0 810000,0 2682000,0 3155000,0 1639000,0 8336000,0
юридических и
физических лиц

Обеспечение надежности 780 Всего 0,0 0,0 0,0 1170000,0 1483900,0 2653900,0
объектов
инфраструктуры ФГУП федеральный 1170000,0 1483900,0 2653900,0
"Канал имени Москвы", бюджет
в том числе
реконструкция
гидроузлов
"Карамышево" и
"Перерва"

Модернизация Южного 780 Всего 50000,0 15000,0 20000,0 15000,0 20000,0 120000,0
речного порта
юридические 50000,0 15000,0 20000,0 15000,0 20000,0 120000,0
лица

Реконструкция 780 Всего - 58000,0 183000,0 1134000,0 940300,0 2315300,0
Северного речного
вокзала и порта федеральный - 58000,0 183000,0 1134000,0 940300,0 2315300,0
бюджет

Создание системы 780 Всего - 795000,0 2662000,0 3140000,0 1619000,0 8216000,0
интермодальных
пассажирских перевозок юридические - 795000,0 2662000,0 3140000,0 1619000,0 8216000,0
с использованием лица
внутреннего водного
транспорта

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 5

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
(СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ)"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и
подпрограммы инженерно-транспортных сооружений)
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы 1. Повышение пропускной способности и связности улично-дорожной сети.
2. Увеличение плотности улично-дорожной сети.
3. Улучшение качества ремонта и содержания дорог

Задачи 1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта за счет реконструкции, нового строительства
подпрограммы улично-дорожной сети, организации выделенных полос.
2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в столичной
агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.
3. Повысить связность улично-дорожной сети города, уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет
развития хордовых связей

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
с разбивкой по
годам реализации 1 2 3 4 5 6 7
Государственной
программы города Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Москвы (строительство, реконструкция, ремонт
и содержание автомобильных дорог и
инженерно-транспортных сооружений)

01Д0000.01 Плотность дорожной сети км/кв. км 3,95 4,00 4,12 4,2 4,28

01Д0000.02 Средняя протяженность км 533,5 525 507 500 491
перегруженных участков магистралей

01Д0000.03 Средняя скорость транспортных км/ч 17 18 19 20 20
средств на вылетных магистралях в утренние
и вечерние часы пик

01Д0000.04 Пропускная способность тыс. машин 74 105 108 111 114
радиальных направлений в час

01Д0000.05 Коэффициент перепробега 1,56 1,5 1,47 1,44 1,42
автомобильного транспорта

01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных % 23,34 16,37 16,37 16,37 16,37
дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения

01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных % 100 100 97 85 80
дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения на присоединенных
территориях

01Д0000.08 Протяженность выделенных полос км 158,1 213,7 242,3 242,3 242,3
для движения общественного транспорта
(нарастающим итогом)

01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, % 95 95 95,5 96 97
убранной в нормативные сроки

01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного % 80 80 80,5 81 82
хозяйства, с которых снег утилизирован в
течение трех суток после снегопада, в общей
площади объектов дорожного хозяйства при
выпадении 6 см

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
и мероприятий программы и
подпрограммы мероприятий
по годам подпрограммы
реализации и по
главным 1 2 3 4 5 6 7 8 9
распорядителям
бюджетных средств Автомобильные дороги и 509, Всего, в т.ч.: 146480292,0 191867768,0 202088842,6 197847237,2 215583567,0 968967706,8
улично-дорожная сеть 761,
(строительство, 778, - бюджет города 146480292,0 191867768,0 202088842,6 197847237,2 215583567,0 953867706,8
реконструкция, ремонт 806, Москвы
и содержание 814,
автомобильных дорог и 824, - средства 15100000,0 15100000,0
инженерно- 840, федерального
транспортных 901, бюджета
сооружений) 911,
921, - средства - - - - - -
931, бюджетов
941, государственных
951, внебюджетных
961, фондов
971,
981, - средства - - - - - -
991, юридических и
992 физических лиц

Строительство и 509, Всего 83411362,9 149031600,0 143210400,0 136495900,0 153589340,1 665738603,0
реконструкция объектов 761,
дорожного хозяйства, в 806, - бюджет города 83411362,9 133931600,0 143210400,0 136495900,0 153589340,1 650638603,0
том числе обустройство 814, Москвы
выделенных полос для 778,
движения общественного 901, - средства 15100000,0 15100000,0
транспорта 961, федерального
971, бюджета
981,
991

Оказание 778, Всего 10541740,7 12949597,9 12940974,9 13501266,5 12637729,2 62571309,2
государственными 901,
учреждениями города 911, бюджет города 10541740,7 12949597,9 12940974,9 13501266,5 12637729,2 62571309,2
Москвы государственных 921, Москвы
услуг, выполнение 931,
работ, финансовое 941,
обеспечение 951,
деятельности 961,
государственных 971,
казенных учреждений 981,
991

Приобретение 778, Всего 381260,2 - - - - 381260,2
оборудования 931,
государственными 941, бюджет города 381260,2 381260,2
учреждениями 951, Москвы
961,
981,
991

Проведение 778, Всего 111140,1 - - - - 111140,1
капитального ремонта 951,
государственными 991 бюджет города 111140,1 111140,1
учреждениями Москвы

Ремонт объектов 778, Всего 16748106,2 17830795,9 18530530,9 19323316,9 16275212,9 88707962,8
дорожного хозяйства 901,
911, бюджет города 16748106,2 17830795,9 18530530,9 19323316,9 16275212,9 88707962,8
921, Москвы
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991,
992

Разметка объектов 778, Всего 1571767,9 1715005,1 1746116,2 1819452,9 1880940,9 8733283,0
дорожного хозяйства 901,
911, бюджет города 1571767,9 1715005,1 1746116,2 1819452,9 1880940,9 8733283,0
921, Москвы
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Содержание объектов 778, Всего 20329830,9 18798869,3 19799050,2 20599335,8 23611519,3 103138605,5
дорожного хозяйства 901,
911, бюджет города 20329830,9 18798869,3 19799050,2 20599335,8 23611519,3 103138605,5
921, Москвы
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991,
992

Установка дорожных 778 Всего 531,8 12540,0 13104,3 13654,7 16863,1 56693,9
знаков
бюджет города 531,8 12540,0 13104,3 13654,7 16863,1 56693,9
Москвы

Иные расходы по 778 Всего 651155,2 820841,0 857778,8 893805,6 1053659,3 4277239,9
развитию транспортной 814
системы бюджет города 651155,2 820841,0 857778,8 893805,6 1053659,3 4277239,9
Москвы

Капитальный ремонт 778 Всего 523811,0 0,0 0,0 0,0 3520062,0 4043873,0
инженерно-
транспортных бюджет города 523811,0 0,0 0,0 0,0 3520062,0 4043873,0
сооружений Москвы

Капитальный ремонт 778 Всего 2318177,0 2318177,0
инженерно-
транспортных бюджет города 2318177,0 2318177,0
сооружений Москвы

Проведение 778 Всего 1253861,5 625816,1 1997458,0 2081351,9 0,0 5958486,9
капитального ремонта
государственными бюджет города 1253861,5 625816,1 1997458,0 2081351,9 0,0 5958486,9
учреждениями Москвы

Обеспечение 778 Всего 4635,2 - - - - 4635,2
безопасности
инженерных сооружений бюджет города 4635,2 - - - - 4635,2
Москвы

Мероприятия по 778 Всего 659129,8 355991,1 372010,7 387635,1 0,0 1774766,7
безопасности в
государственных бюджет города 659129,8 355991,1 372010,7 387635,1 0,0 1774766,7
учреждениях Москвы

Возмещение затрат 778 Всего 1244680,0 1211981,0 1266520,1 1319714,0 2444625,4 7487520,5
открытому акционерному
обществу бюджет города 1244680,0 1211981,0 1266520,1 1319714,0 2444625,4 7487520,5
"Мосводоканал" по Москвы
содержанию объектов
инженерного и
коммунального
назначения

Возмещение затрат ГУП 778 Всего 272289,2 296553,6 309898,5 322914,2 553614,8 1755270,3
"Мосводосток" по
содержанию объектов бюджет города 272289,2 296553,6 309898,5 322914,2 553614,8 1755270,3
инженерного и Москвы
коммунального
назначения

Понижение газонов до 778, Всего 1175575,3 1000000,0 1045000,0 1088890,2 0,0 4309465,5
уровня бортового камня 901,
911, бюджет города 1175575,3 1000000,0 1045000,0 1088890,2 0,0 4309465,5
921, Москвы
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Приобретение 778, Всего 7599414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7599414,1
дорожно-коммунальной 901,
техники для 911, бюджет города 7599414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7599414,1
автомобильных дорог и 921, Москвы
улично-дорожной сети 931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 6

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Грузовой транспорт
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта

Задачи 1. Подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, регулирующих вопросы продвижения товаров и услуг от
подпрограммы поставщиков к потребителям, исключающих транзитные грузопотоки через Москву.
2. Снижение отрицательного влияния грузового транспорта на движение общественного пассажирского транспорта, в том числе
на загрузку улично-дорожной сети.
3. Повышение экологичности транспортной системы

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Грузовой транспорт
Государственной
программы города 01Е0000.01. Численность грузового тысяча 299,7 299,7 290 270 240
Москвы автопарка, работающего в городе единиц

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям Грузовой транспорт 761, Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0
бюджетных средств 778,
780, - бюджет города 0,0 30000,0 30000,0
806, Москвы
824,
840 - средства
федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства
юридических и
физических лиц

Развитие транспортно- 780 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0
логистической
инфраструктуры бюджет города 0,0 30000,0 30000,0
Москвы

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 7

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "АВТОВОКЗАЛЫ И ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного
сообщения

Задачи 1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в Москве и Московской
подпрограммы области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.
2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в
транспортно-пересадочных узлах.
3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.
4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы
Государственной
программы города 01Ж0000.01. Доля крупных % 4,5 30 57 96,5 100
Москвы транспортно-пересадочных узлов, где время
на пересадку пассажиров составляет не более
8-10 мин.

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
и мероприятий программы и
подпрограммы мероприятий
по годам подпрограммы
реализации и
по главным 1 2 3 4 5 6 7 8 9
распорядителям
бюджетных средств Автовокзалы и 761, Всего, в т.ч.: 1085884,1 31536493,7 97589385,3 157533199,4 10534400,0 298279362,5
транспортно- 780,
пересадочные узлы 806, - бюджет города 585884,1 2531043,7 2601765,3 2702639,4 500000,0 8921332,5
814, Москвы
824,
826, - средства
840 федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 500000,0 29005450,0 94987620,0 154830560,0 10034400,0 289358030,0
юридических и
физических лиц

Реализация комплекса 780, Всего 1085884,1 31086493,7 97119135,3 157043198,9 10534400,0 296869112,0
мер по созданию 806,
транспортно- 814 бюджет города 585884,1 2081043,7 2131515,3 2212638,9 500000,0 7511082,0
пересадочных узлов Москвы

юридические 500000,0 29005450,0 94987620,0 154830560,0 10034400,0 289358030,0
лица

Возмещение затрат 780 Всего 0,0 450000,0 470250,0 490000,5 0,0 1410250,5
ОАО "РЖД" на
проведение работ по бюджет города 450000,0 470250,0 490000,5 0,0 1410250,5
проектированию, Москвы
благоустройству,
созданию систем
безопасности и иных
работ на территориях
транспортно-
пересадочных узлов

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 8

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Создание единого парковочного пространства
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и
ограничения числа поездок на личном автомобильном транспорте в центральную часть города

Задачи 1. Сокращение нарушений правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении
подпрограммы транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.
2. Обеспечение населения местами хранения автомобильного транспорта.
3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Создание единого парковочного пространства
Государственной
программы города 01З0000.01 Количество введенных в тыс. м/м 238,310 213,198 160,819 90,924 89,540
Москвы эксплуатацию машиномест, в том числе

01З0000.02 Количество автомобилей, тыс. м/м 43,8 32 15 10 0
паркующихся с нарушением ПДД в пределах
центра города

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
и мероприятий программы и
подпрограммы мероприятий
по годам подпрограммы
реализации и по
главным 1 2 3 4 5 6 7 8 9
распорядителям
бюджетных Создание единого 761, Всего, в т.ч.: 29877723,7 38195537,3 44267661,4 1479768,7 791493,4 114612184,5
средств парковочного 780,
пространства 806, - бюджет города 2248611,0 810518,9 834400,0 848444,8 519900,0 5261874,7
814, Москвы
824,
826, - средства
840 федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 27629112,7 37385018,4 43433261,4 631323,9 271593,4 109350309,8
юридических и
физических лиц

Реализация комплекса 806 Всего 27985905,4 37885018,4 43933261,4 1131323,9 791493,4 111727002,5
мер по созданию 814
объектов бюджет города 356792,7 500000,0 500000,0 500000,0 519900,0 2376692,7
гаражно-парковочного Москвы
назначения, в том
числе в границах юридические 27629112,7 37385018,4 43433261,4 631323,9 271593,4 109350309,8
улично-дорожной сети лица

Обустройство 778, Всего 1882933,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1882933,6
парковочных мест на 901,
дворовых территориях 911, бюджет города 1882933,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1882933,6
921, Москвы
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Оказание 780 Всего 8884,7 310518,9 334400,0 348444,8 0,0 1002248,4
государственными
учреждениями города бюджет города 8884,7 310518,9 334400,0 348444,8 0,0 1002248,4
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 9

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ.
СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Повышение эффективности управления транспортными потоками, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети,
предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах

Задачи 1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).
подпрограммы 2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.
3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет
маршрутов движения.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Организация движения транспорта в городе.
Государственной Создание интеллектуальной транспортной
программы города системы
Москвы
01И0000.01. Доля территории города Москвы, % 45 100 100 100 100
охваченная интеллектуальной транспортной
системой

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям 1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджетных средств
Организация движения 163, Всего, в т.ч.: 6796165,6 15185978,6 4875707,9 4664267,6 6011906,3 37534026,0
транспорта в городе. 778,
Создание 780, - бюджет города 5816465,6 13694470,2 4815707,9 4602767,6 6011906,3 34941317,6
интеллектуальной 806, Москвы
транспортной системы 824
- средства 979700,0 95000,0 60000,0 61500,0 0,0 1196200,0
федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 1396508,4 1396508,4
юридических и
физических лиц

Оказание 780 Всего 1536850,6 4041430,2 4121616,1 4294724,0 2011906,3 16006527,2
государственными
учреждениями города бюджет города 1536850,6 4041430,2 4121616,1 4294724,0 2011906,3 16006527,2
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Создание 780 Всего 3838313,2 8790000,0 600000,0 210000,0 4000000,0 17438313,2
интеллектуальной
транспортной системы бюджет города 3838313,2 8790000,0 600000,0 210000,0 4000000,0 17438313,2
Москвы

Стратегия развития 780 Всего 286941,3 2196508,4 28215,0 29400,0 0,0 2541064,7
транспортной системы.
Нормативно-правовое и бюджет города 286941,3 800000,0 28215,0 29400,0 0,0 1144556,3
информационное Москвы
регулирование.
Разработка средства 1396508,4 1396508,4
информационных юридических и
сервисов, направленных физических лиц
на улучшение
предоставления
транспортных услуг
населению

Возмещение операторам 780 Всего 13820,5 63040,0 65876,8 68643,6 0,0 211380,9
технического осмотра
недополученных доходов бюджет города 13820,5 63040,0 65876,8 68643,6 0,0 211380,9
в связи с проведением Москвы
без взимания платы
технического осмотра
транспортных средств

Мероприятия по 780 Всего 140540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140540,0
приобретению
передвижных бюджет города 140540,0 0,0 140540,0
диагностических линий Москвы
для проведения
технического осмотра
транспортных средств

Поддержание, развитие 780 Всего 979700,0 95000,0 60000,0 61500,0 0,0 1196200,0
и использование
системы ГЛОНАСС на средства 979700,0 95000,0 60000,0 61500,0 0,0 1196200,0
2012-2020 гг. федерального
бюджета

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 10

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Развитие новых видов транспорта
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы 1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение
возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.
2. Развитие велосипедного транспорта как средства для деловых поездок

Задачи 1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города
подпрограммы Москвы.
2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Развитие новых видов транспорта
Государственной
программы города 01К0000.01 Ввод велотранспортной сети км 12,9 16,3 20,9 17 11,8
Москвы
01К0000.02 Сокращение времени прибытия мин. 30 30 26 20 15
спасательных команд (санитарных, пожарных,
полицейских)

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям 1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджетных средств
Развитие новых видов 761, Всего, в т.ч.: 6484029,2 4084486,5 4813140,0 9925801,9 3209690,0 28517147,6
транспорта 780,
806, - бюджет города 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 30000,0 1179675,9
814, Москвы
824,
840 - средства 494000,0 2482570,8 2295130,0 6399814,9 - 11671515,7
федерального
бюджета

- средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

- средства 5787724,0 1294712,0 2204510,0 3199320,0 3179690,0 15665956,0
юридических и
физических лиц

Создание объектов 780 Всего 6281724,0 3687282,8 4499640,0 9599134,9 3209690,0 27277471,7
инфраструктуры
воздушного транспорта бюджет города 30000,0 30000,0
Москвы

средства 494000,0 2482570,8 2295130,0 6399814,9 - 11671515,7
федерального
бюджета

средства 5787724,0 1204712,0 2204510,0 3199320,0 3179690,0 15575956,0
юридических и
физических лиц

Обустройство 814 Всего 202305,2 397203,7 313500,0 326667,0 0,0 1239675,9
велосипедных дорожек и
велосипедных парковок бюджет города 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 0,0 1149675,9
Москвы

780 средства 90000,0 90000,0
юридических и
физических лиц

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016


Таблица 11

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы

Цели подпрограммы Создание удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры (социально-культурного,
бытового, торгового назначения)

Задачи Формирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон в центральной и других частях города
подпрограммы

Конечные Наименование подпрограммы Государственной Ед. изм. Значения
результаты программы города Москвы, конечного
подпрограммы с результата подпрограммы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
разбивкой по
годам реализации Пешеходная доступность объектов городской
Государственной инфраструктуры
программы города
Москвы 01Л0000.01. Строительство пешеходных км 32,9 32,9 38,1 38,1 38,1
дорожек

Ответственный ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Финансовое Наименование ГРБС Источник Расходы (тыс. руб.)
обеспечение подпрограммы финансирования
подпрограммы и Государственной 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого
мероприятий программы и
подпрограммы по мероприятий
годам реализации подпрограммы
и по главным
распорядителям 1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджетных средств
Пешеходная доступность 814, Всего Расходы на реализацию мероприятия предусмотрены в подпрограмме
объектов городской 778, "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" мероприятия "Строительство и
инфраструктуры 901, реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство
911, выделенных полос для движения общественным транспортом"
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991,
992

Этапы и сроки Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016






Приложение 2
к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг."

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Наименование показателя ГРБС Ед. измерения Фактические и плановые значения
Государственной программы
города Москвы, подпрограммы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Государственной программы
города Москвы, мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа 0100000.01 Объем перевозок в 780 млрд. 4,79 5,03 5,19 5,46 5,66 5,87 6,33
"Развитие транспортной городском и пригородном пассажиров
системы на 2012-2016 гг." сообщении год

0100000.02 Среднее время 780 мин. 67 67 67 65,5 62,3 57,9 51,9
поездки на общественном
транспорте в утренние и
вечерние часы пик из жилых
районов до "мест приложения
труда"

0100000.03 Уровень перегрузки 780 % 22,6 23,8 25 23,9 22,1 15,2 2,8
городского пассажирского
транспорта при въезде в пределы
Третьего транспортного кольца в
часы пик

0100000.04 Провозная 780 млн. 1,56 1,56 1,56 1,56 1,64 1,64 1,65
способность общественного пассажиромест
транспорта в часы пик в одном в час
направлении

0100000.05 Доля населения, 780 % 44 45 45 45 45 46 47
регулярно пользующегося
общественным транспортом

0100000.06 Доля пользователей 780 % 12 12 12 11,8 11,3 10,1 8
личного автомобильного
транспорта при въезде в пределы
Третьего транспортного кольца в
часы пик

0100000.07 Доля поездок на 780 % 42 42 42 51 57 63 65
общественном и личном
транспорте в часы пик менее 60
мин.

0100000.08 Система городской 780 % - - - 20 40 70 100
мультиязычной навигации и
информационного обеспечения
иностранных граждан

0100000.09 Среднее время в пути 780 мин. 60 60 60 60 55 55 52
в аэропорт из центра города

Подпрограмма 01А. 01А0000.01 Объем перевозок 780 млрд. 2,35 2,39 2,46 2,48 2,52 2,57 2,8
Общественный транспорт пассажиров
"Метрополитен" в год

01А0000.02 Протяженность линий 780 км 301,3 305,6 314,1 328,1 346 376,7 406
метрополитена

01А0000.03 Доля населения, 780 % 77,2 78,8 80 80,7 81,6 83 85
проживающего в зоне
транспортной доступности от
станций метрополитена в радиусе
2 км

01А0000.04 Средняя 780 человек на 5,2 5,2 5,1 5 4,9 4,71 4,53
наполняемость вагонов метро в кв. м
утренние и вечерние часы пик

01А0000.05 Количество 806 ед. 4 3 3 7 9 15 14
построенных станций
метрополитена

Мероприятие 01А0100. 01А0100.01 Ввод новых линий 806 км 11,3 4,5 8,5 14 17,9 30,7 29,3
Развитие линий метрополитена
метрополитена
01А0100.02 Приобретение 780 ед. 24 80 124 142 304 480 568
подвижного состава на новые
линии

01А0100.03 Приобретение 780 ед. - 80 216 200 88 - -
подвижного состава на
действующие линии метрополитена

01А0100.04 Количество 780 шт. 25 75 72 89 60 60 60
замененных вентиляционных
установок

01А0100.05 Количество 780 шт. 9 - 11 0 15 9 16
замененных эскалаторов,
выработавших ресурс

Мероприятие 01А0300. 01А0300.01 Плановое количество 780 тыс. 4300 4300 4484,6 4460 4760 4990 5240
Возмещение затрат ГУП перевезенных пассажиров пассажиров
"Московский метрополитен" в
связи с оказанием услуг по
перевозке пассажиров на
Московской монорельсовой
транспортной системе

Мероприятие 01А0400. 01А0400.01 Оснащение вестибюлей 780 % - 50 50 100 100 100 100
Возмещение затрат ГУП метрополитена
"Московский метрополитен" инженерно-техническими
на реализацию мероприятий средствами обеспечения
по обеспечению безопасности транспортной безопасности
населения на метрополитене
в рамках Комплексной 01А0400.02 Оснащение вестибюлей 780 % - - - - 100 100 100
программы обеспечения метрополитена
безопасности населения на инженерно-технической системой
транспорте обеспечения транспортной
безопасности

Подпрограмма 01Б. 01Б0000.01 Объем перевозок 780 млрд. 2,0 2,0 2,1 2,32 2,44 2,56 2,68
Общественный транспорт пассажиров
"Наземный городской в год
пассажирский транспорт"
01Б0000.02 Доля подвижного 780 % 29 48 60,43 65 70 75 80
состава наземного городского
пассажирского транспорта,
приспособленного для перевозки
маломобильных групп населения

01Б0000.03 Средняя скорость 780 км/ч - 24,27 21,4 26 28 30 30
полуэкспрессных маршрутов
общественного транспорта на
выделенных полосах

01Б0000.04 Средний интервал 780 мин. 7,7 7,5 7,3 7 6,5 6,3 6
движения наземного городского
пассажирского транспорта в
утренние и вечерние часы пик

01Б0000.05 Среднее наполнение 780 человек на 4,8 4,7 4,68 4,6 4,5 4,3 4,1
салона в утренние и вечерние кв. м
часы пик свободной
площади пола

01Б0000.06 Средняя скорость 780 км/ч 14,85 14,81 14,79 15,0 15,5 16,5 18
общественного транспорта в часы
пик

01Б0000.07 Выполнение 780 % 98 98 98,5 98 98 98 98
расписания наземного городского
пассажирского транспорта

01Б0000.08 Легальное такси 780 ед./100 тыс. - 91 183 275 345 390 430
человек

01Б0000.09 Доля маршрутов 780 % 32 40 76 76 80 81 85
наземного городского
пассажирского транспорта,
доступных для перевозки
инвалидов и других
маломобильных групп населения

Мероприятие 01Б0100. 01Б0100.01 Услуга по 780 человек 40000 40000 49954 50000 50000 50000 50000
Оказание государственными осуществлению
учреждениями города Москвы экспозиционно-выставочной
государственных услуг, деятельности ГБУ "Музей
выполнение работ, ретро-автомобилей"
финансовое обеспечение
деятельности 01Б0100.02 Услуга по 780 человек 5000 5000 6387 5700 5700 5700 5700
государственных казенных осуществлению просветительской
учреждений и образовательной деятельности
ГБУ "Музей ретро-автомобилей"

01Б0100.03 Работа по хранению, 780 ед. 60 60 60 60 60 60 60
изучению, систематизации
предметов, ценностей и
научно-технических достижений,
имеющих историческое и
культурное значение в области
отечественного и зарубежного
автомобилестроения

01Б0100.04 Количество 780 пассажир 1351899 2090964 143856 300000 700000 630000 550000
выявленных случаев безбилетного
проезда пассажиров <****>

01Б0100.05 Количество 780 ед. - 12168 24385 31000 37400 43000 50000
действующих разрешений на
осуществление таксомоторных
перевозок

Мероприятие 01Б0200. 01Б0200.01 Количество 780 маршрут 41 41 41 42 42 42 42
Возмещение затрат ГУП специальных маршрутов автобусов
"Мосгортранс" по перевозке по перевозке пассажиров без
пассажиров без оплаты оплаты проезда
проезда и иных расходов,
связанных с обеспечением
проведения массовых
мероприятий

Мероприятие 01Б0300. 01Б0300.01 Количество поездок 780 млн. поездок 59,3 74,1 65,3 63,1 63,9 65,7 65,7
Расчеты в рамках Соглашения льготных категорий пассажиров
с Московской областью

Мероприятие 01Б0400. 01Б0400.01 Количество 780 шт. - - 345 201 201 201 201
Обеспечение деятельности проведенных мероприятий по
автономной некоммерческой развитию транспортной системы
организации "Дирекция города Москвы и Московской
Московского транспортного области
узла"

Мероприятие 01Б0500. 01Б0500.01 Приобретение 780 ед. 23 - - 67 70 50 100
Приобретение подвижного трамваев
состава наземного
городского пассажирского 01Б0500.02 Приобретение 780 ед. 110 52 312 76 16 984 74
транспорта троллейбусов (в том числе за
счет собственных средств)

01Б0500.03 Приобретение 780 ед. 971 1498 1261 120 (565) 41 (320) (1017) (541)
автобусов (в том числе за счет
собственных средств)

01Б0500.04 Приобретение 780 ед. - - - 10 430 860 1290
подвижного состава за счет
инвестиций частных перевозчиков

Мероприятие 01Б0600. 01Б0600.01 Вводимые в 806 шт. - - - - 2 - 2
Развитие инфраструктуры эксплуатацию трамвайные депо
парков и депо городского
пассажирского транспорта 01Б0600.02 Вводимые в 806 шт. - - - 1 4 1 6
эксплуатацию автобусные,
троллейбусные парки, открытые
стоянки

Мероприятие 01Б0700. 01Б0700.01 Строительство 806 ед. - - 0 3 5 2 1
Обустройство конечных конечных станций городского
станций городского пассажирского транспорта
пассажирского транспорта
01Б0700.02 Строительство 806 шт. - - - - 10 - -
конечных станций
экспресс-маршрутов

01Б0700.03 Обустройство 814 шт. - - 0 90 - - -
(реконструкция, ремонт)
конечных станций

Мероприятие 01Б0800. 01Б0800.01 Строительство 806 км - - 0 - 7,5 8,5 -
Развитие троллейбусной троллейбусных линий
контактной сети и тяговых
подстанций

Мероприятие 01Б0900. 01Б0900.01 Восстановление и 780 км одиночного 24,68 18,562 43,549 67,583 63,005 26,9 26,9
Развитие иных объектов модернизация трамвайных путей пути
инфраструктуры ГУП
"Мосгортранс"

Мероприятие 01Б1000. 01Б1000.01 Ввод линий 806 км - - - - 63,5 65 -
Создание инфраструктуры скоростного трамвая
скоростного трамвая
01Б1000.02 Модернизация 806 км одиночного 12,76 4,37 9,88 1,39 - - -
трамвайных путей пути

Мероприятие 01Б1100. 01Б1100.01 Количество 780 ед. - - 85 4000 5000 6000 7000
Возмещение части затрат на автомобилей, приобретенных на
уплату лизинговых платежей условиях лизинга для
по договорам лизинга, организации таксомоторных
заключенным на приобретение перевозок
транспортных средств,
используемых для
осуществления транспортного
обслуживания населения в
сфере таксомоторных
перевозок

Мероприятие 01Б1200. 01Б1200.01 Количество 780 ед. - - 12100 7100 6300 5800 4500
Развитие легковых привлеченных легковых
таксомоторных перевозок автомобилей-такси

Подпрограмма 01В. 01В0000.01 Объем перевозок 780 млрд. 0,48 0,55 0,63 0,64 0,7 0,73 0,85
Общественный транспорт (городское и пригородное пассажиров
"Железнодорожный транспорт" сообщение) в год

01В0000.02 Средний интервал 780 мин. 7 6,9 5,9 5,9 5,6 5,4 5,3
движения пригородных
пассажирских поездов в утренние
и вечерние часы пик

01В0000.03 Выполнение 780 % 99 99 99 99 99 99 99
расписания пригородного
пассажирского транспорта

01В0000.04 Закрытие или 780 шт. - - - - - 5 -
перепрофилирование грузовых
дворов

Мероприятие 01В0100. 01В0100.01 Организация 780 шт. - - - - - 31 -
Развитие объектов пассажирского сообщения по
инфраструктуры малого Малому кольцу МЖД (ввод в
кольца Московской железной эксплуатацию
дороги транспортно-пересадочных узлов)

01В0100.02 Строительство 780 км - - 45,87 13,9 50,5 60,33 48
дополнительных главных путей

Мероприятие 01В0200. 01В0200.01 Объем транспортной 780 вагоно-км 10809372 10809372 10809372 11555624 11555624 11555624 11555624
Возмещение организациям работы
железнодорожного транспорта
недополученных доходов,
возникающих при
установлении Правительством
Москвы цен (тарифов) на
перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом
общего пользования в
пригородном сообщении ниже
экономически обоснованного
уровня

Мероприятие 01В0300. 01В0300.01 Количество вокзалов 780 ед. - - 5 - - - -
Возмещение затрат ОАО "РЖД" с благоустроенной привокзальной
на проведение работ по территорией и комплексной
благоустройству и созданию системой безопасности
интеллектуальной
комплексной системы
безопасности на
привокзальных площадях

Мероприятие 01В0400. 01В0400.01 Обустройство 780 шт. - - 10 10 15 14 -
Развитие пригородных остановочных пунктов,
железнодорожных перевозок оборудованных АСОКУПЭ
за счет инвестиций ОАО (автоматизированная система
"Центральная пригородная оплаты контроля и учета проезда
пассажирская компания" в пригородных поездах)

01В0400.02 Закупка подвижного 780 поезд (вагон) - - - 5 (308) - - -
состава (переоборудование
вагонов)

01В0400.03 Приобретение и 780 шт. - - 500 650 - - 500
установка автоматов по продаже
билетов

01В0400.04 Обустройство 780 шт. - - - - 563 - -
остановочных пунктов

Мероприятие 01В0500. 01В0500.01 Закупка подвижного 780 вагон - - - - - 88 (43) 30
Развитие пригородных состава (двухэтажные вагоны)
железнодорожных перевозок
за счет инвестиций ОАО 01В0500.02 Строительство ж/д 780 шт. - - - - 1 - -
"Аэроэкспресс" терминала в аэропорту
Домодедово

01В0500.03 Модернизация 780 шт. - - - - - 1 -
комплексов локомотивных депо

Мероприятие 01В0600. 01В0600.01 Приобретение и 780 шт. - - 52 25 10 - -
Развитие пригородных установка автоматов по продаже
железнодорожных перевозок билетов
за счет инвестиций ОАО
"Московско-Тверская 01В0600.02 Приобретение 780 шт. - - - 431 - - -
пригородная пассажирская контрольно-кассовой техники
компания"
01В0400.03 Обустройство 780 шт. - - - 4 - - -
остановочных пунктов,
оборудованных АСОКУПЭ
(автоматизированная система
оплаты контроля и учета проезда
в пригородных поездах)

Подпрограмма 01Г. 01Г0000.01 Ежегодный объем 780 млн. человек 0,65 0,67 0,76 0,8 0,9 1,0 1,1
Общественный транспорт перевозок пассажиров
"Внутренний водный
транспорт" 01Г0000.02 Годовой объем 780 млн. тонн 3,1 3,4 3,5 4,1 4,9 5,7 6,5
перевозок грузов

Мероприятие 01Г0100. 01Г0100.01 Количество 780 ед. - - 2 - - - -
Обеспечение надежности отремонтированных шлюзов
объектов инфраструктуры
ФГУП "Канал имени Москвы",
в том числе реконструкция
гидроузлов "Карамышево" и
"Перерва"

Мероприятие 01Г0200. 01Г0200.01 Модернизация Южного 780 шт. - - 1 - - - -
Модернизация Южного речного речного порта
порта

Мероприятие 01Г0300. 01Г0300.01 Реконструкция 780 шт. - - - - - 1 -
Реконструкция Северного Северного речного вокзала
речного вокзала и порта

Мероприятие 01Г0400. 01Г0400.01 Количество 780 ед. - - - 2 2 3 4
Создание системы интермодальных маршрутов
интермодальных пассажирских
перевозок с использованием 01Г0400.02 Количество плав. 780 ед. - - - 1 10 18 39
внутреннего водного средств речного такси
транспорта

Подпрограмма 01Д. 01Д0000.01 Плотность дорожной 780 км/кв. км 3,87 3,90 3,95 4,00 4,12 4,2 4,28
Автомобильные дороги и сети
улично-дорожная сеть
(строительство, 01Д0000.02 Средняя 780 км 535 536 533,5 525 507 500 491
реконструкция, ремонт и протяженность перегруженных
содержание автомобильных участков магистралей
дорог и инженерно-
транспортных сооружений) 01Д0000.03 Средняя скорость 780 км/ч 17 17 17 18 19 20 20
транспортных средств на
вылетных магистралях в утренние
и вечерние часы пик

01Д0000.04 Пропускная 780 тыс. машин 74 74 74 105 108 111 114
способность радиальных в час
направлений

01Д0000.05 Коэффициент 780 1,58 1,58 1,56 1,5 1,47 1,44 1,42
перепробега автомобильного
транспорта

01Д0000.06 Доля протяженности 778 % 30,0 23,34 23,34 16,37 16,37 16,37 16,37
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения

01Д0000.07 Доля протяженности 992 % - - 100 100 97 85 80
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения на присоединенных
территориях

01Д0000.08 Протяженность 780 км 2,25 93,1 158,1 213,7 242,3 242,3 242,3
выделенных полос для движения
общественного транспорта
(нарастающим итогом)

01Д0000.09 Доля улично-дорожной 778 % - - 95 95 95,5 96 97
сети, убранной в нормативные
сроки

01Д0000.10 Доля площади 778 % - - 80 80 80,5 81 82
объектов дорожного хозяйства, с
которых снег утилизирован в
течение трех суток после
снегопада, в общей площади
объектов дорожного хозяйства
при выпадении 6 см

Мероприятие 01Д0100. 01Д0100.01 Строительство и 806 км 19,8 56,81 60,51 70 125 89,06 60
Строительство и реконструкция дорог
реконструкция объектов
дорожного хозяйства, в том 01Д0100.02 Строительство и 509 км - - - 41,7 (ПИР) 41,7 - -
числе обустройство реконструкция дорог на
выделенных полос для присоединенных территориях
движения общественного
транспорта 01Д0100.03 Количество 806 ед. 7 49 23 50 50 50 50
построенных пешеходных
переходов

01Д0100.04 Количество 806 ед. - 30 18 14 19 19 19
построенных искусственных
сооружений

01Д0100.05 Строительство 814 ед. - - 235 720 600 - -
(обустройство) заездных
карманов для общественного
транспорта, посадочных площадок

01Д0100.06 Строительство 814 ед. - - 9 1 - - -
(обустройство)
отстойно-разворотных площадок
для общественного транспорта с
перехватывающими парковками

01Д0100.07 Устройство 814 тыс. м/м - 4,5 5,465 16,018 5 - -
дополнительных парковочных мест

01Д0100.08 Обустройство 814 км - - 1,2 - - - -
выделенных полос делиниаторами
для движения общественного
транспорта

01Д0100.09 Обустройство 814 км - - 1,9 57 10 - -
пешеходных зон

01Д0100.10 Количество 778 ед. - - - 1 2 - -
построенных баз хранения
противогололедных материалов на
присоединенных территориях

01Д0100.11 Устройство уширений 814 ед. - - 155 373 - - -
правоповоротных съездов и
правостороннего поворота на
улично-дорожной сети

01Д0100.12 Локальные 814 ед. - - 168/14/208 55/17/45 - - -
мероприятия на присоединенных
территориях (устройство
заездных карманов, устройство
уширений правоповоротных
съездов, прочие мероприятия
<*>)

Мероприятие 01Д0200. 01Д0200.01 Содержание объектов 778 тыс. кв. м - - 27774,117 31098,423 31860,920 31907,171 31995,924
Оказание государственными дорожного хозяйства (ГБУ 901
учреждениями города Москвы "Автомобильные дороги") <****> 911
государственных услуг, 921
выполнение работ, 931
финансовое обеспечение 941
деятельности 951
государственных казенных 961
учреждений 971
981
991

01Д0200.01 Содержание объектов 992 тыс. кв. м - - 3528,5 3528,5 3528,5 3528,5 3528,5
дорожного хозяйства на
присоединенных территориях (ГБУ
"Автомобильные дороги") <****>

01Д0200.02 Содержание 778 кв. м/объект/ 2490721/38/- 2619889/38/- 2760102/38/1,994 2932858/41/5,044 3365742/42/3,000 3664242/42/3,000 3962724/42/3,000
инженерно-транспортных тыс. п.м
сооружений (ГБУ "Гормост") деформац.
<****> швов

01Д0200.03 Транспортировка и 778 ед./маш. час 141386/7083747 141386/7083747 154494/7985509 141386/7083747 141386/7083747 141386/7083747 141386/7083747
перемещение транспортных
средств/хранение транспортных
средств (ГБУ "ГСПТС") <****>

Мероприятие 01Д0300. Ремонт 01Д0300.01 Капитальный ремонт 778 тыс. кв. м - 560,0 398,977 - 1365,9 1395,5 1648
объектов дорожного объектов дорожного хозяйства 901
хозяйства 911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0300.02 Текущий ремонт 778 тыс. кв. м 10079 24158,78 22917,387 17261,634 16495,39 16868,67 17268,96
объектов дорожного хозяйства 901
911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0300.03 Ремонт объектов 778 тыс. кв. м - - - 10,8/91,56 10,8/91,56 10,8/91,56 -
дорожного хозяйства Троицкого и 992
Новомосковского
административных округов
(капитальный ремонт/текущий
ремонт) <****>

Мероприятие 01Д0400. 01Д0400.01 Продольная разметка 778 км дорог 3506,6 3661,4 3684,595 3706,26 4053,14 4067,41 4080,5
Разметка объектов дорожного объектов дорожного хозяйства 901
хозяйства 911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0400.02 Разметка пешеходных 778 шт. 13981 14116 11081 14694 15300 15406 15506
переходов 901
911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0400.03 Разметка остановок 778 шт. 8386 8707 8572 9178 9311 9545 9839
общественного транспорта 901
911
921
931
941
951
961
971
981
991

Мероприятие 01Д0500. 01Д0500.01 Площадь убираемой 778 тыс. кв. м 89837,4 89837,4 62063,33 58631,91 57869,41 57823,16 57734,41
Содержание объектов территории 901
дорожного хозяйства 911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0500.12 Площадь убираемой 992 тыс. кв. м - - 4774,6 4774,6 4774,6 4774,6 4774,6
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов

Мероприятие 01Д0600. 01Д0600.01 Количество дорожных 780 шт. 1100 1200 1079 1422 1564 1712 1845
Установка дорожных знаков знаков

Мероприятие 01Д0700. Иные 01Д0700.01 Выполнение услуг 778 услуга 3 3 3 3 3 3 3
расходы по развитию города (1. Разработка расценок,
транспортной системы регламентов, нормативов,
технологических карт.
2. Восстановление и ремонт
бетонных барьерных ограждений,
шумозащитных экранов, габионных
сооружений, откосов, замена
буферов безопасности,
диагностика объектов
улично-дорожной сети,
эксперимент работы по ремонту и
разметке дорог. 3. Оценка и
прогнозирование погодных
условий, создание благоприятных
погодных условий в праздничные
дни)

Мероприятие 01Д0800. 01Д0800.01 Ремонт транспортных 778 шт. 6 2 2 4 9 9 10
Капитальный ремонт тоннелей и мостовых сооружений
инженерно-транспортных
сооружений 01Д0800.02 Количество 778 ед. - - 1 1 1 1 2
отремонтированных подмостовых
пространств и помещений

01Д0800.03 Количество 778 шт. - - 5 3 10 10 10
отремонтированных подземных
пешеходных переходов и
пешеходных мостов

01Д0800.04 Количество 778 шт. 1 - 1 4 7 6 7
отремонтированных набережных,
фонтанов и других объектов
благоустройства

Мероприятие 01Д0900. 01Д0900.01 Количество 778 ед. - - 0 98 73 61 -
Обеспечение безопасности оснащенных инженерных
инженерных сооружений сооружений системами
безопасности

Мероприятие 01Д1000. 01Д1000.01 Количество 778 шт. 28 28 35 35 35 35 35
Возмещение затрат открытому снегосплавных пунктов
акционерному обществу (ОАО "Мосводоканал")
"Мосводоканал" по
содержанию объектов
инженерного и коммунального
назначения

Мероприятие 01Д1100. 01Д1100.01 Количество 778 шт. 13 13 13 13 13 13 13
Возмещение затрат ГУП снегосплавных средств
"Мосводосток" по содержанию (ГУП "Мосводосток")
объектов инженерного и
коммунального назначения

Мероприятие 01Д1200. 01Д1200.01 Площадь выполненных 778 тыс. кв. м - - 3000 1569,0 1527,6 1588,7 -
Понижение газонов до уровня работ 901
бортового камня 911
921
931
941
951
961
971
981
991

Мероприятие 01Д1300. 01Д1300.01 Количество 778 ед. - - 1647 - - - -
Приобретение приобретенной техники 901
дорожно-коммунальной 911
техники для автомобильных 921
дорог и улично-дорожной 931
сети 941
951
961
971
981
991

Подпрограмма 01Е. Грузовой 01Е0000.01 Численность 780 тыс. ед. 330,43 330,43 299,7 299,7 290 270 240
транспорт грузового автопарка,
работающего в городе

Мероприятие 01Е0100. 01Е0100.01 Снижение величины 780 % - - - 10 15 20 25
Развитие транзитных грузовых перевозок
транспортно-логистической через Москву к уровню 2012 года
инфраструктуры

Подпрограмма 01Ж. 01Ж0000.01 Доля крупных 780 % - - 4,5 30 57 96,5 100
Автовокзалы и транспортно-пересадочных узлов,
транспортно-пересадочные где время на пересадку
узлы пассажиров составляет не более
8-10 мин.

Мероприятие 01Ж0100. 01Ж0100.01 Количество введенных 780 шт. - - - - 48 79 8
Реализация комплекса мер по в эксплуатацию <**> <**> <****>
созданию транспортно-пересадочных узлов
транспортно-пересадочных (многоуровневые)
узлов
01Ж0100.02 Количество введенных 814 шт. - - 11 180 3 65 -
в эксплуатацию
транспортно-пересадочных узлов
(плоскостные)

01Ж0100.03 Количество вводимых 780 ед. - - - 5 4 - 2
в эксплуатацию автовокзалов и
автостанций

Мероприятие 01Ж0200. 01Ж0200.03 Проведение работ по 780 ед./ед. - - - 4/7 0/10 0/10 0/28
Возмещение затрат ОАО "РЖД" благоустройству, созданию
на проведение работ по систем безопасности и иных
проектированию, работ на территориях
благоустройству, созданию транспортно-пересадочных узлов
систем безопасности и иных (количество привокзальных
работ на территориях площадей/количество
транспортно-пересадочных транспортно-пересадочных узлов)
узлов

Подпрограмма 01З. Создание 01З0000.01 Количество введенных 806 тыс. м/м 107,302 630,066 238,31 213,198 160,819 90,924 89,54
единого парковочного в эксплуатацию машиномест
пространства
01З0000.02 Количество 780 тыс. м/м - - 43,8 32 15 10 0
автомобилей, паркующихся с
нарушением Правил дорожного
движения в пределах центра
города

Мероприятие 01З0100. 01З0100.01 Количество введенных 806 тыс. м/м 33,871 64,696 53,618 76,734 80,231 80,424 80,54
Реализация комплекса мер по в эксплуатацию машиномест
созданию объектов (капитальные)
гаражно-парковочного
назначения, в том числе в 01З0100.02 Строительство 806 тыс. м/м 39,56 500,674 131,074 59,73 - - -
границах улично-дорожной машиномест в границах
сети улично-дорожной сети, в том
числе парковки вблизи
социальной сферы (плоскостные)

01З0100.03 Народный гараж 806 тыс. м/м 2,745 25,141 7 17,264 8,053 10,5 9

01З0100.05 Многоуровневые 806 тыс. м/м 31,126 39,555 47,111 59,47 72,535 - -
парковки

01З0100.06 Количество платных 814 тыс. м/м - - 0,545 12,022 21 53 53
парковочных мест на
улично-дорожной сети

01З0100.07 Количество введенных 814 ед. - - 1 7 - - -
в эксплуатацию площадок для
отстоя большегрузного
автомобильного транспорта

01З0100.08 Обустройство стоянок 814 ед. - - 220 172 108 - -
для легковых автомобилей-такси

01З0100.09 Привлечение 780 ед. - - - 100 - - -
эвакуаторов для перемещения
транспортных средств,
припаркованных с нарушением
Правил дорожного движения

Мероприятие 01З0200. 01З0200.01 Места 778 тыс. м/м - 453,7 111,4 - - -
Обустройство парковочных организованного хранения
мест на дворовых автомобильного транспорта на
территориях внутридворовых и междомовых
автостоянках

Мероприятие 01З0381. 01З0381.01 Количество нарушений 780 штраф - - 8540 23000 10000 5000 7000
Оказание государственными Правил дорожного движения и
учреждениями города Москвы оплаты штрафов
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности
государственных казенных
учреждений

Подпрограмма 01И. 01И0000.01 Доля территории 780 % - 30 45 100 100 100 100
Организация движения города Москвы, охваченной
транспорта в городе. интеллектуальной транспортной
Создание интеллектуальной системой
транспортной системы

Мероприятие 01И0100. 01И0100.01 Техническое 780 шт. - - 2500 3000 3000 3000 3000
Оказание государственными обслуживание и ремонт
учреждениями города Москвы оборудования интеллектуальной
государственных услуг, транспортной системы
выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности
государственных казенных
учреждений

Мероприятие 01И0200. 01И0200.01 Количество 780 шт. - 2257 8579 8579 100% 100% 100%
Создание интеллектуальной оснащенных аппаратурой
транспортной системы GPS/ГЛОНАСС государственных
пассажирских транспортных
средств

01И0200.02 Количество 780 ед. - 150 600 800 - - -
стационарных комплексов
видеофиксации и нарушений
Правил дорожного движения
<*****>

01И0200.03 Количество мобильных 780 ед. - - 110 310 - - -
комплексов видеофиксации и
нарушений Правил дорожного
движения <*****>

01И0200.04 Количество 780 шт. - - 922 1700 - - -
светофорных объектов,
управляемых в составе
интеллектуальной транспортной
системы <*****>

Мероприятие 01И0300. 01И0300.01 Разработка 780 услуга - - 4 18 1 1 -
Стратегия развития стратегических направлений
транспортной системы. развития транспортного
Нормативно-правовое и комплекса Москвы <****>
информационное
регулирование

Мероприятие 01И0400. 01И0400.01 Количество 780 тыс. ед. 113,1 86,9 42 43,3 44,6 45,9 47,3
Возмещение операторам автовладельцев, которые имеют
технического осмотра право на льготное прохождение
недополученных доходов в тех. осмотра <****>
связи с проведением без
взимания платы технического
осмотра транспортных
средств

Мероприятие 01И0500. 01И0500.01 Приобретение ГУП 780 ед. - - 40 - - - -
Мероприятия по приобретению "Московская городская служба"
передвижных диагностических передвижных диагностических
линий для проведения линий
технического осмотра
транспортных средств

Мероприятие 01И0600. 01И0600.01 Развитие 780 % выполненных - - - - - 100 -
Поддержание, развитие и материально-технической базы мероприятий
использование системы системы ГЛОНАСС на период до
ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. 2020 г.

Подпрограмма 01К. Развитие 01К0000.01 Ввод 814 км - - 12,9 16,3 20,9 17 11,8
новых видов транспорта велотранспортной сети

01К0000.02 Сокращение времени 780 мин. 30 30 30 30 26 20 15
прибытия спасательных команд

Мероприятие 01К0200. 01К0200.01 Количество 814 шт. - - - 10450 1680 2380 2490
Обустройство велосипедных велопарковочных мест
дорожек и велосипедных
парковок 01К0200.01 Устройство пунктов 780 шт. - - - 104 - - -
велопроката

Мероприятие 01К0100. 01К0100.01 Ввод в эксплуатацию 780 шт. - - 24 2 2 2 2
Создание объектов вертолетных площадок
инфраструктуры воздушного
транспорта 01К0100.02 Развитие объектов 780 % выполненных - - - - - 100 -
инфраструктуры воздушного мероприятий
транспорта на территории города
Москвы

01К0100.03 Развитие 780 ед. - - - - - - 1
материально-технической базы
аэропорта Внуково

01К0100.04 Развитие 780 ед. - - - - - - 1
материально-технической базы
аэропорта Остафьево

Подпрограмма 01Л. 01Л0000.01 Строительство 778 км 32,9 32,9 38,1 38,1 38,1
Пешеходная доступность пешеходных дорожек
объектов городской
инфраструктуры


--------------------------------
<*> Прочие мероприятия - устройство пешеходных переходов, устройство транспортных удерживающих ограждений, реконструкция отстойно-разворотных площадок, включая уширения.
<**> Количество многоуровневых (капитальных) ТПУ, планируемых к строительству, в том числе и на базе плоскостных ТПУ.
<****> Количество уточняется ежегодно.
<*****> Нарастающим итогом.
(2) В данный показатель входят мероприятия Рабочих групп, Общественного совета при АНО "Дирекция московского транспортного узла", мероприятия по обследованию грузовых дворов железнодорожных станций, станций Малого кольца Московской железной дороги, предприятий, примыкающих к Малому кольцу Московской железной дороги, объездов автомобильных дорог, трамвайных путей и проведение выставок.
"-" - значения показателя не планировались.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ." НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА


Наименование Наименование показателя ГРБС Ед. измерения Плановые значения
Государственной программы
города Москвы, 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
подпрограммы
Государственной программы
города Москвы,
мероприятий

1 2 3 4 8 9 10 11

Государственная программа 0100000.01 Объем перевозок в 780 млрд. 7,2 7,4 7,6 7,8
"Развитие транспортной городском и пригородном пассажиров
системы на 2012-2016 гг." сообщении в год

0100000.02 Среднее время 780 мин. 51,0 50,1 50,0 50,0
поездки на общественном
транспорте в утренние и
вечерние часы пик из жилых
районов до "мест приложения
труда"

0100000.03 Уровень перегрузки 780 % 1,4 0 0 0
городского пассажирского
транспорта в часы пик

0100000.04 Провозная 780 млн. 1,68 1,71 1,75 1,78
способность общественного пассажиромест
транспорта в часы пик в час

0100000.05 Доля населения, 780 % 47 48 48 49
регулярно пользующегося
общественным транспортом

0100000.06 Доля пользователей 780 % 8 8 8 8
личного автомобильного
транспорта при въезде в
пределы Третьего
транспортного кольца в часы
пик

0100000.07 Доля поездок на 780 % 66 68 68 68
общественном и личном
транспорте в часы пик менее
60 мин.

0100000.08 Система городской 780 % 100 100 100 100
мультиязычной навигации и
информационного обеспечения
иностранных граждан

0100000.09 Среднее время в 780 мин. 50 50 50 50
пути в аэропорт из центра
города

Подпрограмма 01А. 01А0000.01 Объем перевозок 780 млрд. 2,9 3,0 3,1 3,2
Общественный транспорт пассажиров
"Метрополитен" в год

01А0000.02 Протяженность 780 км 432,3 446,8 462,5 468,1
линий метрополитена

01А0000.03 Доля населения, 780 % 85 86 86,5 87
проживающего в зоне
транспортной доступности от
станций метрополитена в
радиусе 2 км

01А0000.04 Средняя 780 человек на 4,52 4,55 4,59 4,49
наполняемость вагонов метро в кв. м
утренние и вечерние часы пик

01А0000.05 Количество 806 ед. 10 10 5 3
построенных станций
метрополитена

Мероприятие 01А0100. 01А0100.01 Ввод новых линий 806 км 22 14,5 15 5
Развитие линий метрополитена
метрополитена
01А0100.02 Приобретение 780 ед. 352 232 200 -
подвижного состава на новые
линии

01А0100.03 Приобретение 780 ед. 128 192 184 176
подвижного состава на
действующие линии
метрополитена

01А0100.04 Количество 780 шт. 60 60 60 60
замененных вентиляционных
установок

01А0100.05 Количество 780 шт. 14 13 17 14
замененных эскалаторов,
выработавших ресурс

Мероприятие 01А0300. 01А0300.01 Плановое 780 тыс. 5240 5300 5300 5300
Возмещение затрат ГУП количество перевезенных пассажиров
"Московский метрополитен" пассажиров
в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров
на Московской
монорельсовой
транспортной системе

Мероприятие 01А0400. 01А0400.01 Оснащение 780 % 100 100 100 100
Возмещение затрат ГУП вестибюлей метрополитена
"Московский метрополитен" инженерно-техническими
на реализацию мероприятий средствами обеспечения
по обеспечению транспортной безопасности
безопасности населения на
метрополитене в рамках 01А0400.02 Оснащение 780 % 100 100 100 100
Комплексной программы вестибюлей метрополитена
обеспечения безопасности инженерно-технической
населения на транспорте системой обеспечения
транспортной безопасности

Подпрограмма 01Б. 01Б0000.01 Объем перевозок 780 млрд. 3,18 3,22 3,26 3,30
Общественный транспорт пассажиров
"Наземный городской в год
пассажирский транспорт"
01Б0000.02 Доля подвижного 780 % 80 84 88 92
состава наземного городского
пассажирского транспорта,
приспособленного для
перевозки маломобильных групп
населения

01Б0000.03 Средняя скорость 780 км/ч 30 30 30 30
полуэкспрессных маршрутов
общественного транспорта на
выделенных полосах

01Б0000.04 Средний интервал 780 мин. 5,9 5,8 5,6 5,5
движения наземного городского
пассажирского транспорта в
утренние и вечерние часы пик

01Б0000.05 Среднее наполнение 780 человек на 4,0 4,0 3,9 3,9
салона в утренние и вечерние кв. м
часы пик свободной
площади пола

01Б0000.06 Средняя скорость 780 км/ч 18 18,1 18,2 18,2
общественного транспорта в
часы пик

01Б0000.07 Выполнение 780 % 98 98 98 98
расписания наземного
городского пассажирского
транспорта

01Б0000.08 Легальное такси 780 ед./100 тыс. 450 465 480 490
человек

01Б0000.09 Доля маршрутов 780 % 92 96 100 100
наземного городского
пассажирского транспорта,
доступных для перевозки
инвалидов и других
маломобильных групп населения

Мероприятие 01Б0100. 01Б0100.01 Услуга по 780 человек 50000 50000 50000 50000
Оказание государственными осуществлению
учреждениями города экспозиционно-выставочной
Москвы государственных деятельности ГБУ "Музей
услуг, выполнение работ, ретро-автомобилей"
финансовое обеспечение
деятельности 01Б0100.02 Услуга по 780 человек 5700 5700 5700 5700
государственных казенных осуществлению
учреждений просветительской и
образовательной деятельности
ГБУ "Музей ретро-автомобилей"

01Б0100.03 Работа по 780 ед. 60 60 60 60
хранению, изучению,
систематизации предметов,
ценностей и
научно-технических
достижений, имеющих
историческое и культурное
значение в области
отечественного и зарубежного
автомобилестроения

01Б0100.04 Количество 780 пассажиров 510000 470000 430000 400000
выявленных случаев
безбилетного проезда
пассажиров

01Б0100.05 Количество 780 ед. 55000 55000 55000 55000
выданных разрешений на
осуществление таксомоторных
перевозок

Мероприятие 01Б0200. 01Б0200.01 Количество 780 маршрут 42 42 42 42
Возмещение затрат ГУП специальных маршрутов
"Мосгортранс" по автобусов по перевозке
перевозке пассажиров без пассажиров без оплаты проезда
оплаты проезда и иных
расходов, связанных с
обеспечением проведения
массовых мероприятий

Мероприятие 01Б0300. 01Б0300.01 Количество поездок 780 млн. поездок 65,7 65,7 65,7 65,7
Расчеты в рамках льготных категорий пассажиров
Соглашения с Московской
областью

Мероприятие 01Б0400. 01Б0400.01 Количество 780 шт. 201 201 201 201
Обеспечение деятельности проведенных мероприятий по
автономной некоммерческой развитию транспортной системы
организации "Дирекция города Москвы и Московской
Московского транспортного области <2>
узла"

Мероприятие 01Б0500. 01Б0500.01 Приобретение 780 ед. 150 133 77 80
Приобретение подвижного трамваев
состава наземного
городского пассажирского 01Б0500.02 Приобретение 780 ед. - - - -
транспорта троллейбусов

01Б0500.03 Приобретение 780 ед. 450 450 450 450
автобусов (в том числе за
счет собственных средств)

01Б0500.04 Приобретение 780 ед. - - - -
подвижного состава за счет
инвестиций частных
перевозчиков

Мероприятие 01Б0600. 01Б0600.01 Вводимые в 806 шт. <*> <*> <*> <*>
Развитие инфраструктуры эксплуатацию трамвайные депо
парков и депо городского
пассажирского транспорта 01Б0600.02 Вводимые в 806 шт. <*> <*> <*> <*>
эксплуатацию автобусные,
троллейбусные парки, открытые
стоянки

Мероприятие 01Б0700. 01Б0700.01 Строительство 806 ед. <*> <*> <*> <*>
Обустройство конечных конечных станций городского
станций городского пассажирского транспорта
пассажирского транспорта
01Б0700.02 Строительство 806 шт. <*> <*> <*> <*>
конечных станций
экспресс-маршрутов

01Б0700.03 Обустройство 814 шт. <*> <*> <*> <*>
(реконструкция, ремонт)
конечных станций

Мероприятие 01Б0800. 01Б0800.01 Строительство 806 участок <*> <*> <*> <*>
Развитие троллейбусной троллейбусных линий
контактной сети и тяговых
подстанций

Мероприятие 01Б0900. 01Б0900.01 Восстановление и 780 км одиночного - - - -
Развитие иных объектов модернизация трамвайных путей пути
инфраструктуры ГУП
"Мосгортранс"

Мероприятие 01Б1000. 01Б1000.01 Ввод линий 806 км <*> <*> <*> <*>
Создание инфраструктуры скоростного трамвая
скоростного трамвая
01Б1000.02 Модернизация 806 км одиночного <*> <*> <*> <*>
трамвайных путей пути

Мероприятие 01Б1100. 01Б1100.01 Количество 780 ед. 8000 9000 10000 11000
Возмещение части затрат автомобилей, приобретенных на
на уплату лизинговых условиях лизинга для
платежей по договорам организации таксомоторных
лизинга, заключенным на перевозок
приобретение транспортных
средств, используемых для
осуществления
транспортного
обслуживания населения в
сфере таксомоторных
перевозок

Мероприятие 01Б1200. 01Б1200.01 Количество 780 ед. 4500 4500 4500 4500
Развитие легковых привлеченных легковых
таксомоторных перевозок автомобилей-такси

Подпрограмма 01В. 01В0000.01 Объем перевозок 780 млрд. 1,12 1,18 1,24 1,30
Общественный транспорт (городское и пригородное пассажиров в
"Железнодорожный сообщение) год
транспорт"
01В0000.02 Средний интервал 780 мин. 4,7 4,7 4,7 4,2
движения пригородных
пассажирских поездов в
утренние и вечерние часы пик

01В0000.03 Выполнение 780 % 99 99 99 99
расписания пригородного
пассажирского транспорта

01В0000.04 Закрытие или 780 шт. <*> <*> <*> <*>
перепрофилирование грузовых
дворов

Мероприятие 01В0100. 01В0100.01 Организация 780 шт. <*> <*> <*> <*>
Развитие объектов пассажирского сообщения по
инфраструктуры малого малому кольцу МЖД (ввод в
кольца Московской эксплуатацию
железной дороги транспортно-пересадочных
узлов)

01В0100.02 Строительство 780 км <*> <*> <*> <*>
дополнительных главных путей

Мероприятие 01В0200. 01В0200.01 Объем транспортной 780 вагоно-км 11555624 11555624 11555624 11555624
Возмещение организациям работы
железнодорожного
транспорта недополученных
доходов, возникающих при
установлении
Правительством Москвы цен
(тарифов) на перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении ниже
экономически
обоснованного уровня

Мероприятие 01В0300. 01В0300.01 Количество 780 ед. <*> <*> <*> <*>
Возмещение затрат ОАО вокзалов с благоустроенной
"РЖД" на проведение работ привокзальной территорией и
по благоустройству и комплексной системой
созданию интеллектуальной безопасности
комплексной системы
безопасности на
привокзальных площадях

Мероприятие 01В0400. 01В0400.01 Обустройство 780 шт. <*> <*> <*> <*>
Развитие пригородных остановочных пунктов,
железнодорожных перевозок оборудованных АСОКУПЭ
за счет инвестиций ОАО (автоматизированная система
"Центральная пригородная оплаты контроля и учета
пассажирская компания" проезда в пригородных
поездах)

01В0400.02 Закупка подвижного 780 вагон 350 210 760 200
состава

01В0400.03 Приобретение и 780 шт. <*> <*> <*> <*>
установка автоматов по
продаже билетов

01В0400.04 Обустройство 780 шт. <*> <*> <*> <*>
остановочных пунктов

Мероприятие 01В0500. 01В0500.01 Закупка подвижного 780 вагон <*> <*> <*> <*>
Развитие пригородных состава (двухэтажные вагоны)
железнодорожных перевозок
за счет инвестиций ОАО 01В0500.02 Строительство ж/д 780 шт. <*> <*> <*> <*>
"Аэроэкспресс" терминала в аэропорту
Домодедово

01В0500.03 Модернизация 780 шт. <*> <*> <*> <*>
комплексов локомотивных депо

Мероприятие 01В0600. 01В0600.01 Приобретение и 780 шт. <*> <*> <*> <*>
Развитие пригородных установка автоматов по
железнодорожных перевозок продаже билетов
за счет инвестиций ОАО
"Московско-Тверская 01В0600.02 Приобретение 780 шт. <*> <*> <*> <*>
пригородная пассажирская контрольно-кассовой техники
компания"
01В0400.03 Обустройство 780 шт. <*> <*> <*> <*>
остановочных пунктов,
оборудованных АСОКУПЭ
(автоматизированная система
оплаты контроля и учета
проезда в пригородных
поездах)

Подпрограмма 01Г. 01Г0000.01 Ежегодный объем 780 млн. человек 1,2 1,2 1,2 1,2
Общественный транспорт перевозок пассажиров
"Внутренний водный
транспорт" 01Г0000.02 Годовой объем 780 млн. тонн 6,5 6,5 6,5 6,5
перевозок грузов

Мероприятие 01Г0100. 01Г0100.01 Количество 780 ед. - - - -
Обеспечение надежности отремонтированных шлюзов
объектов инфраструктуры
ФГУП "Канал имени
Москвы", в том числе
реконструкция гидроузлов
"Карамышево" и "Перерва"

Мероприятие 01Г0200. 01Г0200.01 Модернизация 780 шт. - - - -
Модернизация Южного Южного речного порта
речного порта

Мероприятие 01Г0300. 01Г0300.01 Реконструкция 780 шт. - - - -
Реконструкция Северного Северного речного вокзала
речного вокзала и порта

Мероприятие 01Г0400. 01Г0400.01 Количество 780 ед. 3 3 3 3
Создание системы интермодальных маршрутов
интермодальных
пассажирских перевозок с 01Г0400.02 Количество плав. 780 ед. - - - -
использованием средств речного такси
внутреннего водного
транспорта

Подпрограмма 01Д. 01Д0000.01 Плотность дорожной 780 км/кв. м <*> <*> <*> <*>
Автомобильные дороги и сети
улично-дорожная сеть
(строительство, 01Д0000.02 Средняя 780 км <*> <*> <*> <*>
реконструкция, ремонт и протяженность перегруженных
содержание автомобильных участков магистралей
дорог и
инженерно-транспортных 01Д0000.03 Средняя скорость 780 км/ч 22 23 24 24
сооружений) транспортных средств на
вылетных магистралях в
утренние и вечерние часы пик

01Д0000.04 Пропускная 780 тыс. машин в 117 120 123 126
способность радиальных час
направлений

01Д0000.05 Коэффициент 780 1,35 1,35 1,35 1,35
перепробега автомобильного
транспорта

01Д0000.06 Доля протяженности 778 % <*> <*> <*> <*>
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения

01Д0000.07 Доля протяженности 992 % <*> <*> <*> <*>
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения на присоединенных
территориях

01Д0000.08 Протяженность 780 км 260 280 295 310
выделенных полос для движения
общественного транспорта
(нарастающим итогом)

01Д0000.09 Доля 778 % <*> <*> <*> <*>
улично-дорожной сети,
убранной в нормативные сроки

01Д0000.10 Доля площади 778 % <*> <*> <*> <*>
объектов дорожного хозяйства,
с которых снег утилизирован в
течение трех суток после
снегопада, в общей площади
объектов дорожного хозяйства
при выпадении 6 см

Мероприятие 01Д0100. 01Д0100.01 Строительство и 806 км <*> <*> <*> <*>
Строительство и реконструкция дорог
реконструкция объектов
дорожного хозяйства, в 01Д0100.02 Строительство и 509 км <*> <*> <*> <*>
том числе обустройство реконструкция дорог на
выделенных полос для присоединенных территориях
движения общественного
транспорта 01Д0100.03 Количество 806 ед. <*> <*> <*> <*>
построенных пешеходных
переходов

01Д0100.04 Количество 806 ед. <*> <*> <*> <*>
построенных искусственных
сооружений

01Д0100.05 Строительство 814 ед. <*> <*> <*> <*>
(обустройство) заездных
карманов для общественного
транспорта, посадочных
площадок

01Д0100.06 Строительство 814 ед. <*> <*> <*> <*>
(обустройство)
отстойно-разворотных площадок
для общественного транспорта
с перехватывающими парковками

01Д0100.07 Устройство 814 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>
дополнительных парковочных
мест

01Д0100.08 Обустройство 814 км <*> <*> <*> <*>
выделенных полос
делиниаторами для движения
общественного транспорта

01Д0100.09 Обустройство 814 км <*> <*> <*> <*>
пешеходных зон

01Д0100.10 Количество 778 ед. <*> <*> <*> <*>
построенных баз хранения
противогололедных материалов
на присоединенных территориях

01Д0100.11 Устройство 814 ед. <*> <*> <*> <*>
уширений правоповоротных
съездов и правостороннего
поворота на улично-дорожной
сети

01Д0100.12 Локальные 814 ед. <*> <*> <*> <*>
мероприятия на присоединенных
территориях (устройство
заездных карманов, устройство
уширений правоповоротных
съездов, прочие мероприятия)

Мероприятие 01Д0200. 01Д0200.01 Содержание 778 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
Оказание государственными объектов дорожного хозяйства 901
учреждениями города (ГБУ "Автомобильные дороги") 911
Москвы государственных 921
услуг, выполнение работ, 931
финансовое обеспечение 941
деятельности 951
государственных казенных 961
учреждений 971
981
991

01Д0200.01 Содержание 992 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
объектов дорожного хозяйства
на присоединенных территориях
(ГБУ "Автомобильные дороги")

01Д0200.02 Содержание 778 кв. м/объект/ <*> <*> <*> <*>
инженерно-транспортных тыс. п.м
сооружений (ГБУ "Гормост") деформац.
швов

01Д0200.03 Транспортировка и 778 ед./маш. час <*> <*> <*> <*>
перемещение транспортных
средств/хранение транспортных
средств (ГБУ "ГСПТС")

Мероприятие 01Д0300. 01Д0300.01 Капитальный ремонт 778 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
Ремонт объектов дорожного объектов дорожного хозяйства 901
хозяйства 911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0300.02 Текущий ремонт 778 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
объектов дорожного хозяйства 901
911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0300.12 Ремонт объектов 778 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
дорожного хозяйства Троицкого 992
и Новомосковского
административных округов
(капитальный ремонт/текущий
ремонт)

Мероприятие 01Д0400. 01Д0400.01 Продольная 778 км дорог <*> <*> <*> <*>
Разметка объектов разметка объектов дорожного 901
дорожного хозяйства хозяйства 911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0400.02 Разметка 778 шт. <*> <*> <*> <*>
пешеходных переходов 901
911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0400.03 Разметка остановок 778 шт. <*> <*> <*> <*>
общественного транспорта 901
911
921
931
941
951
961
971
981
991

Мероприятие 01Д0500. 01Д0500.01 Площадь убираемой 778 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
Содержание объектов территории 901
дорожного хозяйства 911
921
931
941
951
961
971
981
991

01Д0500.12 Площадь убираемой 992 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов

Мероприятие 01Д0600. 01Д0600.01 Количество 780 шт. <*> <*> <*> <*>
Установка дорожных знаков дорожных знаков

Мероприятие 01Д0700. Иные 01Д0700.01 Выполнение услуг 778 услуга <*> <*> <*> <*>
расходы по развитию города (1. Разработка
транспортной системы расценок, регламентов,
нормативов, технологических
карт. 2. Восстановление и
ремонт бетонных барьерных
ограждений, шумозащитных
экранов, габионных
сооружений, откосов, замена
буферов безопасности,
диагностика объектов
улично-дорожной сети,
эксперимент работы по ремонту
и разметке дорог. 3. Оценка и
прогнозирование погодных
условий, создание
благоприятных погодных
условий в праздничные дни)

Мероприятие 01Д0800. 01Д0800.01 Ремонт 778 шт. 9 10 9 10
Капитальный ремонт транспортных тоннелей и
инженерно-транспортных мостовых сооружений
сооружений
01Д0800.02 Количество 778 ед. 1 1 1 1
отремонтированных подмостовых
пространств и помещений

01Д0800.03 Количество 778 шт. 10 10 11 12
отремонтированных подземных
пешеходных переходов и
пешеходных мостов

01Д0800.04 Количество 778 шт. 3 5 5 6
отремонтированных набережных,
фонтанов и других объектов
благоустройства

Мероприятие 01Д0900. 01Д0900.01 Количество 778 ед. 70 70 70 70
Обеспечение безопасности оснащенных инженерных
инженерных сооружений сооружений системами
безопасности

Мероприятие 01Д1000. 01Д1000.01 Количество 778 шт. 35 35 35 35
Возмещение затрат снегосплавных пунктов (ОАО
открытому акционерному "Мосводоканал")
обществу "Мосводоканал"
по содержанию объектов
инженерного и
коммунального назначения

Мероприятие 01Д1100. 01Д1100.01 Количество 778 шт. 13 13 13 13
Возмещение затрат ГУП снегосплавных средств (ГУП
"Мосводосток" по "Мосводосток")
содержанию объектов
инженерного и
коммунального назначения

Мероприятие 01Д1200. 01Д1200.01 Площадь 778 тыс. кв. м <*> <*> <*> <*>
Понижение газонов до выполненных работ 901
уровня бортового камня 911
921
931
941
951
961
971
981
991

Мероприятие 01Д1300. 01Д1300.01 Количество 778 ед. <*> <*> <*> <*>
Приобретение приобретенной техники 901
дорожно-коммунальной 911
техники для автомобильных 921
дорог и улично-дорожной 931
сети 941
951
961
971
981
991

Подпрограмма 01Е. 01Е0000.01 Численность 780 тыс. ед. 200 170 140 115
Грузовой транспорт грузового автопарка,
работающего в городе

Мероприятие 01Е0100. 01Е0100.01 Снижение величины 780 % 30 30 30 30
Развитие транзитных грузовых перевозок
транспортно-логистической через Москву к уровню 2012
инфраструктуры года

Подпрограмма 01Ж. 01Ж0000.01 Доля крупных 780 % 100 100 100 100
Автовокзалы и транспортно-пересадочных
транспортно-пересадочные узлов, где время на пересадку
узлы пассажиров составляет не
более 8-10 мин.

Мероприятие 01Ж0100. 01Ж0100.01 Количество 780 шт. 8 7 7 7
Реализация комплекса мер введенных в эксплуатацию
по созданию транспортно-пересадочных
транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)
узлов
01Ж0100.02 Количество 814 шт. <*> <*> <*> <*>
введенных в эксплуатацию
транспортно-пересадочных
узлов (плоскостные)

01Ж0100.03 Количество 780 ед. - - - -
вводимых в эксплуатацию
автовокзалов и автостанций

Мероприятие 01Ж0200. 01Ж0200.03 Проведение работ 780 ед./ед. - - - -
Возмещение затрат ОАО по благоустройству, созданию
"РЖД" на проведение работ систем безопасности и иных
по проектированию, работ на территориях
благоустройству, созданию транспортно-пересадочных
систем безопасности и узлов (количество
иных работ на территориях привокзальных
транспортно-пересадочных площадей/количество
узлов транспортно-пересадочных
узлов)

Подпрограмма 01З. 01З0000.01 Количество 806 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>
Создание единого введенных в эксплуатацию
парковочного пространства машиномест

01З0000.02 Количество 780 тыс. м/м - - - -
автомобилей, паркующихся с
нарушением Правил дорожного
движения в пределах центра
города

Мероприятие 01З0100. 01З0100.01 Количество 806 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>
Реализация комплекса мер введенных в эксплуатацию
по созданию объектов машиномест (капитальные)
гаражно-парковочного
назначения, в том числе в 01З0100.02 Строительство 806 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>
границах улично-дорожной машиномест в границах
сети улично-дорожной сети, в том
числе парковки вблизи
социальной сферы

01З0100.03 Народный гараж 806 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>

01З0100.05 Многоуровневые 806 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>
парковки

01З0100.06 Количество платных 814 тыс. м/м <*> <*> <*> <*>
парковочных мест на
улично-дорожной сети

01З0100.07 Количество 814 ед. <*> <*> <*> <*>
введенных в эксплуатацию
площадок для отстоя
большегрузного автомобильного
транспорта

01З0100.08 Обустройство 814 ед. <*> <*> <*> <*>
стоянок для легковых
автомобилей-такси

01З0100.09 Привлечение 780 ед. - - - -
эвакуаторов для перемещения
транспортных средств,
припаркованных с нарушением
Правил дорожного движения

Мероприятие 01З0200. 01З0200.01 Места 778 тыс. м/м - - - -
Обустройство парковочных организованного хранения
мест на дворовых автомобильного транспорта на
территориях внутридворовых и междомовых
автостоянках

Мероприятие 01З0381. 01З0381.01 Количество 780 штраф 1000 1000 1000 1000
Оказание государственными нарушений Правил дорожного
учреждениями города движения и оплаты штрафов
Москвы государственных
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности
государственных казенных
учреждений

Подпрограмма 01И. 01И0000.01 Доля территории 780 % 100 100 100 100
Организация движения города Москвы, охваченной
транспорта в городе. интеллектуальной транспортной
Создание интеллектуальной системой
транспортной системы

Мероприятие 01И0100. 01И0100.01 Техническое 780 шт. 3000 3000 3000 3000
Оказание государственными обслуживание и ремонт
учреждениями города оборудования интеллектуальной
Москвы государственных транспортной системы
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности
государственных казенных
учреждений

Мероприятие 01И0200. 01И0200.01 Количество 780 % 100 100 100 100
Создание интеллектуальной оснащенных аппаратурой
транспортной системы GPS/ГЛОНАСС государственных
пассажирских транспортных
средств

01И0200.02 Количество 780 ед. - - - -
стационарных комплексов
видеофиксации и нарушений
Правил дорожного движения
*****

01И0200.03 Количество 780 ед. - - - -
мобильных комплексов
видеофиксации и нарушений
Правил дорожного движения
*****

01И0200.04 Количество 780 шт. - - - -
светофорных объектов,
управляемых в составе
интеллектуальной транспортной
системы*****

Мероприятие 01И0300. 01И0300.01 Разработка 780 услуга - - - -
Стратегия развития стратегических направлений
транспортной системы. развития транспортного
Нормативно-правовое и комплекса Москвы****
информационное
регулирование

Мероприятие 01И0400. 01И0400.01 Количество 780 тыс. ед. 48,7 50,2 51,7 47,3
Возмещение операторам автовладельцев, которые имеют
технического осмотра право на льготное прохождение
недополученных доходов в тех. осмотра****
связи с проведением без
взимания платы
технического осмотра
транспортных средств

Мероприятие 01И0500. 01И0500.01 Приобретение ГУП 780 ед. - - - -
Мероприятия по "Московская городская служба"
приобретению передвижных передвижных диагностических
диагностических линий для линий
проведения технического
осмотра транспортных
средств

Мероприятие 01И0600. 01И0600.01 Развитие
Поддержание, развитие и материально-технической базы
использование системы системы ГЛОНАСС на период до
ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. 2020 г.

Подпрограмма 01К. 01К0000.01 Ввод 814 км <*> <*> <*> <*>
Развитие новых видов велотранспортной сети
транспорта
01К0000.02 Сокращение времени 780 мин. 15 15 15 15
прибытия спасательных команд

Мероприятие 01К0200. 01К0200.01 Количество 814 шт. <*> <*> <*> <*>
Обустройство велосипедных велопарковочных мест
дорожек и велосипедных
парковок 01К0200.01 Устройство пунктов 780 шт. - - - -
велопроката

Мероприятие 01К0100. 01К0100.01 Ввод в 780 шт. - - - -
Создание объектов эксплуатацию вертолетных
инфраструктуры воздушного площадок
транспорта
01К0100.02 Развитие объектов 780 <*> <*> <*> <*>
инфраструктуры воздушного
транспорта на территории
города Москвы

01К0100.03 Развитие 780 ед. <*> <*> <*> <*>
материально-технической базы
аэропорта Внуково

01К0100.04 Развитие 780 ед. <*> <*> <*> <*>
материально-технической базы
аэропорта Остафьево

Подпрограмма 01Л. 01Л0000.01 Строительство 778 км - - - -
Пешеходная доступность пешеходных дорожек
объектов городской
инфраструктуры


--------------------------------
<*> Исполнителями мероприятий (ГРБС) сведения о планируемых натуральных показателях не представлены в связи с отсутствием информации об объемах финансирования и расчетных прогнозных потребностях в соответствующих объектах.





Приложение 3
к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг."

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ." ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ


Наименование Участники Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы
Государственной программы Государственной города Москвы, тыс. руб.
города Москвы, программы
подпрограммы ЦСР РзПр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Государственной программы
города Москвы,
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Развитие транспортной всего 0100000 X X X 269881308,1 367252871,5 373439804,8 395691262,6 390068879,7
системы на 2012-2016 гг.
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 0100000 X 163 X 4162240,0 3360900,0 3187800,0 0,0 0,0
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 0100000 X 509 X 0,0 5190000,0 0,0 0,0 12965100,0
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО 0100000 X 761 X 845034,2 1117282,5 0,0 0,0 4000000,0
АРХИТЕКТУРЕ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 0100000 X 778 X 27584500,8 33228665,6 29031759,4 30251093,1 30517618,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 0100000 X 780 X 21460761,7 22870466,1 20521356,9 19313719,5 20255612,7
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 0100000 X 806 X 172029566,5 264589807,5 278607190,0 312686900,0 290853940,1
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 0100000 X 814 X 6265551,3 12188247,4 12245015,3 2339305,9 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 0100000 X 901 X 4756876,0 3176783,3 4034812,5 4204274,6 4216086,4
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 0100000 X 911 X 3889686,9 2549854,1 3210979,0 3345840,1 3623125,6
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 0100000 X 921 X 1396453,8 692516,4 886817,5 924063,9 986067,9
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 0100000 X 931 X 3526293,4 2188175,3 2758546,0 2874405,1 2773897,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 0100000 X 941 X 3559666,4 2574666,3 3089912,1 3219688,3 3309965,9
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 0100000 X 951 X 3872172,3 1923647,7 2302202,0 2398894,5 2268567,5
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 0100000 X 961 X 5073925,0 4234511,3 4425064,3 4610917,1 5250285,8
ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 0100000 X 971 X 3587487,4 2133268,1 2756949,7 2872741,7 2968543,3
ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 0100000 X 981 X 4072792,7 2547690,7 3114765,7 3245585,8 3147837,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 0100000 X 991 X 3798299,7 2158189,2 2714665,4 2828681,3 2932237,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО 0100000 X 992 X 0,0 528200,0 551969,0 575151,7 0,0
И НОВОМОСКОВСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Общественный транспорт всего 01А0000 X X X 94580111,6 145808346,0 143943824,5 174381000,0 151879159,1
"Метрополитен"
ДЕПАРТАМЕНТ 01А0000 X 780 X 914256,0 1092856,0 1142034,5 1190000,0 1145159,1
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01А0000 X 806 X 93665855,6 144715490,0 142801790,0 173191000,0 150734000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

Развитие линий всего 01А0100 X X X 93665855,6 144715490,0 142801790,0 173191000,0 150734000,0
метрополитена
ДЕПАРТАМЕНТ 01А0100. Развитие 0408 806 411 10982611,3 3500000,0 0,0 0,0 150734000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА линий метрополитена
МОСКВЫ
01А0100. Развитие 0408 806 422 82683244,3 141215490,0 142801790,0 173191000,0 0,0
линий метрополитена

Возмещение затрат ГУП всего 01А0300 X X X 914256,0 914256,0 955397,5 995524,2 1145159,1
"Московский метрополитен"
в связи с оказанием услуг ДЕПАРТАМЕНТ 01А0300. Возмещение 0408 780 810 914256,0 914256,0 955397,5 995524,2 1145159,1
по перевозке пассажиров ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ затрат ГУП "Московский
на Московской ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ метрополитен" в связи
монорельсовой ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА с оказанием услуг по
транспортной системе МОСКВЫ перевозке пассажиров
на Московской
монорельсовой
транспортной системе

Возмещение затрат ГУП всего 01А0400 X X X 0,0 178600,0 186637,0 194475,8 0,0
"Московский метрополитен"
на реализацию мероприятий ДЕПАРТАМЕНТ 01А0400. Возмещение 0408 780 810 0,0 178600,0 186637,0 194475,8 0,0
по обеспечению ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ затрат ГУП "Московский
безопасности населения на ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ метрополитен" на
метрополитене в рамках ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА реализацию мероприятий
Комплексной программы МОСКВЫ по обеспечению
обеспечения безопасности безопасности населения
населения на транспорте на метрополитене в
рамках Комплексной
программы обеспечения
безопасности населения
на транспорте

Общественный транспорт всего 01Б0000 X X X 19517638,6 10253418,1 16772557,0 12826392,4 13217402,0
"Наземный городской
пассажирский транспорт" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 01Б0000 X 163 X 4021700,0 3360900,0 3187800,0 0,0 0,0
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0000 X 780 X 14411695,4 5342518,1 11689757,0 10526392,4 10771602,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0000 X 806 X 1014280,2 1550000,0 1895000,0 2300000,0 2445800,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0000 X 814 X 69963,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

Оказание государственными всего 01Б0100 X X X 1012139,0 2406449,7 2393726,4 2496782,8 1693600,3
учреждениями города
Москвы государственных ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0181. Оказание 0408 780 111 865225,5 1936699,6 2026579,3 2114195,7 1541254,0
услуг, выполнение работ, ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ государственными
финансовое обеспечение ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ учреждениями города
деятельности ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА Москвы государственных
государственных МОСКВЫ услуг, выполнение
учреждений работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0181. Оказание 0408 780 242 0,0 19725,7 20613,3 21499,0 0,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ государственными
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ учреждениями города
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА Москвы государственных
МОСКВЫ услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Б0181. Оказание 0408 780 244 103610,8 287187,1 300110,6 312715,1 151890,5
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Б0181. Оказание 0408 780 611 42932,9 43208,5 45152,9 47049,3 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Б0181. Оказание 0408 780 852 369,8 1215,6 1270,3 1323,7 455,8
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Б0183. Проведение 0408 780 612 0,0 118413,2 0,0 0,0 0,0
капитального ремонта
государственными
учреждениями

Возмещение затрат ГУП всего 01Б0200 X X X 34575,8 71296,6 74476,7 77604,7 53083,2
"Мосгортранс" по
перевозке пассажиров без ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0200. Возмещение 0408 780 810 34575,8 71296,6 74476,7 77604,7 53083,2
оплаты проезда и иных ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ затрат ГУП
расходов, связанных с ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ "Мосгортранс" по
обеспечением проведения ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА перевозке пассажиров
массовых мероприятий МОСКВЫ без оплаты проезда и
иных расходов,
связанных с
обеспечением
проведения массовых
мероприятий

Расчеты в рамках всего 01Б0300 X X X 799163,1 826875,0 864084,4 900375,9 957211,1
Соглашения с Московской
областью ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0300. Расчеты в 0408 780 540 799163,1 826875,0 864084,4 900375,9 957211,1
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ рамках Соглашения с
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ Московской областью
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

Обеспечение деятельности всего 01Б0400 X X X 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 67707,4
автономной некоммерческой
организации "Дирекция ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0400. Обеспечение 0408 780 630 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 67707,4
московского транспортного ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ деятельности
узла" ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ автономной
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА некоммерческой
МОСКВЫ организации "Дирекция
московского
транспортного узла"

Приобретение подвижного всего 01Б0500 X X X 12504909,4 1844100,0 8033910,0 6717000,0 8000000,0
состава наземного
городского пассажирского ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0500. Приобретение 0408 780 411 12504909,4 1844100,0 8033910,0 6717000,0 8000000,0
транспорта ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ подвижного состава
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ наземного городского
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА пассажирского
МОСКВЫ транспорта

Развитие инфраструктуры всего 01Б0600 X X X 479624,1 1150000,0 1195000,0 1700000,0 1766300,0
парков и депо городского
пассажирского транспорта ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0600. Развитие 0408 806 411 479624,1 1150000,0 1195000,0 1700000,0 1766300,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА инфраструктуры парков
МОСКВЫ и депо городского
пассажирского
транспорта

Обустройство конечных всего 01Б0700 X X X 79949,8 400000,0 600000,0 500000,0 519500,0
станций городского
пассажирского транспорта ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0700. Обустройство 0408 806 411 9986,8 400000,0 600000,0 500000,0 519500,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА конечных станций
МОСКВЫ городского
пассажирского
транспорта

ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0700. Обустройство 0408 814 244 69963,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА конечных станций
ГОРОДА МОСКВЫ городского
пассажирского
транспорта

Развитие троллейбусной всего 01Б0800 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0
контактной сети и тяговых
подстанций ДЕПАРТАМЕНТ 01Б0800. Развитие 0408 806 411 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА троллейбусной
МОСКВЫ контактной сети и
тяговых подстанций

Развитие иных объектов всего 01Б0900 X X X 4021700,0 3360900,0 3187800,0 0,0 0,0
инфраструктуры ГУП
"Мосгортранс" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 01Б0900. Развитие иных 0408 163 422 4021700,0 3360900,0 3187800,0 0,0 0,0
ГОРОДА МОСКВЫ объектов
инфраструктуры ГУП
"Мосгортранс"

Создание инфраструктуры всего 01Б1000 X X X 524669,3 0,0 100000,0 100000,0 100000,0
скоростного трамвая
города Москвы ДЕПАРТАМЕНТ 01Б1000. Создание 0408 806 411 524669,3 0,0 100000,0 100000,0 100000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА инфраструктуры
МОСКВЫ скоростного трамвая
города Москвы

Возмещение части затрат всего 01Б1100 X X X 908,1 133796,8 263559,5 274629,0 0,0
на уплату лизинговых
платежей по договорам ДЕПАРТАМЕНТ 01Б1100. Возмещение 0408 780 810 908,1 133796,8 263559,5 274629,0 0,0
лизинга, заключенным на ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ части затрат на уплату
приобретение транспортных ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ лизинговых платежей по
средств, используемых для ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА договорам лизинга,
осуществления МОСКВЫ заключенным на
транспортного приобретение
обслуживания населения в транспортных средств,
сфере таксомоторных используемых для
перевозок осуществления
транспортного
обслуживания населения
в сфере таксомоторных
перевозок

Общественный транспорт всего 01В0000 X X X 450000,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
"Железнодорожный
транспорт" ДЕПАРТАМЕНТ 01В0000 X 780 X 450000,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

Возмещение организациям всего 01В0200 X X X 0,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
железнодорожного
транспорта недополученных ДЕПАРТАМЕНТ 01В0200. Возмещение 0408 780 810 0,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
доходов, возникающих при ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ организациям
установлении органами ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ железнодорожного
государственной власти ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА транспорта
города Москвы цен МОСКВЫ недополученных
(тарифов) на перевозки доходов, возникающих
пассажиров при установлении
железнодорожным органами
транспортом общего государственной власти
пользования в пригородном города Москвы цен
сообщении ниже (тарифов) на перевозки
экономически пассажиров
обоснованного уровня железнодорожным
транспортом общего
пользования в
пригородном сообщении
ниже экономически
обоснованного уровня

Реализация проектов всего 01В0300 X X X 450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
развития инфраструктуры
Московского ДЕПАРТАМЕНТ 01В0300. Реализация 0408 780 810 450000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
железнодорожного узла ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ проектов развития
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА Московского
МОСКВЫ железнодорожного узла

Автомобильные дороги и всего 01Д0000 X X X 146480292,0 191867768,0 202088842,6 197847237,2 215583567,0
улично-дорожная сеть
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 01Д0000 X 509 X 0,0 5190000,0 0,0 0,0 12965100,0
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО 01Д0000 X 761 X 845034,2 1117282,5 0,0 0,0 4000000,0
АРХИТЕКТУРЕ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0000 X 778 X 27576920,2 33228665,6 29031759,4 30251093,1 30517618,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0000 X 806 X 77259363,9 117624317,5 133210400,0 136495900,0 136624240,1
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0000 X 814 X 5160797,4 10000000,0 10000000,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д0000 X 901 X 4196863,6 3176783,3 4034812,5 4204274,6 4216086,4
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д0000 X 911 X 3794420,7 2549854,1 3210979,0 3345840,1 3623125,6
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0000 X 921 X 1371605,2 692516,4 886817,5 924063,9 986067,9
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д0000 X 931 X 3269364,6 2188175,3 2758546,0 2874405,1 2773897,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0000 X 941 X 3516366,8 2574666,3 3089912,1 3219688,3 3309965,9
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0000 X 951 X 3779206,5 1923647,7 2302202,0 2398894,5 2268567,5
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0000 X 961 X 5031755,4 4234511,3 4425064,3 4610917,1 5250285,8
ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0000 X 971 X 3258267,7 2133268,1 2756949,7 2872741,7 2968543,3
ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0000 X 981 X 4027861,6 2547690,7 3114765,7 3245585,8 3147831,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д0000 X 991 X 3392464,2 2158189,2 2714665,4 2828681,3 2932237,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО 01Д0000 X 992 X 0,0 528200,0 551969,0 575151,7 0,0
И НОВОМОСКОВСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Строительство и всего 01Д0100 X X X 83411362,9 133931600,0 143210400,0 136495900,0 153589340,1
реконструкция объектов
дорожного хозяйства ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 01Д0100. Строительство 0409 509 411 0,0 5190000,0 0,0 0,0 12965100,0
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ и реконструкция
ГОРОДА МОСКВЫ объектов дорожного
хозяйства

КОМИТЕТ ПО 01Д0100. Строительство 0409 761 411 845034,2 1117282,5 0,0 0,0 4000000,0
АРХИТЕКТУРЕ И и реконструкция
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ объектов дорожного
ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0100. Строительство 0409 806 411 77259363,9 117624317,5 133210400,0 136495900,0 136624240,1
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА и реконструкция
МОСКВЫ объектов дорожного
хозяйства

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0100. Строительство 0409 814 411 5153521,5 10000000,0 10000000,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА и реконструкция
ГОРОДА МОСКВЫ объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д0100. Строительство 0409 901 411 7024,4 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО и реконструкция
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0100. Строительство 0409 961 411 76139,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЦЕНТРАЛЬНОГО и реконструкция
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0100. Строительство 0409 981 411 70279,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО и реконструкция
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

Оказание государственными всего 01Д0200 X X X 10923000,9 12949597,9 12940974,9 13501266,5 12637729,2
учреждениями города
Москвы государственных ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0281. Оказание 0503 778 611 6938625,2 7620266,0 7488225,4 7802730,9 6595938,2
услуг, выполнение работ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО государственными
финансовое обеспечение ХОЗЯЙСТВА И учреждениями города
деятельности БЛАГОУСТРОЙСТВА Москвы государственных
государственных ГОРОДА МОСКВЫ услуг, выполнение
учреждений работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0505 778 111 207211,8 212595,1 222161,8 231492,6 925838,6
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0505 778 242 0,0 4134,0 2838,3 2957,5 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0505 778 244 88629,0 76727,1 81661,6 85091,4 239198,1
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0505 778 611 1154085,6 1159483,9 1211660,7 1262550,4 718741,8
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0505 778 831 174,8 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0505 778 852 159,1 815,5 852,2 888,0 233,7
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0282. Приобретение 0503 778 612 289868,9 0,0 0,0 0,0 0,0
оборудования
государственными
учреждениями

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д0281. Оказание 0503 901 611 204030,2 576726,1 619980,6 663999,2 486202,5
АДМИНИСТРАТИВНОГО государственными
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д0281. Оказание 0503 911 611 101822,7 398635,1 416573,7 434069,8 397873,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО государственными
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 911 612 14120,9 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ПРЕФЕКТУРА 01Д0281. Оказание 0503 921 611 295294,0 424844,4 443962,4 462563,8 567834,8
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО государственными
АДМИНИСТРАТИВНОГО учреждениями города
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 921 612 3037,1 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д0281. Оказание 0503 931 611 167838,6 350411,9 366180,4 381559,9 450714,9
АДМИНИСТРАТИВНОГО государственными
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 931 612 6778,4 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0282. Приобретение 0503 931 612 57120,7 0,0 0,0 0,0 0,0
оборудования
государственными
учреждениями

ПРЕФЕКТУРА 01Д0281. Оказание 0503 941 611 338129,1 534603,9 555774,1 577960,1 658335,5
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО государственными
АДМИНИСТРАТИВНОГО учреждениями города
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0282. Приобретение 0503 941 612 3602,8 0,0 0,0 0,0 0,0
оборудования
государственными
учреждениями

ПРЕФЕКТУРА 01Д0281. Оказание 0503 951 611 203062,3 271281,6 283489,3 295395,8 293570,4
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО государственными
АДМИНИСТРАТИВНОГО учреждениями города
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 951 612 2084,9 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ПРЕФЕКТУРА 01Д0281. Оказание 0503 961 611 211826,9 393662,8 411494,4 428769,9 419981,6
ЦЕНТРАЛЬНОГО государственными
АДМИНИСТРАТИВНОГО учреждениями города
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 961 612 13822,4 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0282. Приобретение 0503 961 612 6547,4 0,0 0,0 0,0 0,0
оборудования
государственными
учреждениями

ПРЕФЕКТУРА 01Д0281. Оказание 0503 971 611 266428,8 360247,8 245784,0 256107,0 309852,2
ЮГО-ВОСТОЧНОГО государственными
АДМИНИСТРАТИВНОГО учреждениями города
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ПРЕФЕКТУРА 01Д0281. Оказание 0503 981 611 85369,3 195174,1 203956,9 212523,2 103766,9
ЮГО-ЗАПАДНОГО государственными
АДМИНИСТРАТИВНОГО учреждениями города
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 981 612 11544,2 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д0281. Оказание 0503 991 611 224739,4 369988,6 386379,1 402607,0 469646,3
АДМИНИСТРАТИВНОГО государственными
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0281. Оказание 0503 991 612 2926,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01Д0282. Приобретение 0503 991 612 24120,4 0,0 0,0 0,0 0,0
оборудования
государственными
учреждениями

Проведение капитального всего 01Д0283 X X X 111140,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ремонта государственными
учреждениями ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0283. Проведение 0505 778 612 43008,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО капитального ремонта
ХОЗЯЙСТВА И государственными
БЛАГОУСТРОЙСТВА учреждениями
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0283. Проведение 0503 951 612 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО капитального ремонта
АДМИНИСТРАТИВНОГО государственными
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ учреждениями

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д0283. Проведение 0503 991 612 64532,1 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО капитального ремонта
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ государственными
учреждениями

Ремонт объектов дорожного всего 01Д0300 X X X 16748106,2 17830795,9 18530530,9 19323316,9 16275212,9
хозяйства
ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0300. Ремонт 0503 778 243 30514,3 40000,0 41800,0 43555,6 2531413,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО объектов дорожного
ХОЗЯЙСТВА И хозяйства
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ 01Д0300. Ремонт 0503 778 244 4588488,6 9237215,3 5624501,8 5860730,9 3511569,2
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д0300. Ремонт 0503 901 243 21058,6 0,0 567900,0 557500,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

01Д0300. Ремонт 0503 901 244 1350271,9 990026,4 1181751,5 1265636,9 1239987,8
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д0300. Ремонт 0503 911 243 224384,2 0,0 419289,0 103912,8 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

01Д0300. Ремонт 0503 911 244 1130870,5 936237,2 1105460,3 1484875,9 1103552,5
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0300. Ремонт 0503 921 243 21726,4 0,0 187500,0 194900,0 0,0
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт 0503 921 244 278106,0 222341,2 207984,4 217194,8 300180,8
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д0300. Ремонт 0503 931 243 50174,2 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

01Д0300. Ремонт 0503 931 244 974590,1 697130,0 1200403,7 1250820,7 850726,8
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0300. Ремонт 0503 941 243 9844,1 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт 0503 941 244 1163472,6 905097,2 1345212,3 1401711,2 955217,9
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0300. Ремонт 0503 951 243 42159,8 0,0 674467,4 683773,0 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт 0503 951 244 1783016,0 638028,5 284262,5 315223,6 677704,3
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0300. Ремонт 0503 961 243 328064,9 970105,5 818880,3 740523,3 1123018,4
ЦЕНТРАЛЬНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт 0503 961 244 1310544,4 748384,7 874291,3 1038265,1 1234871,7
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0300. Ремонт 0503 971 244 1012612,0 725859,4 1286207,6 1340228,4 903900,0
ЮГО-ВОСТОЧНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0300. Ремонт 0503 981 243 173368,5 0,0 185433,5 193221,7 173564,6
ЮГО-ЗАПАДНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт 0503 981 244 1058513,3 822130,5 1126121,8 1173418,9 780556,1
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д0300. Ремонт 0503 991 244 1196325,8 798240,0 1294563,5 1348935,1 888949,5
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО 01Д0300. Ремонт 0503 992 521 0,0 100000,0 104500,0 108889,0 0,0
И НОВОМОСКОВСКОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНЫХ хозяйства
ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Разметка объектов всего 01Д0400 X X X 1571767,9 1715005,1 1746116,2 1819452,9 1880940,9
дорожного хозяйства
ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0400. Разметка 0503 778 244 710422,5 702727,5 734350,2 765192,9 1036401,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО объектов дорожного
ХОЗЯЙСТВА И хозяйства
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д0400. Разметка 0503 901 244 132112,4 125848,6 131511,8 137035,3 104404,4
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д0400. Разметка 0503 911 244 73440,3 108790,3 113685,9 118460,7 102305,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0400. Разметка 0503 921 244 38854,7 28004,3 29264,5 30493,6 41611,5
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д0400. Разметка 0503 931 244 79939,7 86129,9 90005,7 93786,0 71434,1
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0400. Разметка 0503 941 244 104246,3 143617,7 150080,5 156383,8 134125,2
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0400. Разметка 0503 951 244 79149,9 110919,8 69847,0 72780,5 55434,1
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0400. Разметка 0503 961 244 90481,7 132991,0 138975,6 144812,6 110265,4
ЦЕНТРАЛЬНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0400. Разметка 0503 971 244 87028,4 92588,3 96754,8 100818,5 73718,9
ЮГО-ВОСТОЧНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0400. Разметка 0503 981 244 121580,7 91826,3 95958,5 99988,7 75301,9
ЮГО-ЗАПАДНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д0400. Разметка 0503 991 244 54511,3 91561,4 95681,7 99700,3 75937,8
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

Содержание объектов всего 01Д0500 X X X 20329830,9 18798869,3 19799050,2 20599335,8 23611519,3
дорожного хозяйства
ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0500. Содержание 0503 778 244 6831965,7 8333801,4 8598982,0 8960138,9 7369458,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО объектов дорожного
ХОЗЯЙСТВА И хозяйства
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д0500. Содержание 0503 901 244 1837266,0 1376182,2 1420808,6 1462503,1 2385491,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

01Д0500. Содержание 0503 901 831 2797,8 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д0500. Содержание 0503 911 244 1608493,2 1020858,2 1066796,8 1111602,3 2019393,7
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0500. Содержание 0503 921 244 209939,4 16659,8 17409,5 18185,7 76440,8
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д0500. Содержание 0503 931 244 1034973,3 882836,8 922564,5 961312,3 1401021,9
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

01Д0500. Содержание 0503 931 831 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0500. Содержание 0503 941 244 1296583,5 951347,5 997045,2 1040077,6 1562287,3
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание 0503 941 831 659,9 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА 01Д0500. Содержание 0503 951 244 1061579,7 864751,1 949729,1 989617,8 1241858,7
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0500. Содержание 0503 961 244 2392775,6 1937700,6 2127431,0 2202286,8 2362148,7
ЦЕНТРАЛЬНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0500. Содержание 0503 971 244 1205478,9 882572,6 1052963,3 1097187,7 1681072,2
ЮГО-ВОСТОЧНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д0500. Содержание 0503 981 244 1628697,2 1237893,2 1293598,4 1347929,4 2014641,5
ЮГО-ЗАПАДНОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНОГО хозяйства
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д0500. Содержание 0503 991 244 1218574,7 866065,9 904252,8 942231,5 1497704,1
АДМИНИСТРАТИВНОГО объектов дорожного
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ хозяйства

01Д0500. Содержание 0503 991 831 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов дорожного
хозяйства

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО 01Д0500. Содержание 0503 992 521 0,0 428200,0 447469,0 466262,7 0,0
И НОВОМОСКОВСКОГО объектов дорожного
АДМИНИСТРАТИВНЫХ хозяйства
ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Установка дорожных знаков всего 01Д0600 X X X 531,8 12540,0 13104,3 13654,7 16863,1

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0600. Установка 0503 778 244 531,8 12540,0 13104,3 13654,7 16863,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО дорожных знаков
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

Иные расходы по развитию всего 01Д0700 X X X 651155,2 820841,0 857778,8 893805,6 1053659,3
транспортной системы
ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0700. Иные расходы 0503 778 244 643879,3 820841,0 857778,8 893805,6 1053659,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО по развитию
ХОЗЯЙСТВА И транспортной системы
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0700. Иные расходы 0503 814 244 7275,9 0,0 0,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА по развитию
ГОРОДА МОСКВЫ транспортной системы

Капитальный ремонт всего 01Д0800 X X X 1777672,5 2943993,1 1997458,0 2081351,3 3520062,0
инженерно-транспортных
сооружений ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0800. Капитальный 0503 778 243 523811,0 0,0 0,0 0,0 3520062,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ремонт
ХОЗЯЙСТВА И инженерно-транспортных
БЛАГОУСТРОЙСТВА сооружений
ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0801. Капитальный 0503 778 243 0,0 2318177,0 0,0 0,0 0,0
ремонт
инженерно-транспортных
сооружений

01Д0883. Проведение 0503 778 612 1253861,5 625816,1 1997458,0 2081351,3 0,0
капитального ремонта
государственными
учреждениями

Обеспечение безопасности всего 01Д0900 X X X 663765,0 355991,1 372010,7 387635,1 0,0
инженерных сооружений
ДЕПАРТАМЕНТ 01Д0900. Обеспечение 0503 778 243 4635,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО безопасности
ХОЗЯЙСТВА И инженерных сооружений
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ 01Д0987. Мероприятия 0503 778 612 659129,8 355991,1 372010,7 387635,1 0,0
по безопасности в
государственных
учреждениях

Возмещение затрат всего 01Д1000 X X X 1244680,0 1211981,0 1266520,1 1319714,0 2444625,4
открытому акционерному
обществу "Мосводоканал" ДЕПАРТАМЕНТ 01Д1000. Возмещение 0503 778 810 1244680,0 0,0 0,0 0,0 0,0
по содержанию объектов ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО затрат МГУП
инженерного и ХОЗЯЙСТВА И "Мосводоканал" по
коммунального назначения БЛАГОУСТРОЙСТВА содержанию объектов
ГОРОДА МОСКВЫ инженерного и
коммунального
назначения

01Д1000. Возмещение 0503 778 810 0,0 1211981,0 1266520,1 1319714,0 2444625,4
затрат МГУП
"Мосводоканал" по
содержанию объектов
инженерного и
коммунального
назначения

Возмещение затрат ГУП всего 01Д1100 X X X 272289,2 296553,6 309898,5 322914,2 553614,8
"Мосводосток" по
содержанию объектов ДЕПАРТАМЕНТ 01Д1100. Возмещение 0503 778 810 272289,2 296553,6 309898,5 322914,2 553614,8
инженерного и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО затрат ГУП
коммунального назначения ХОЗЯЙСТВА И "Мосводосток" по
БЛАГОУСТРОЙСТВА содержанию объектов
ГОРОДА МОСКВЫ инженерного и
коммунального
назначения

Понижение газонов до всего 01Д1200 X X X 1175575,3 1000000,0 1045000,0 1088890,2 0,0
уровня бортового камня
ДЕПАРТАМЕНТ 01Д1200. Понижение 0503 778 243 177013,4 199000,0 207955,0 216689,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО газонов до уровня
ХОЗЯЙСТВА И бортового камня
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д1200. Понижение 0503 901 244 72974,6 108000,0 112860,0 117600,1 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО газонов до уровня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ бортового камня

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д1200. Понижение 0503 911 243 42730,2 85333,3 89173,3 92918,6 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО газонов до уровня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ бортового камня

ПРЕФЕКТУРА 01Д1200. Понижение 0503 921 244 890,9 666,7 696,7 726,0 0,0
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО газонов до уровня
АДМИНИСТРАТИВНОГО бортового камня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д1200. Понижение 0503 931 243 260021,8 171666,7 179391,7 186926,2 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО газонов до уровня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ бортового камня

ПРЕФЕКТУРА 01Д1200. Понижение 0503 941 243 62641,6 40000,0 41800,0 43555,6 0,0
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО газонов до уровня
АДМИНИСТРАТИВНОГО бортового камня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д1200. Понижение 0503 951 243 59354,8 38666,7 40406,7 42103,8 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО газонов до уровня
АДМИНИСТРАТИВНОГО бортового камня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д1200. Понижение 0503 961 243 51360,3 51666,7 53991,7 56259,4 0,0
ЦЕНТРАЛЬНОГО газонов до уровня
АДМИНИСТРАТИВНОГО бортового камня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д1200. Понижение 0503 971 244 117391,9 72000,0 75240,0 78400,1 0,0
ЮГО-ВОСТОЧНОГО газонов до уровня
АДМИНИСТРАТИВНОГО бортового камня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01Д1200. Понижение 0503 981 243 293802,2 200666,6 209696,6 218503,9 0,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО газонов до уровня
АДМИНИСТРАТИВНОГО бортового камня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д1200. Понижение 0503 991 244 37393,6 32333,3 33788,3 35207,4 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО газонов до уровня
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ бортового камня

Приобретение всего 01Д1300 X X X 7599414,1 0,0 0,0 0,0 0,0
дорожно-коммунальной
техники для автомобильных ДЕПАРТАМЕНТ 01Д1300. Приобретение 0409 778 244 1913935,5 0,0 0,0 0,0 0,0
дорог и улично-дорожной ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО дорожно-коммунальной
сети ХОЗЯЙСТВА И техники для
БЛАГОУСТРОЙСТВА автомобильных дорог и
ГОРОДА МОСКВЫ улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01Д1300. Приобретение 0409 901 244 569327,7 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО дорожно-коммунальной
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ техники для
автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01Д1300. Приобретение 0409 911 244 598558,7 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО дорожно-коммунальной
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ техники для
автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01Д1300. Приобретение 0409 921 244 523756,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО дорожно-коммунальной
АДМИНИСТРАТИВНОГО техники для
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01Д1300. Приобретение 0409 931 244 637917,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО дорожно-коммунальной
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ техники для
автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01Д1300. Приобретение 0409 941 244 537186,9 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО дорожно-коммунальной
АДМИНИСТРАТИВНОГО техники для
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01Д1300. Приобретение 0409 951 244 545199,1 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО дорожно-коммунальной
АДМИНИСТРАТИВНОГО техники для
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01Д1300. Приобретение 0409 961 244 550192,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ЦЕНТРАЛЬНОГО дорожно-коммунальной
АДМИНИСТРАТИВНОГО техники для
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01Д1300. Приобретение 0409 971 244 569327,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ВОСТОЧНОГО дорожно-коммунальной
АДМИНИСТРАТИВНОГО техники для
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01Д1300. Приобретение 0409 981 244 584706,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО дорожно-коммунальной
АДМИНИСТРАТИВНОГО техники для
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01Д1300. Приобретение 0409 991 244 569305,7 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО дорожно-коммунальной
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ техники для
автомобильных дорог и
улично-дорожной сети

Грузовой транспорт всего 01Е0000 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ДЕПАРТАМЕНТ 01Е0000 X 780 X 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

Развитие всего 01Е0100 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
транспортно-логистической
инфраструктуры ДЕПАРТАМЕНТ 01Е0100. Развитие 0408 780 244 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ транспортно-
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ логистической
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА инфраструктуры
МОСКВЫ

Автовокзалы и всего 01Ж0000 X X X 585884,1 2531043,7 2601765,3 2702639,4 500000,0
транспортно-пересадочные
узлы ДЕПАРТАМЕНТ 01Ж0000 X 780 X 0,0 450000,0 470250,0 490000,5 0,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Ж0000 X 806 X 0,0 200000,0 200000,0 200000,0 500000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01Ж0000 X 814 X 585884,1 1881043,7 1931515,3 2012638,9 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

Реализация комплекса мер всего 01Ж0100 X X X 585884,1 2081043,7 2131515,3 2212638,9 500000,0
по созданию
транспортно-пересадочных ДЕПАРТАМЕНТ 01Ж0100. Реализация 0408 806 411 0,0 200000,0 200000,0 200000,0 500000,0
узлов СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер по
МОСКВЫ созданию транспортно-
пересадочных узлов

ДЕПАРТАМЕНТ 01Ж0100. Реализация 0408 814 244 585884,1 1881043,7 1931515,3 2012638,9 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА комплекса мер по
ГОРОДА МОСКВЫ созданию транспортно-
пересадочных узлов

Возмещение затрат ОАО всего 01Ж0200 X X X 0,0 450000,0 470250,0 490000,5 0,0
"РЖД" на проведение работ
по проектированию, ДЕПАРТАМЕНТ 01Ж0200. Возмещение 0408 780 810 0,0 450000,0 470250,0 490000,5 0,0
благоустройству, созданию ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ затрат ОАО "РЖД" на
систем безопасности и ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ проведение работ по
иных работ на ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА проектированию,
транспортно-пересадочных МОСКВЫ благоустройству,
узлах созданию систем
безопасности и иных
работ на транспортно-
пересадочных узлах

Создание единого всего 01З0000 X X X 2248611,0 810518,9 834400,0 848444,8 519900,0
парковочного пространства
ДЕПАРТАМЕНТ 01З0000 X 778 X 7580,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01З0000 X 780 X 8884,7 310518,9 334400,0 348444,8 0,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01З0000 X 806 X 90066,8 500000,0 500000,0 500000,0 519900,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01З0000 X 814 X 246601,6 0,0 0,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01З0000 X 901 X 560012,4 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01З0000 X 911 X 95266,2 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0000 X 921 X 24848,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01З0000 X 931 X 256928,8 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0000 X 941 X 43299,6 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0000 X 951 X 92965,8 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0000 X 961 X 42169,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0000 X 971 X 329219,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0000 X 981 X 44931,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01З0000 X 991 X 405835,5 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Реализация комплекса мер всего 01З0100 X X X 356792,7 500000,0 500000,0 500000,0 519900,0
по созданию объектов
гаражно-парковочного ДЕПАРТАМЕНТ 01З0100. Реализация 0408 806 411 90066,8 500000,0 500000,0 500000,0 519900,0
назначения, в том числе в СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА комплекса мер по
границах улично-дорожной МОСКВЫ созданию объектов
сети гаражно-парковочного
назначения, в том
числе в границах
улично-дорожной сети

ДЕПАРТАМЕНТ 01З0100. Реализация 0503 814 244 246601,6 0,0 0,0 0,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА комплекса мер по
ГОРОДА МОСКВЫ созданию объектов
гаражно-парковочного
назначения, в том
числе в границах
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01З0100. Реализация 0503 931 243 3004,8 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО комплекса мер по
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ созданию объектов
гаражно-парковочного
назначения, в том
числе в границах
улично-дорожной сети

ПРЕФЕКТУРА 01З0100. Реализация 0503 971 244 17119,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ВОСТОЧНОГО комплекса мер по
АДМИНИСТРАТИВНОГО созданию объектов
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ гаражно-парковочного
назначения, в том
числе в границах
улично-дорожной сети

Обустройство парковочных всего 01З0200 X X X 1882933,6 0,0 0,0 0,0 0,0
мест на дворовых
территориях ДЕПАРТАМЕНТ 01З0200. Обустройство 0503 778 244 7580,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО парковочных мест на
ХОЗЯЙСТВА И дворовых территориях
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО 01З0200. Обустройство 0503 901 244 560012,4 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО парковочных мест на
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ дворовых территориях

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО 01З0200. Обустройство 0503 911 244 95266,2 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО парковочных мест на
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ дворовых территориях

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 921 244 24848,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО 01З0200. Обустройство 0503 931 244 253924,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО парковочных мест на
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ дворовых территориях

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 941 244 43299,6 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 951 243 92965,8 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 951 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 961 244 42169,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЦЕНТРАЛЬНОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 971 244 312100,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ВОСТОЧНОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА 01З0200. Обустройство 0503 981 244 44931,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ЮГО-ЗАПАДНОГО парковочных мест на
АДМИНИСТРАТИВНОГО дворовых территориях
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО 01З0200. Обустройство 0503 991 243 405835,5 0,0 0,0 0,0 0,0
АДМИНИСТРАТИВНОГО парковочных мест на
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ дворовых территориях

Оказание государственными всего 01З0300 X X X 8884,7 310518,9 334400,0 348444,8 0,0
учреждениями города
Москвы государственных ДЕПАРТАМЕНТ 01З0381. Оказание 0408 780 111 8862,3 169379,0 178681,2 188059,5 0,0
услуг, выполнение работ, ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ государственными
финансовое обеспечение ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ учреждениями города
деятельности ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА Москвы государственных
государственных МОСКВЫ услуг, выполнение
учреждений работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01З0381. Оказание 0408 780 242 0,0 3380,0 4200,0 4500,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01З0381. Оказание 0408 780 244 22,4 137759,9 151518,8 155885,3 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Организация движения всего 01И0000 X X X 5816465,6 13694470,2 4815707,9 4602767,6 6011906,3
транспорта в городе.
Создание интеллектуальной ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 01И0000 X 163 X 140540,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспортной системы ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01И0000 X 780 X 5675925,6 13694470,2 4815707,9 4602767,6 6011906,3
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

Оказание государственными всего 01И0181 X X X 1536850,6 4041430,2 4121616,1 4294724,0 2011906,3
учреждениями города
Москвы государственных ДЕПАРТАМЕНТ 01И0181. Оказание 0408 780 111 880606,6 1567504,5 1706188,1 1851170,8 1129013,9
услуг, выполнение работ, ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ государственными
финансовое обеспечение ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ учреждениями города
деятельности ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА Москвы государственных
государственных казенных МОСКВЫ услуг, выполнение
учреждений работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01И0181. Оказание 0408 780 242 0,0 112936,2 118018,3 122975,1 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01И0181. Оказание 0408 780 243 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01И0181. Оказание 0408 780 244 650702,2 2358821,4 2295562,0 2318652,8 881186,8
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01И0181. Оказание 0408 780 831 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

01И0181. Оказание 0408 780 852 4860,6 2168,1 1847,7 1925,3 1705,6
государственными
учреждениями города
Москвы государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Создание интеллектуальной всего 01И0200 X X X 3838313,2 8790000,0 600000,0 210000,0 4000000,0
транспортной системы
ДЕПАРТАМЕНТ 01И0200. Создание 0408 780 411 3838313,2 8790000,0 600000,0 210000,0 4000000,0
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ интеллектуальной
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ транспортной системы
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

Стратегия развития всего 01И0300 X X X 286941,3 800000,0 28215,0 29400,0 0,0
транспортной системы.
Нормативно-правовое и ДЕПАРТАМЕНТ 01И0300. Стратегия 0408 780 241 62260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
информационное ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ развития транспортной
регулирование. Разработка ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ системы.
информационных сервисов, ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА Нормативно-правовое и
направленных на улучшение МОСКВЫ информационное
предоставления регулирование.
транспортных услуг Разработка
населению информационных
сервисов, направленных
на улучшение
предоставления
транспортных услуг
населению

01И0300. Стратегия 0408 780 244 224681,3 800000,0 28215,0 29400,0 0,0
развития транспортной
системы.
Нормативно-правовое и
информационное
регулирование.
Разработка
информационных
сервисов, направленных
на улучшение
предоставления
транспортных услуг
населению

Возмещение операторам всего 01И0400 X X X 13820,5 63040,0 65876,8 68643,6 0,0
технического осмотра
недополученных доходов в ДЕПАРТАМЕНТ 01И0400. Возмещение 0408 780 810 13820,5 63040,0 65876,8 68643,6 0,0
связи с проведением без ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ операторам
взимания платы ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ технического осмотра
технического осмотра ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА недополученных доходов
транспортных средств МОСКВЫ в связи с проведением
без взимания платы
технического осмотра
транспортных средств

Мероприятия по всего 01И0500 X X X 140540,0 0,0 0,0 0,0 0,0
приобретению передвижных
диагностических линий для ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 01И0500. Мероприятия 0408 163 422 140540,0 0,0 0,0 0,0 0,0
проведения технического ГОРОДА МОСКВЫ по приобретению
осмотра транспортных передвижных
средств диагностических линий
для проведения
технического осмотра
транспортных средств

Развитие новых видов всего 01К0000 X X X 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 30000,0
транспорта
ДЕПАРТАМЕНТ 01К0000 X 806 X 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 01К0000 X 814 X 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

Создание объектов всего 01К0100 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
инфраструктуры воздушного
транспорта ДЕПАРТАМЕНТ 01К0100. Создание 0408 806 411 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА объектов
МОСКВЫ инфраструктуры
воздушного транспорта

Обустройство велосипедных всего 01К0200 X X X 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 0,0
дорожек и велосипедных
парковок ДЕПАРТАМЕНТ 01К0200. Обустройство 0408 814 244 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 0,0
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА велосипедных дорожек и
ГОРОДА МОСКВЫ велосипедных парковок






Приложение 4
к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг."

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


Наименование Источник Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Государственной программы финансирования
города Москвы, 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
подпрограммы
Государственной программы
города Москвы,
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

Государственная всего 330525057,8 528043676,6 612164851,3 658907388,0 462697362,1
программа.
01. Развитие транспортной расходы бюджета города 269881308,1 367252871,5 373439804,8 395691262,6 390068879,7
системы на 2012-2016 гг. Москвы

средства федерального 15197157,8 59767770,8 41000530,0 38348314,9 2424200,0
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 45446591,9 101023034,3 197724516,5 224867810,5 70204282,4
физических лиц

Подпрограмма 01А. всего 97319229,4 153169466,0 170124854,5 207029090,0 180026099,1
Общественный транспорт
"Метрополитен" расходы бюджета города 94580111,6 145808346,0 143943824,5 174381000,0 151879159,1
Москвы

средства федерального 0,0 3393300,0
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 2739117,8 3967820,0 26181030,0 32648090,0 28146940,0
физических лиц

Мероприятие 01А0100. всего 96404973,4 148683310,0 168982820,0 205839090,0 178880940,0
Развитие линий
метрополитена расходы бюджета города 93665855,6 144715490,0 142801790,0 173191000,0 150734000,0
Москвы

средства юридических и 2739117,8 3967820,0 26181030,0 32648090,0 28146940,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01А0300. всего 914256,0 914256,0 955397,5 995524,2 1145159,1
Возмещение затрат ГУП
"Московский метрополитен" расходы бюджета города 914256,0 914256,0 955397,5 995524,2 1145159,1
в связи с оказанием услуг Москвы
по перевозке пассажиров
на Московской средства юридических и
монорельсовой физических лиц
транспортной системе
средства федерального
бюджета

Мероприятие 01А0400. всего 0,0 3571900,0 186637,0 194475,8 0,0
Возмещение затрат ГУП
"Московский метрополитен" расходы бюджета города 0,0 178600,0 186637,0 194475,8 0,0
на реализацию мероприятий Москвы
по обеспечению
безопасности населения на средства юридических и
метрополитене в рамках физических лиц
Комплексной программы
обеспечения безопасности средства федерального 0,0 3393300,0
населения на транспорте бюджета

Подпрограмма 01Б. всего 26016699,8 19635228,1 28265007,0 29741312,4 31746422,0
Общественный транспорт
"Наземный городской расходы бюджета города 19517638,6 10253418,1 16772557,0 12826392,4 13217402,0
пассажирский транспорт" Москвы

средства федерального 45057,8 501000,0 353500,0 - -
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 6454003,4 8880810,0 11138950,0 16914920,0 18529020,0
физических лиц

Мероприятие 01Б0100. всего 1012139,0 2288036,5 2393726,4 2496782,8 1693600,3
Оказание государственными
учреждениями города расходы бюджета города 1012139,0 2288036,5 2393726,4 2496782,8 1693600,3
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение средства юридических и
деятельности физических лиц
государственных казенных
учреждений средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б0183. всего - 118413,2 - - -
Проведение капитального
ремонта государственными расходы бюджета города 118413,2
учреждениями Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б0200. всего 37633,6 71296,6 74476,7 77604,7 53083,2
Возмещение затрат ГУП
"Мосгортранс" по расходы бюджета города 34575,8 71296,6 74476,7 77604,7 53083,2
перевозке пассажиров без Москвы
оплаты проезда и иных
расходов, связанных с средства юридических и
обеспечением проведения физических лиц
массовых мероприятий
средства федерального 3057,8
бюджета

Мероприятие 01Б0300. всего 799163,1 826875,0 864084,4 900375,9 957211,1
Расчеты в рамках
Соглашения с Московской расходы бюджета города 799163,1 826875,0 864084,4 900375,9 957211,1
областью Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б0400. всего 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 67707,4
Обеспечение деятельности
автономной некоммерческой расходы бюджета города 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 67707,4
организации "Дирекция Москвы
Московского транспортного
узла" средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б0500. всего 13148976,6 6864370,0 14121500,0 17319500,0 17675000,0
Приобретение подвижного
состава наземного расходы бюджета города 12504909,4 1844100,0 8033910,0 6717000,0 8000000,0
городского пассажирского Москвы
транспорта
средства юридических и 644067,2 5020270,0 6087590,0 10629500,0 9675000,0
физических лиц

средства федерального 0,0
бюджета

Мероприятие 01Б0600. всего 634302,7 2025820,0 1956680,0 2690810,0 4280130,0
Развитие инфраструктуры
парков и депо городского расходы бюджета города 479624,1 1150000,0 1195000,0 1700000,0 1766300,0
пассажирского транспорта Москвы

средства юридических и 112678,6 374820,0 408180,0 990810,0 2513830,0
физических лиц

средства федерального 42000,0 501000,0 353500,0
бюджета

Мероприятие 01Б0700. всего 79949,8 400000,0 600000,0 500000,0 519500,0
Обустройство конечных
станций городского расходы бюджета города 79949,8 400000,0 600000,0 500000,0 519500,0
пассажирского транспорта Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б0800. всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0
Развитие троллейбусной
контактной сети и тяговых расходы бюджета города 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0
подстанций Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б0900. всего 4878957,6 4006620,0 5310980,0 2524610,0 2540190,0
Развитие иных объектов
инфраструктуры ГУП расходы бюджета города 4021700,0 3360900,0 3187800,0 0,0
"Мосгортранс" Москвы

средства юридических и 857257,6 645720,0 2123180 2524610,0 2540190,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б1000. всего 524669,3 0,0 100000,0 550000,0 2100000,0
Создание инфраструктуры
скоростного трамвая расходы бюджета города 524669,3 0,0 100000,0 100000,0 100000,0
города Москвы Москвы

средства юридических и 450000,0 2000000,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Б1100. всего 908,1 133796,8 263559,5 274629,0 0,0
Возмещение части затрат
на уплату лизинговых расходы бюджета города 908,1 133796,8 263559,5 274629,0 0,0
платежей по договорам Москвы
лизинга, заключенным на
приобретение транспортных средства юридических и
средств, используемых для физических лиц
осуществления
транспортного средства федерального
обслуживания населения в бюджета
сфере таксомоторных
перевозок

Мероприятие 01Б1200. всего 4840000,0 2840000,0 2520000,0 2320000,0 1800000,0
Развитие легковых
таксомоторных перевозок расходы бюджета города
Москвы

средства юридических и 4840000,0 2840000,0 2520000,0 2320000,0 1800000,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01В. всего 16415034,0 58400718,4 57275252,6 45227710,8 10700584,3
Общественный транспорт
"Железнодорожный расходы бюджета города 450000,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
транспорт" Москвы

средства федерального 13678400,0 38137900,0 38108900,0 29583000,0 0,0
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 2286634,0 18282715,5 17097145,1 13488596,6 8403639,0
физических лиц

Мероприятие 01В0200. всего 0,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
Возмещение организациям
железнодорожного расходы бюджета города 0,0 1980102,9 2069207,5 2156114,2 2296945,3
транспорта недополученных Москвы
доходов, возникающих при
установлении средства юридических и
Правительством Москвы цен физических лиц
(тарифов) на перевозки
пассажиров средства федерального
железнодорожным бюджета
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении ниже
экономически
обоснованного уровня

Мероприятие 01В0300. всего 450000,0
Возмещение затрат ОАО
"РЖД" на проведение работ расходы бюджета города 450000,0
по благоустройству и Москвы
созданию интеллектуальной
комплексной системы средства юридических и
безопасности на физических лиц
привокзальных территориях
средства федерального
бюджета

Мероприятие "Реализация всего 14635400,0 44794200,0 41719200,0 34587000,0 7344700,0
проектов развития
инфраструктуры расходы бюджета города
Московского Москвы
железнодорожного узла"
средства юридических и 957000,0 6656300,0 3610300,0 5004000,0 7344700,0
физических лиц

средства федерального 13678400,0 38137900,0 38108900,0 29583000,0 0,0
бюджета

Мероприятие 01В0400. всего 880000,0 4822000,0 7100000,0 2100000,0 1000000,0
Развитие пригородных
железнодорожных перевозок расходы бюджета города
за счет инвестиций ОАО Москвы
"Центральная пригородная
пассажирская компания" средства юридических и 880000,0 4822000,0 7100000,0 2100000,0 1000000,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01В0500. всего 433300,0 6704498,5 6383345,1 6384596,6 58939,0
Развитие пригородных
железнодорожных перевозок расходы бюджета города
за счет инвестиций ОАО Москвы
"Аэроэкспресс"
средства юридических и 433300,0 6704498,5 6383345,1 6384596,6 58939,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01В0600. всего 16334,0 99917,0 3500,0
Развитие пригородных
железнодорожных перевозок расходы бюджета города
за счет инвестиций ОАО Москвы
"Московско-Тверская
пригородная пассажирская средства юридических и 16334,0 99917,0 3500,0
компания" физических лиц

средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01Г. всего 50000,0 868000,0 2865000,0 5459000,0 4063200,0
Общественный транспорт
"Внутренний водный расходы бюджета города 0,0
транспорт" Москвы

средства федерального 0,0 58000,0 183000,0 2304000,0 2424200,0
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 50000,0 810000,0 2682000,0 3155000,0 1639000,0
физических лиц

Мероприятие 01Г0100. всего 0,0 0,0 0,0 1170000,0 1483900,0
Обеспечение надежности
объектов инфраструктуры расходы бюджета города
ФГУП "Канал имени Москвы
Москвы", в том числе
реконструкция гидроузлов средства юридических и
"Карамышево" и "Перерва" физических лиц

средства федерального 1170000,0 1483900,0
бюджета

Мероприятие 01Г0200. всего 50000,0 15000,0 20000,0 15000,0 20000,0
Модернизация Южного
речного порта расходы бюджета города
Москвы

средства юридических и 50000,0 15000,0 20000,0 15000,0 20000,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Г0300. всего 0,0 58000,0 183000,0 1134000,0 940300,0
Реконструкция Северного
речного вокзала и порта расходы бюджета города
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального 0,0 58000,0 183000,0 1134000,0 940300,0
бюджета

Мероприятие 01Г0400. всего 0,0 795000,0 2662000,0 3140000,0 1619000,0
Создание системы
интермодальных расходы бюджета города
пассажирских перевозок с Москвы
использованием
внутреннего водного средства юридических и 0,0 795000,0 2662000,0 3140000,0 1619000,0
транспорта физических лиц

средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01Д. всего 146480292,0 206967768,0 202088842,6 197847237,2 215583567,0
Автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть расходы бюджета города 146480292,0 191867768,0 202088842,6 197847237,2 215583567,0
(строительство, Москвы
реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных средства федерального 15100000,0
дорог и инженерно- бюджета
транспортных сооружений)
средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и
физических лиц

Мероприятие 01Д0100. всего 83411362,9 149031600,0 143210400,0 136495900,0 153589340,1
Строительство и
реконструкция объектов расходы бюджета города 83411362,9 133931600,0 143210400,0 136495900,0 153589340,1
дорожного хозяйства, в Москвы
том числе обустройство
выделенных полос для средства юридических и
движения общественного физических лиц
транспорта
средства федерального 15100000,0
бюджета

Мероприятие 01Д0281. всего 10541740,7 12949597,9 12940974,9 13501266,5 12637729,2
Оказание государственными
учреждениями города расходы бюджета города 10541740,7 12949597,9 12940974,9 13501266,5 12637729,2
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение средства юридических и
деятельности физических лиц
государственных казенных
учреждений средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0282. всего 381260,2
Приобретение оборудования
государственными расходы бюджета города 381260,2
учреждениями Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0283. всего 111140,1
Проведение капитального
ремонта государственными расходы бюджета города 111140,1
учреждениями Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0300. всего 16748106,2 17830795,9 18530530,9 19323316,9 16275212,9
Ремонт объектов дорожного
хозяйства расходы бюджета города 16748106,2 17830795,9 18530530,9 19323316,9 16275212,9
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0400. всего 1571767,9 1715005,1 1746116,2 1819452,9 1880940,9
Разметка объектов
дорожного хозяйства расходы бюджета города 1571767,9 1715005,1 1746116,2 1819452,9 1880940,9
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0500. всего 20329830,9 18798869,3 19799050,2 20599335,8 23611519,3
Содержание объектов
дорожного хозяйства расходы бюджета города 20329830,9 18798869,3 19799050,2 20599335,8 23611519,3
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0600. всего 531,8 12540,0 13104,3 13654,7 16863,1
Установка дорожных знаков
расходы бюджета города 531,8 12540,0 13104,3 13654,7 16863,1
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0700. Иные всего 651155,2 820841,0 857778,8 893805,6 1053659,3
расходы по развитию
транспортной системы расходы бюджета города 651155,2 820841,0 857778,8 893805,6 1053659,3
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0800. всего 1777672,5 2943993,1 1997458,0 2081351,3 3520062,0
Капитальный ремонт
инженерно-транспортных расходы бюджета города 1777672,5 2943993,1 1997458,0 2081351,3 3520062,0
сооружений Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д0900. всего 663765,0 355991,1 372010,7 387635,1 0,0
Обеспечение безопасности
инженерных сооружений расходы бюджета города 663765,0 355991,1 372010,7 387635,1 0,0
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д1000. всего 1244680,0 1211981,0 1266520,1 1319714,0 2444625,4
Возмещение затрат
открытому акционерному расходы бюджета города 1244680,0 1211981,0 1266520,1 1319714,0 2444625,4
обществу "Мосводоканал" Москвы
по содержанию объектов
инженерного и средства юридических и
коммунального назначения физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д1100. всего 272289,2 296553,6 309898,5 322914,2 553614,8
Возмещение затрат ГУП
"Мосводосток" по расходы бюджета города 272289,2 296553,6 309898,5 322914,2 553614,8
содержанию объектов Москвы
инженерного и
коммунального назначения средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д1200. всего 1175575,3 1000000,0 1045000,0 1088890,2 0,0
Понижение газонов до
уровня бортового камня расходы бюджета города 1175575,3 1000000,0 1045000,0 1088890,2 0,0
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Д1300. всего 7599414,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение
дорожно-коммунальной расходы бюджета города 7599414,1 0,0 0,0 0,0 0,0
техники для автомобильных Москвы
дорог и улично-дорожной
сети средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01Е. всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
Грузовой транспорт
расходы бюджета города 0,0 30000,0
Москвы

средства федерального
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и
физических лиц

Мероприятие 01Е0100. всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
Развитие
транспортно-логистической расходы бюджета города 0,0 30000,0
инфраструктуры Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01Ж. всего 1085884,1 31536493,7 97589385,3 157533199,4 10534400,0
Автовокзалы и
транспортно-пересадочные расходы бюджета города 585884,1 2531043,7 2601765,3 2702639,4 500000,0
узлы Москвы

средства федерального
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 500000,0 29005450,0 94987620,0 154830560,0 10034400,0
физических лиц

Мероприятие 01Ж0100. всего 1085884,1 31086493,7 97119135,3 157043198,9 10534400,0
Реализация комплекса мер
по созданию расходы бюджета города 585884,1 2081043,7 2131515,3 2212638,9 500000,0
транспортно-пересадочных Москвы
узлов
средства юридических и 500000,0 29005450,0 94987620,0 154830560,0 10034400,0
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01Ж0200. всего 0,0 450000,0 470250,0 490000,5 0,0
Возмещение затрат ОАО
"РЖД" на проведение работ расходы бюджета города 450000,0 470250,0 490000,5 0,0
по проектированию, Москвы
благоустройству, созданию
систем безопасности и средства юридических и
иных работ на территориях физических лиц
транспортно-пересадочных
узлов средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01З. всего 29877723,7 38195537,3 44267661,4 1479768,7 791493,4
Создание единого
парковочного пространства расходы бюджета города 2248611,0 810518,9 834400,0 848444,8 519900,0
Москвы

средства федерального
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 27629112,7 37385018,4 43433261,4 631323,9 271593,4
физических лиц

Мероприятие 01З0100. всего 27985905,4 37885018,4 43933261,4 1131323,9 791493,4
Реализация комплекса мер
по созданию объектов расходы бюджета города 356792,7 500000,0 500000,0 500000,0 519900,0
гаражно-парковочного Москвы
назначения, в том числе в
границах улично-дорожной средства юридических и 27629112,7 37385018,4 43433261,4 631323,9 271593,4
сети физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01З0200. всего 1882933,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство парковочных
мест на дворовых расходы бюджета города 1882933,6 0,0 0,0 0,0 0,0
территориях Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01З0300. всего 8884,7 310518,9 334400,0 348444,8 0,0
Оказание государственными
учреждениями города расходы бюджета города 8884,7 310518,9 334400,0 348444,8 0,0
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение средства юридических и
деятельности физических лиц
государственных
учреждений средства федерального
бюджета

Подпрограмма 01И. всего 6796165,6 15185978,6 4875707,9 4664267,6 6011906,3
Организация движения
транспорта в городе. расходы бюджета города 5816465,6 13694470,2 4815707,9 4602767,6 6011906,3
Создание интеллектуальной Москвы
транспортной системы
средства федерального 979700,0 95000,0 60000,0 61500,0 -
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 1396508,4
физических лиц

Мероприятие 01И0181. всего 1536850,6 4041430,2 4121616,1 4294724,0 2011906,3
Оказание государственными
учреждениями города расходы бюджета города 1536850,6 4041430,2 4121616,1 4294724,0 2011906,3
Москвы государственных Москвы
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение средства юридических и
деятельности физических лиц
государственных казенных
учреждений средства федерального
бюджета

Мероприятие 01И0200. всего 3838313,2 8790000,0 600000,0 210000,0 4000000,0
Создание интеллектуальной
транспортной системы расходы бюджета города 3838313,2 8790000,0 600000,0 210000,0 4000000,0
Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01И0300. всего 286941,3 2196508,4 28215,0 29400,0 0,0
Стратегия развития
транспортной системы. расходы бюджета города 286941,3 800000,0 28215,0 29400,0 0,0
Нормативно-правовое и Москвы
информационное
регулирование. Разработка средства юридических и 1396508,4
информационных сервисов, физических лиц
направленных на улучшение
предоставления средства федерального
транспортных услуг бюджета
населению

Мероприятие 01И0400. всего 13820,5 63040,0 65876,8 68643,6 0,0
Возмещение операторам
технического осмотра расходы бюджета города 13820,5 63040,0 65876,8 68643,6 0,0
недополученных доходов в Москвы
связи с проведением без
взимания платы средства юридических и
технического осмотра физических лиц
транспортных средств
средства федерального
бюджета

Мероприятие 01И0500. всего 140540,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по
приобретению передвижных расходы бюджета города 140540,0 0,0
диагностических линий для Москвы
проведения технического
осмотра транспортных средства юридических и
средств физических лиц

средства федерального
бюджета

Мероприятие 01И0600. всего 979700,0 95000,0 60000,0 61500,0 -
Поддержание, развитие и
использование системы расходы бюджета города
ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. Москвы

средства юридических и
физических лиц

средства федерального 979700,0 95000,0 60000,0 61500,0 -
бюджета

Подпрограмма 01К. всего 6484029,2 4084486,5 4813140,0 9925801,9 3209690,0
Развитие новых видов
транспорта расходы бюджета города 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 30000,0
Москвы

средства федерального 494000,0 2482570,8 2295130,0 6399814,9 -
бюджета

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

средства юридических и 5787724,0 1294712,0 2204510,0 3199320,0 3179690,0
физических лиц

Мероприятие 01К0100. всего 6281724,0 3687282,8 4499640,0 9599134,9 3209690,0
Создание объектов
инфраструктуры воздушного расходы бюджета города 0,0 30000,0
транспорта Москвы

средства юридических и 5787724,0 1204712,0 2204510,0 3199320,0 3179690,0
физических лиц

средства федерального 494000,0 2482570,8 2295130,0 6399814,9 -
бюджета

Мероприятие 01К0200. всего 202305,2 397203,7 313500,0 326667,0 0,0
Обустройство велосипедных
дорожек и велосипедных расходы бюджета города 202305,2 307203,7 313500,0 326667,0 0,0
парковок Москвы

средства юридических и 90000,0
физических лиц

средства федерального
бюджета






Приложение 5
к Государственной программе
города Москвы "Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг."

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ."


№ Наименование Наименование меры Нормативный правовой Объем Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое
п/п Государственной государственной акт - основание выпадающих обоснование
программы города поддержки применения меры доходов 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год необходимости
Москвы, подпрограммы (закон города бюджета применения для
Государственной Москвы) города Москвы достижения целей
программы города (тыс. рублей) Государственной
Москвы, мероприятий программы города
Москвы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

1 Подпрограмма 01А. Льгота по налогу на Закон города Москвы 125863996,2 21135670,0 21817707,0 25415358,9 27575664,4 29919595,9 Сдерживание
Общественный транспорт имущество от 5 ноября 2003 г. роста тарифов
"Метрополитен" организаций № 64 "О налоге на для населения на
имущество транспорте
организаций" общего
пользования

2 Подпрограмма 01Б. Транспортный налог Закон города Москвы 472950,0 65316,0 96216,0 100011,0 103806,0 107601,0 Сдерживание
Общественный транспорт от 9 июля 2008 г. роста тарифов
"Наземный городской № 33 "О транспортном для населения на
пассажирский налоге" транспорте
транспорт" общего
пользования

3 Подпрограмма 01Б. Льгота по налогу на Закон города Москвы 4995906,0 952882,0 974456,0 998656,0 1022856,0 1047056,0 Сдерживание
Общественный транспорт имущество от 5 ноября 2003 г. роста тарифов
"Наземный городской организаций № 64 "О налоге на для населения на
пассажирский имущество транспорте
транспорт" организаций" общего
пользования

4 Подпрограмма 01Д. Льгота по налогу на Закон города Москвы 51752,47 9042,8 9042,8 11222,29 11222,29 11222,29
Автомобильные дороги имущество от 5 ноября 2003 г.
и улично-дорожная сеть организаций (ГБУ № 64 "О налоге на
(строительство, "Городская служба имущество
реконструкция, ремонт перемещения организаций"
и содержание транспортных
автомобильных дорог и средств")
инженерно-транспортных
сооружений)

5 Подпрограмма 01И. Льгота по налогу на Закон города Москвы 1496741,0 119344,0 169846,0 380517,00 402517,00 424517,00 Льгота
Организация движения имущество от 5 ноября 2003 г. государственному
транспорта в городе. организаций № 64 "О налоге на казенному
Создание имущество учреждению
интеллектуальной организаций"
транспортной системы

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки
арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

1 Подпрограмма 01Б. Установление Постановление 47750,6 5775,8 10359,0 10538,6 10538,6 10538,6 Сдерживание
Общественный транспорт арендной платы за Правительства Москвы тарифов для
"Наземный городской нежилые помещения, от 25 декабря 2012 населения на
пассажирский арендуемые у г. № 809-ПП "Об транспорте
транспорт" города, в особом основных общего
порядке направлениях пользования
арендной политики по
предоставлению
нежилых помещений,
находящихся в
имущественной казне
города Москвы"

2 Подпрограмма 01Б. Установление Постановление 3045112,9 - 761278,0 761278,3 761278,3 761278,3 Сдерживание
Общественный транспорт арендной платы за Правительства Москвы тарифов для
"Наземный городской земельные участки, от 25 апреля 2006 г. населения на
пассажирский арендуемые у № 273-ПП "О транспорте
транспорт" города, в особом совершенствовании общего
порядке порядка установления пользования
ставок арендной
платы за землю в
городе Москве"

3 Подпрограмма 01И. Льгота на земельный Закон города Москвы 11472,8 2041,0 2357,80 2358,00 2358,00 2358,00 Сдерживание
Организация движения налог от 24 ноября 2004 г. тарифов для
транспорта в городе. № 74 "О земельном населения на
Создание налоге" транспорте
интеллектуальной общего
транспортной системы пользования



------------------------------------------------------------------